监督索引号53312200443801000
梁河县归国华侨联合会部门2019年度部门决算
目录
第一部分 梁河县归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 梁河县归国华侨联合会概况
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入梁河县归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:梁河县归国华侨联合会
参照公务员管理(群团组织)
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县归国华侨联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人),其他人员0人.
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县归国华侨联合会部门2019年度收入合计76.35万元。其中:财政拨款收入74.85万元,占总收入的98.04%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.5万元,占总收入的1.96%。与上年对比减少15.04万元,主要原因分析人员调出、工资总额减少、养老保险、职业年金、住房公积金减少。
二、支出决算情况说明
梁河县归国华侨联合会部门2019年度支出合计77.91万元。其中:基本支出77.32万元,占总支出的99.25%;项目支出0.58万元,占总支出的0.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少10.51万元,主要原因分析人员调出、工资总额减少、养老保险、职业年金、住房公积金减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障梁河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.32万元,其中:工资福利支出64.18万元、商品服务支出7.71万元、对个人及家庭的补助5.43万元。与上年对比11.1万元,主要原因分析人员调出、工资总额减少、养老保险、职业年金、住房公积金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.97%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障梁河县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.58万元,其中:商品服务支出0.38万元、对个人及家庭的补助0.2万元。与上年对比增加0.58万元,主要原因分析增加基层党建、党风廉政建设补助经费。具体项目开支及开展工作情况梁财预〔2019〕219号下达基层党建、党风廉政建设补助经费办公费0.38万元,生活补助0.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出76.41万元,占本年支出合计的98.07%。与上年对比减少12.01万元,主要原因分析人员调出、工资总额减少、养老保险、职业年金、住房公积金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出64.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.6%。2011199 其他纪检监察事务支出主要用于办公费、生活补助等;2012501行政运行主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;2013405华侨事务主要用于办公费、差旅费、工会经费开支;2019999其他一般公共服务支出主要用于生活补助。
2.社会保障和就业(类)支出7.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。2080501归口管理的行政单位离退休主要用于退休人员慰问。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于支付在职人员单位部分养老保险。2080599 其他行政事业单位离退休支出主要用于退休人员退休费。
3.住房保障(类)支出4.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。2210201住房公积金主要用于支付职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度没有发生过接待费
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.56万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.56万元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节俭,减少不必要的接待开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出7.71万元,与上年对比减少3.57万元,主要原因分析严格执行中央八项规定,厉行节俭,减少不必要的接待开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,梁河县归国华侨联合会部门资产总额3.59万元,其中,流动资产1.98万元,固定资产净值1.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5.49万元,其中;流动资产减少2.41万元,固定资产减少3.08万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年我部门绩效自评情况良好,部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)。
五、其他重要事项情况说明
我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出,所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
[附件: 梁河县归国华侨联合会.XLS2020102310032705520201023105746837]
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