梁河县妇女联合会2015年度部门决算
第一部分 县妇联概况
一、主要职能
妇联是党领导下的各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责是:
(1)根据党的中心任务,指导全县各级妇女组织依据《全国妇联章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
(2)调查研究,推动各有关部门,有关方面着力研究解决妇女儿童事业发展中出现的新问题,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(3)发挥妇女在两个文明建设中的作用,深入持久地开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”活动,组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设;宣传各行各业先进妇女,教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强意识,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(4)代表妇女参与社会事务的民主管理,民主监督,
促进妇女参政议政;维护妇女儿童合法权益,贯彻落实男女
平等基本国策。
(5)协调和推动政府有关部门全面执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《梁河县妇女发展规划》、《梁河县儿童发展规划》,保证两个规划的各项目标顺利完成。
(二)2015年重点工作任务介绍
根据妇联工作任务和职责,设立两个办公室,即:综合办公室和妇女儿童委员会办公室。
1.综合办公室负责县妇联日常工作,城乡妇女工作及维权、宣传等工作。
(1)机关文秘后勤服务。草拟打印工作总结、结合、简讯及有关文件,内外收发、文书归档立卷工作;搞好机关财务、审计、统计、保密、安全保卫及部门的行政事务后勤工作;管好车辆、保证用车,负责机关和直属单位的干部人事管理工作及机关外事工作。
承担妇联干部的协管、统计工作,了解培养选拔干部的工作情况,建立妇女人才库。协调各级妇女干部培训工作,搞好来信来访,参与社会治安综合治理工作。
(2)调查研究城乡妇女状况,指导城乡妇女的职业技术、文化科技、实用技术培训,推动全县农村妇女的“双学双比”活动和城乡妇女的“巾帼建功”活动;积极配合政府实施脱贫攻坚计划,负责促进妇女发展项目的申报和管理、探索,指导妇联组织建立阵地、兴办实体及生产基地工作。
(3)参与妇女儿童权益方面的立法和执法监督,接待和处理来信来访,做好缓解帮教工作,负责开展联谊、统战工作,指导、联系各界妇女联谊组织。
(4)调查研究城乡妇女思想状况,宣传报道妇女的先进典型,配合相关部门推动家庭文化建设活动,积极参与全县群众性精神文明创建活动,加强、巩固“妇女之家”活动阵地建设,搞好评选表彰工作。
2.妇儿工委办公室负责县妇儿工委日常工作,推动妇女儿童两个规划的实施。
(1)编制我县《妇女发展规划》、《儿童发展规划》,草拟打印实施两《规划》情况总结、计划、简讯和分析报告,搞好宣传报道,做好统计工作。
(2)协助领导抓好全县两《规划》目标的实施工作,协调、检查、督促分解目标单位的执行情况,做好监测、评估工作。组织好每年1-2次的县妇儿工委工作会议,以及实施两《规划》的业务骨干培训。
(3)协调、配合成员单位开展妇女儿童法律、法规知识的宣传培训,“四有”、“四自”教育,培养、推荐、选拔女干部工作和家教工作。
(4)抓好少工委工作,调查掌握全县贫困家庭优先女学生情况,实施好“春蕾计划”,为贫困儿童牵线搭桥解决就学难问题,改善贫困学生生存发展条件。
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个,部门在职在编实有人数5人,其中:财政全供养9人;在编实有车辆1辆。离退休人员4人,其中:退休4人。
第二部分 2015年度部门决算表
(见附件)
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年梁河县妇联决算总收入81.57万元,其中:财政拨款收入81.57万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出80.42万元,与上年对比减少,减少5.14万元,其中:基本支出62.04万元,占总支出的77.15%;按支出功能科目分类,支出分别列“201-29”支出,主要反映行政运行的支出(人员经费及日常公用经费);“208-05”支出,主要反映归口管理的行政单位离退休支出;“221-02”支出,主要反映住房公积金支出。项目支出18.38万元,占总支出的22.85%,按支出功能科目分类,支出分别列“201-29”支出,主要反映行政运行的支出(日常公用经费);
(一)基本支出情况。2015年用于保障县妇联机关正常运转的日常支出62.04万元。与上年对比减少,减少23.68万元,原因是办公经费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等减少。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。退休费、生活补助、住房公积金等经费支出占基本支出的43%。
(二)项目支出情况。2015年用于保障县妇联机关的项目支出18.38万元。与上年对比增加。包括办公经费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年部门公共预算财政拨款支出80.42万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少5.14万元,原因分析日常公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出80.42万元,按支出功能分类主要用于以下方面:主要用于工资福利支出28.76万元;商品和服务支出23.82万元;对个人和家庭的补助26.58万元,(包括:主要用于行政单位退休费20.19万元;生活补助2.92万元;奖励金0.6万元;住房保障支出2.66万元,主要用于住房公积金);其他资本性支出1.26万元,用于办公设备的购置。
四、“三公”经费决算情况说明
县妇联2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.55万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.1万元,公务接待费支出1.45万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.36万元。
(一)因公出国(境)费
2015年县妇联因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年县妇联购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费1.1万元。其中:购置费0万元,运行维护费1.1万元,比上年减少1.02万元,主要用于保障县妇联工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年县妇联共执行国内公务接待17批次,163人,接待费开支1.45万元,公务接待费比上年决算减少0.34万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
县妇联2015年机关运行经费支出30.69万元,与上年对比减少0.29万元,主要原因分析主要是办公经费减少。部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、生活补助等支出。
(二)其他重要事项情况说明
无
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
[附件: 2015年度部门决算表(公开表样)]
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