梁河县卫生健康局(本级)2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策,拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
12.推进梁河县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康梁河战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略,融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、财务规划与信息股(会计核算中心)、法规监督管理与职业健康股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股(卫生应急办、爱卫办)、医政医管股、基层卫生健康股、中医管理与科技教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
我单位作为二级预算单位纳入梁河县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关工人2人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休1人,退休22人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)巩固拓展,健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。一是严格落实“四个不摘”要求,继续抓好、抓实农村低收入人口常态化健康帮扶,落实便民惠民措施,确保农村低收入人口“看得起病”。全县13个县乡定点医疗机构100%实现“先诊疗后付费”和定点医疗机构“一站式、一单式”即时结报。截至10月31日,结报10106人次,基本支付金额17873900元;医疗救助3197人次,金额274.01万元;累计在管大病患者584例。二是防止因病返贫动态监测和精准帮扶运行通畅。进一步完善防止因病返贫动态监测和精准帮扶机制,对梁河县农村居民患病情况及时通报预警,对其他部门预警信息及时核实反馈,做到数据共享,对农村低收入患者及时落实分类救治措施,做到早发现、早治疗、早帮扶。对县农业农村部门认定的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户入户核实健康和保障情况,核实核准率达到 99%以上;对脱贫人口和监测对象中的 36 种大病患者做到“应治尽治”,救治率达到 99%以上。三是全面履行家庭医生签约服务。对农村常住脱贫人口和农村低收入人口中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人等4类重点人群和慢性病患者努力做到“应签尽签”。对签约人群提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医诊疗等综合服务,严格做到“签约一人、做实一人”,全面履行家庭医生签约职责。截至12月31日,全县共完成家庭医生电子化签约服务67049人,签约率48.30%,履约率99.91%。
(二)“药”有所为,基本药物制度落地见效。严格药品管理,认真落实零差率销售政策,确保基层医疗卫生机构能满足农村居民慢性病、常见病用药需求。截至12月31日,全县药品挂网采购率达90%以上,各类医疗机构(不含民营医院)省级药品平台网上采购药品38534300元(县级22228000元、乡村两级16306300元)。医共体采购药品品种1122个,集中带量采购药品品种433个,采购金额14171800元,共节约医保资金大概4157100元;网上采购高值耗材2337500元,实现了药品和耗材网上采购、阳光采购,有效缓解了群众“看病贵、买药贵”的问题。
(三)攻坚破难,疾病预防控制稳步推进。深化改革,重塑整合疾病预防与卫生监督体系机构整合,工作进入实体化运行。1-12月,全县共发生乙类传染病10种544例,发病率412.44/100000;死亡9例,死亡率6.82/100000。100%实现法定传染病实时网络直报,11种免疫规划疫苗接种率均在95%以上。持续推进第五轮艾滋病综合防治示范区项目,防艾“三个95%”工作居全州前列。县域内高血压患者规范管理10639人,规范管理率82.77%,糖尿病患者规范管理2125人,规范管理率80.89%,严重精神障碍患者规范管理874人,规范管理率94.18%;居民规范化电子健康档案覆盖106059人,覆盖率75.7%,重点职业病监测工作覆盖率100%。2024年未发生突发公共卫生事件。
(四)幼有所育,托育服务体系发展普惠。构建全链条生育支持政策体系,普惠性托育机构按照“十四五”发展项目规划实施,项目正在选址中。目前,全县共有3岁以下婴幼儿托位数610个,每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位为4.35个。2024年,全县共申报一次性生育补贴430户,申报金额100700元;申报育儿补助894人,申报金额715200元;申报托育机构托位补贴1家,申报资金24200元;申报计划生育特殊家庭护理补贴2人,申报资金7200元;申报计划生育奖励扶助对象981人,申报金额1367920元;申报助缴城乡居民基本医疗保险4333人,申报金额790500元。目前,我局已将符合享受对象名单导入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台,资金正在积极与财政部门对接。计划生育系列保险完成率104.67%。
(五)分类施策,妇幼健康保障全面提质。继续实施“妇幼健康促进行动”,妇幼保健院能力提升通过了省级现场验收。1-12月,全县产妇数909人,活产909人,县域内无孕产妇死亡;婴儿死亡3人,婴儿死亡率为3.31‰;5岁以下儿童死亡5人,5岁以下儿童死亡率为5.51‰;住院分娩率、新生儿遗传代谢性疾病筛查率等指标均保持在98%以上,完成免费妇女“两癌”筛查7924人,孕前优生健康检查项目、儿童健康项目、儿童营养项目,各项指标任务高效完成。
(六)传承创新,中医药事业“焕新”提升。乡镇级100%、村卫生室86.4%提供中医药适宜技术服务。积极推进4个省级示范中医馆项目、县人民医院申报省级中医康复示范基地、省级中西医协同协作基地;督促做好全国基层名老中医药专家(尹以伦)传承工作室申报工作;0-3岁儿童中医药健康管理2968人,65岁以上老年人中医药健康管理13861人。
(七)凝心聚力,爱国卫生实现提质升级。积极推进健康县城建设工作,国家卫生县创建通过省级验收,病媒生物防制顺利通过了先进地区省级评估,建成无烟党政机关60家,省级卫生乡镇9个、卫生村61个,省级卫生乡镇、卫生村全覆盖。
(八)多措并举,卫生监督专项执法显成效。严厉打击非法行医,整顿和规范医疗市场秩序,切实加强传染病防治、公共场所、学校卫生、饮用水卫生、餐饮具消毒等监督执法工作。查处违法案件19起,罚款26100元;下达生活饮用水监督意见书7份、下达学校卫生监督意见书22份、职业病危害专项治理重点企业10家,建设县级健康企业1家;食源性疾病病例流行病学监测371例,上报流行病学调查7起;受理行政许可437件。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县卫生健康局(本级)2024年度收入合计11477127.27元。其中:财政拨款收入9847127.27元,占总收入的85.80%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1630000.00元,占总收入的14.20%。
与上年相比,收入合计减少4999735.09元,下降30.34%。其中:财政拨款收入减少5773335.39元,下降36.96%;上年无上级补助收入;上年无事业收入;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;其他收入增加773600.00元,增长90.33%。主要原因是本年原因是支付中医院项目拨款减少,农村基础设施建设村卫生室建设财政拨款减少,项目结束本年无该项目资金安排,突发公共卫生事件应急处置因新冠疫情结束支出减少。
二、支出决算情况说明
梁河县卫生健康局(本级)2024年度支出合计11342347.27元。其中:基本支出3360106元,占总支出的29.62%;项目支出7982241.27元,占总支出的70.38%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少5137361.09元,下降31.17%。其中:基本支出增加108481.17元,增长3.34%;项目支出减少6660157.74元,下降39.66%;上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出。主要原因是减少原因是医院支付中医院项目工程款减少,突发公共卫生事件应急处置因新冠疫情结束支出减少,农村基础设施建设村卫生室建设财政拨款减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障梁河县卫生健康局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3360106元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3160834.81元,占基本支出的94.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199271.19元,占基本支出的5.93%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障梁河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7982241.27元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.梁河县中医医院业务楼建设项目1370000.00元 ,主要用于云南能投缘达建设集团有限公司梁河县中医医院业务楼建设项目款支付。
2.2024年春节慰问补助资金10800.00元,主要用于艾滋致孤儿童6人、基层医疗机构(疾控中心、小厂卫生院、平山卫生院)春节慰问。
3.2021年卫生健康事业发展省对下专项结算资金基层中医药服务能力建设项目226829.00元,主要用于提高基层中医药服务能力,在全县14个村卫生室打造村级中医药示范综合服务区。
4.爱国卫生8个专项行动专项经费12000.00元,主要用于通过集中开展为期一年半的“清垃圾、除四害、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“8个专项行动”,全面消除城乡裸露垃圾,消除城镇旱厕,完善公众洗手配套设施,改善餐饮服务环境卫生,大力推进公共场所常态化清洁消毒,彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状,引导全社会形成健康文明新风尚,全面推进全县卫生城镇创建达标,着力健全完善常态化疫情防控体制机制工作。
5.2023年全省推进健康县城建设“勤锻炼”专项行动现场会经费200000.00元,主要用于制作开展全民健康县城建设勤锻炼专项行动宣传展板、开展爱国卫生专项行动工作经费。
6.梁河县中医医院建设项目县级配套资本金专项资金2030101.50元,主要用于支付县中医医院专项债券第六期债券利息。
7.2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项资金(乡村医生养老保险定额补助)400400.00元,主要用于2023年乡村医生养老保险定额补助发放。
8.基本公共卫生服务项目州县级补助资金15000.00元,主要用于2024年基本公共卫生服务经费。
9.2023年重大传染病防控中央结算经费项目30000.00元,主要用于2023年度重大传染病防控工作经费。
10.2023年中央疫情防控财力补助预算资金974289.13元,主要用于各单位做好2023年新冠病毒感染疫情防控工作,巩固疫情防控成果。重点用于:解决疫情防控政府应付未付账款、疫情监测和常态化预警能力建设、实施跨境重大传染病防控合作、医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设、边境地区公共卫生人才引进和培养、临时性工作补助等重点场所疫情防控相关支出。
11.2023年生育支持项目506400.00元,主要用于2023年婴幼儿意外伤害保险,2023年第四季度145名补助对象的育儿补助,第四季度146人一次性生育补贴。
12.计划生育系列保险补助资金32980.00元,主要用于2024年局机关29人、各乡镇计生工作人员28人、计生家庭26105人2024年计划生育系列意外伤害保险购买。
13.2023年计划生育省级补助资金148480.00元,主要用于计划生育特殊救助对象47人,计划生育一般救助对象4059人,本年支付剩余资金。
14.创建国家卫生县暨健康县城建设工作经费161603.50元,主要用于创建国家卫生县省级现场评审迎检工作。
15.健康云南考核以奖代补资金135000.00元,主要用于机关单位日常业务开支工作经费。
16.爱国卫生7个专项行动以奖代补综合财力补助资金22814.00元,主要用于梁河县城乡环境“大整治、大变化、大提升”行动计划,改善梁河县城乡人居环境,提高城乡生态质量和整体卫生水平工作支出。
17.计划生育事业费专项资金114903.14元,主要用于2024年计划生育工作支出。
18.艾滋病防治州、县级配套工作经费95421.00元,主要用于艾滋病防治工作经费支出。
19.梁河县村级卫生室建设项目1362220.00元,主要用于勐养帮歪村卫生室建设。
20.基层干部、致富带头人和技术人员培训项目130000.00元,主要用于乡村两级医务人员培训费。
21.单位自有补助资金3000.00元,主要用于芒东卫生院疫情期间口罩款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出9847127.27元,占本年支出合计的86.82%。与上年相比减少5773335.09元,下降36.96%,完成年初预算的145.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出17950元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的22.38%。主要用于老干支部工作经费、县直单位机关党组织工作经费、驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费、老干支部书记、委员补助、基层党组织开展活动经费;造成预决算差异的主要原因是本年只支付了老干支部书记、委员补助。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出537608.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的42.63%。主要用于在职职工养老保险、职业年金、失业保险支出、离退休公用经费及离休人员工资、单位职工死亡抚恤、职工遗属生活补助、高龄老年人保健补助、百岁以上老年人长寿补助;造成预决算差异的主要原因单位职工死亡抚恤高龄老年人保健补助百岁以上老年人长寿补助未支付。
9.卫生健康(类)支出7704875.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.24%,完成年初预算的145.60%。主要用于在职职工工资支出、医疗保险、生育保险及工伤保险支出、日常公用经费支出、乡村医生补助、各机构上级补助项目工作经费支出;造成预决算差异的主要原因是项目支出函有上级拨付资金项目支出。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出216693元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的155.56%。主要用于在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是本年人员调入2人。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)支出1370000元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%,年初无此项预算。主要用于梁河县中医院业务楼建设项目款。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为33950元,决算为15981.46元,完成年初预算的47.07%;支出决算较上年减少9414.31元,下降37%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为29100.00元,决算为15811.46元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.94%,完成年初预算的54.33%;公务接待费支出年初预算为4850.00元,决算为170.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.06%,完成年初预算的3.51%。
因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少4430.31元,下降21.69%;公务接待费支出决算较上年减少4804.00元,下降96.58%;具体是国内接待费支出决算170.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4804.00元,下降96.58%;国(境)外接待费上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33950元,支出决算为15981.46元,完成年初预算的47.07%,支出决算较上年减少9414.31元,下降37%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为29100.00元,决算为15811.46元,完成年初预算的54.33%;公务接待费支出年初预算为4850.00元,决算为170.00元,完成年初预算的3.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待费未能报销,公车未发生修理费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少4430.31元,下降21.69%;公务接待费支出决算减少4804.00元,下降96.58%,具体是国内接待费支出决算170.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4804.00元,下降96.58%;国(境)外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年接待费未能报销,公车未发生修理费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州卫健委关于开展2023年度家庭医生签约服务绩效评估和基本公共卫生服务项目年终业务绩效评价1批次3人次接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县卫生健康局(本级)2024年机关运行经费支出199271.19元,比上年减少61628.81元,下降23.62%,主要原因是本年未发生工会经费支出、未发生其他商品服务支出、公务用车运行维护费减少4588.54元、公务接待费减少4830.00元、劳务费减少6300.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修(护)费等方面支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,梁河县卫生健康局(本级)资产总额101170270.16元,其中,流动资产10287040.43元,固定资产810568.23元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程89924661.50元,无形资产148000.00元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4336201.20元,其中固定资产减少172365.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋188平方米,账面原值172558.80元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额1092119.83元,其中:政府采购货物支出52034元;政府采购工程支出1033980元;政府采购服务支出6105.83元。授予中小企业合同金额1092119.83元,其中:授予小微企业合同金额1092119.83元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年决算公开报告、决算公开报表(决算报表部分、国有资产使用情况表)以元为单位,保留两位小数,决算公开报表(绩效自评表)以万元为单位,保留两位小数,故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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