梁河县财政局

中国共产党梁河县委员会宣传部2025年预算公开

浏览量:2197    作者: 日期:2025/3/12

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中国共产党梁河县委员会宣传部2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会宣传部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 





中国共产党梁河县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党梁河县委员会宣传部县委主管意识形态方面工作的职能部门负责具体组织、统筹、指导、协调意识形态、理论武装、思想政治、新闻舆论、新闻出版、网络安全、精神文明建设、广播电视、对外宣传等工作,归口领导县文化和旅游局、县社会科学界联合会、县融媒体中心,代管县文学艺术界联合会。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、新闻出版版权与电影管理股、文化与新闻传播股、文明股、网信股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,用党的创新理论武装头脑,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“第一议题”制度,着力提高党委(党组)理论学习中心组学习质量,深入开展理论宣讲,做好理论阐释和宣传普及工作,增强群众坚定不移跟党走的信心和决心。

2.强化外宣工作,巩固壮大主流思想舆论。深入挖掘文化旅游资源,策划拍摄高质量旅游形象宣传片,推出亮点宣传选题结合彰文兴旅、文旅融合发展要求,把旅游、美食和文化结合起来,推出图文报道精品短视频。加强与上级平台通联合作,计划与新华网合作,统筹资源,探索与头部平台合作模式,举办线上线下活动、在平台投放宣传产品,提升梁河流量和吸度。

3.培育践行主流价值观,弘扬新时代文明新风。加大文明实践培育力度持续加强移风易俗专项整治工作,促进文明乡风、良好家风、淳朴民风建设加大典型选树力度积极争创云南好人、全国文明单位。进一步推动理想信念教育加强未成年人心理辅导,加大红色资源保护和利用力度,打造廉洁文化旅游路线,深化民族团结、爱国主义、集体主义、社会主义教育。

4.结合地方特色及实际,全力推动文化事业和文化产业有序发展。鼓励引导社会资本参与文旅产业发展重视文艺人才的培养建立重大文化产业发展项目库,鼓励、支持、培育文化企业升规组织文化企业积极申报省级文产项目,助力文化企业发展。强化版权管理工作,推进本地区软件正版化,加强部门协调联动,加大打击侵权盗版案件查办力度。

5.强化责任意识,有效防范化解意识形态领域风险。压实意识形态工作责任制组织开展理论学习培训,提升工作水平。强化阵地管理落实属地管理和主管主办责任,加强对各新闻单位、报刊、网站等平台的管理,严格执行三审三校制度。管好网络意识形态全面加强网络内容治理,提升全县网络安全保障能力和防护水平,严格平台管控,确保全县不发生较大网络安全事故和较大网络负面舆情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制10人,工勤人员编制1事业编制5人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3847213.64,其中:一般公共预算3847213.64,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年3178451.18元对比增加668762.46元,增长21.04%,主要原因是人员增加后相应人员经费增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3847213.64,其中:本年收入3847213.64,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款3847213.64,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年3178451.18元对比增加668762.46元,增长21.04%,主要原因是人员增加后相应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3847213.64元,与上年3178451.18元对比增加668762.46元,增长21.04%财政拨款安排支出3847213.64,其中基本支出2487213.64元,与上年1818451.18元对比增加668762.46元,增长36.78%,主要原因是人员增加后相应人员经费增加;项目支出1360000元,与上年1360000元对比增加0元,增长0%,主要原因是项目经费安排与上年大致相同。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于:

 1.功能科目2013299一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出26260.00主要用于保障驻村工作队员生活补助通讯补贴、交通补贴、工作经费及机关党组织工作开支;

2.功能科目2013301一般公共服务支出宣传事务行政运行1660967.95主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

3.功能科目2013350一般公共服务支出宣传事务事业运行245351.28,主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2013399一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出1360000.00,主要用于机构正常运转开支及部门工作开展开支;

5.功能科目2013699一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出1500.00,主要用于保障党组织活动开支;

6.功能科目2080199社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出9793.44,主要用于保障公益性岗位生活补助及保险支出;

7.功能科目2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休600.00,主要用于保障开展退休人员工作开支;

8.功能科目2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出237832.32,主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出;

9.功能科目2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支2131.8,主要用于保障失业保险缴费支出;

10.功能科目2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗94431.6,主要用于保障职工基本医疗保险缴费支出;

11.功能科目2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗17052.3,主要用于保障职工基本医疗保险缴费支出;

12.功能科目2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出12918.71,主要用于保障职工工伤、生育、大病保险缴费支出;

13.功能科目2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金178374.24,主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济分类,主要用于:

1.工资福利支出:1)基本工资604812.00元(基本支出604812.00元,项目支出0元)2)津贴补贴679776.00元(基本支出679776.00元,项目支出0元)3)奖金267901.00元(基本支出267901.00元,项目支出0元)4)绩效工资131664.00元(基本支出131664.00元,项目支出0元)5)机关事业单位基本养老保险缴费237832.32元(基本支出237832.32元,项目支出0元)6)职工基本医疗保险缴费111483.90元(基本支出111483.90元,项目支出0元)7)其他社会保障缴费36356.70元(基本支出36356.70元,项目支出0元)8)住房公积金178374.24元(基本支出178374.24元,项目支出0元)

2.商品和服务支出:1)办公费76331.00元(基本支出26331.00元,项目支出50000.00元)2)印刷费40000.00元(基本支出0元,项目支出40000.00元)3)水费10000.00元(基本支出0元,项目支出10000.00元)4)电费2500.00元(基本支出2500.00元,项目支出0元)5)邮电费42000.00元(基本支出0元,项目支出42000.00元)6)差旅费69260.00元(基本支出1260.00元,项目支出68000.00元)7)维修(护)费115000.00元(基本支出0元,项目支出115000.00元)8)租赁费30000.00元(基本支出0元,项目支出30000.00元)9)会议费24000.00元(基本支出0元,项目支出24000.00元)10)培训费50400.00元(基本支出0元,项目支出50400.00元)11)公务接待费40400.00元(基本支出2000.00元,项目支出38400.00元)12)劳务费88000.00元(基本支出0元,项目支出88000.00元)13)委托业务费450000.00元(基本支出0元,项目支出450000.00元)14)工会经费49729.04元(基本支出49729.04元,项目支出0元)15)福利费30000.00元(基本支出0元,项目支出30000.00元)16)公务用车运行维护费43300.00元(基本支出3700.00元,项目支出39600.00元)17)其他交通费用151200.00元(基本支出121200.00元,项目支出30000.00元)18)其他商品和服务支出144100.00元(基本支出4500.00元,项目支出139600.00元)

3.对个人和家庭的补助支出:1)生活补助27793.44元(基本支出27793.44元,项目支出0元)2其他对个人和家庭的补助7000.00元(基本支出0元,项目支出7000.00元)

4.资本性支出:(1)办公设备购置108000.00元(基本支出0元,项目支出108000.00元)。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额127000.00元,其中:政府采购货物预算47400.00元、政府采购服务预算79600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2025一般公共预算财政拨款三公经费合计83700.00元,较上年89000.00减少5300.00,下降5.95%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

部门2025因公出国(境)费预算为0元,较上年0元增加0元增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年持平,无变化

(二)公务接待费

部门2025年公务接待费预算40400.00元,较上年43000.00减少2600.00元,下降6.04%,国内公务接待批次为82次,共计接待490人次

原因主要是根据要求“三公”经费下调,精减公务接待活动,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

部门2025年公务用车购置及运行维护费43300.00元,较上年46000.00减少3000.00元,下降6.52%。其中:公务用车购置费0元,较上年0元增加0元增长0%;公务用车运行维护费43300.00,较上年46000.00减少3000.00,下降6.52%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

原因主要是根据要求“三公”经费下调,减少公务出行,厉行节约

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)宣传工作经费:紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署,集中力量做好宣传工作,与州级及以上媒体合作,宣传报道重大会议活动、中心工作等;组织宣讲会、报告会等丰富多彩的活动,使党的理论精神深入人心;摄制梁河形象宣传片、相关工作汇报片或宣传小视频,发行刊物、发布新闻稿件等,充分展示梁河形象,全方位全面提速外宣工作,推动宣传文化事业发展。

(二)网络安全和信息管理工作经费:强化网络安全和信息管理工作能力,管理、更新、维护葫芦丝之乡相关网络媒体平台,做好网信专网延伸建设及视频会议系统建设工作,实现省、州、县三级网信部门的实时联动,提升网信部门管网治网能力,与第三方合作,24小时开展网络舆情监测,关注网络动态,及时发现有关我县舆情,及时妥善处置。

(三)爱国主义及全民国防教育工作经费:广泛开展群众性爱国主义教育及国防教育活动,健全完善新时代爱国主义教育工作体制机制,加强舆论宣传引导,全面加强和改进我县爱国主义教育工作,着力增强全民爱党爱国爱社会主义的深厚感情、强国强军的责任担当,使关心、热爱、建设、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动,营造良好社会氛围。

(四)精神文明建设工作经费:深化群众性精神文明创建活动,加强县、乡、村新时代文明实践中心所站建设,通过与中国广电云南网络有限公司合作,对接云南省新时代文明实践大数据中心,实现梁河县云平台上线联通,推广强化信息化技术在全省新时代文明实践中的应用;组织开展文明城市、文明村镇、文明单位创建工作,深入推进公民道德建设和群众性精神文明创建活动。

(五)文联社科联工作经费:组织社科联、文联换届工作,保证文联社科联正常运转,开展文艺创作、社会发展研究等工作。

(六)新闻出版电影管理及文化产业发展工作经费:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按工作职责做好新闻出版及电影管理工作;联合各相关部门开展专项整治行动,加大打击力度,实施全面管控,开展系统治理,维护政治安全、意识形态安全和文化安全,营造良好的思想文化环境;开展内容丰富、形式多样的全民阅读活动,加强基础阅读体系建设,推广新型数字阅读模式,营造书香梁河全民阅读氛围,统筹协调文化文艺工作,推进文化产业融合发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排211220.04元,与上年171968.12元对比增加39251.92元,增长22.83%,主要原因是预算人员数较上年增加后相应配套经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,我部门资产总额169028.41元,其中,流动资产17982.84元,固定资产151045.57元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年240605.88元相比,本年资产总额减少71577.47元,其中流动资产减少11895.15元,固定资产减少59682.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53312200421100111


  [附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部2025部门预算公开表20250312051433242