梁河县遮岛镇人民政府2026年预算公开目录
第一部分 梁河县遮岛镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县遮岛镇人民政府2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
梁河县遮岛镇人民政府2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、生产安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。保护公共财产和劳动群众集体所有的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护经济组织的合法权益。组织制定产业发展规划,调整产业结构,发展当地特色产业,推动和引导农村经济合作组织的发展,提高农村生产组织化程度。加强信息服务,促进农业新技术的推广。指导社区、村委会工作。抓好党组织建设,社区、村“两委”班子成员的选举,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治;抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道。加强综合治理,维护社会稳定。善处理突发性、群体性事件,调解处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。
(二)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治办公室、综合保障和技术服务中心、城乡发展服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所)、综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.聚焦产业提质,增强乡村振兴内生动力。壮大特色产业集群。依托“十五五”项目库,重点谋划农业产业化、乡村旅游等项目,延伸粮、烟、畜等产业链条。提升村集体经济实力。发展物业租赁、乡村旅游等多元化增收项目。强化项目管理推进。优化项目前期调研论证流程,加强规划与实际需求衔接,提升项目谋划科学性。
2.聚焦设施完善,提升城乡建设品质。推进基础设施升级。争取资金实施农村道路、水利设施改造工程,提升公共服务设施配套水平。深化人居环境整治。持续开展清污治乱、垃圾清运等专项行动。加强生态保护治理,持续推进绿美城市、绿美乡村建设,加强河道管护和森林草原防火,严厉打击私挖盗采、违规焚烧等行为。
3.聚焦治理增效,筑牢平安稳定防线。健全基层治理体系。推进综治中心实体化、规范化建设,提升突发风险应对和矛盾纠纷化解能力。建立跨部门信息共享和监管联动机制,形成治理合力。强化安全风险防控,重点抓好消防安全、地质灾害、森林草原防火等工作。深化禁毒防艾、扫黑除恶,严厉打击跨境违法犯罪。
4.聚焦民生改善,增强群众获得感。优化社会保障服务。针对外出务工人员开展精准参保动员,解决断缴漏缴问题;推进社保、医保数字化适老化改造,提升保障水平。稳定扩大就业创业,增设热门工种,提升劳动力就业竞争力。深化与企业合作,拓宽岗位供给渠道,建立就业动态监测机制。强化特殊群体保障,健全动态管理和帮扶机制。提升养老服务质量,满足老年群体多样化需求。
5.聚焦全面从严治党,涵养风清气正政治生态。强化政治监督,加强监督检查,确保政令畅通。深化以案促改、以案促治,针对典型案件查找制度漏洞,健全长效机制。创新廉政教育形式,丰富廉政教育形式,开展个性化、精准化警示教育,运用典型案例开展“身边事教育身边人”。各社区要创新党建模式,提升廉政教育实效性。压实党建责任。持续推进作风革命、效能革命,加强基层党组织建设和党员教育管理,健全廉政风险防控机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共9个。其中:财政全额供给单位9个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公单位0个;事业单位4个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制76人,其中:行政编制31人,工勤人员编制2人,事业编制43人。在职实有71人,其中:财政全额保障71人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入20042937.14元,其中:一般公共预算19900545.46元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入142391.68元。
与上年对比18554887.66元对比增加1488049.48元,上升8.02%,主要原因分析:新招录工作人员,工资支出和公用经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入19900545.46元,其中:本年收入19900545.46元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19900545.46元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比18086663.39元对比上升1813882.07元,上升10.03%,主要原因分析:新招录工作人员,工资支出和公用经费增加以及2026年为党委换届年度,增加换届工作经费等。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出20042937.14元,与上年18554887.66元对比增加1488049.48元元,增长8.02%。财政拨款安排支出19900545.46元,其中:基本支出17454939.96元,与上年16265938.39元对比增加1189001.57元,增长7.31%,主要原因是招录工作人员,工资支出和公用经费增加以及2026年为党委换届年度,增加换届工作经费等;项目支出2445605.5元,与上年1820725元对比增加624880.5元,增长34.32%,主要原因是村(社区)考核绩效、运转经费等三保支出纳入项目造成项目支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面:
1.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议60000元,主要用于保障镇人大会议开支;
2.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作79000元,主要用于保障县、镇人大代表开展各类视察等方面的支出;
3.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元,主要用于保障镇政协委员开展各类视察的支出;
4.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行4237522.24元,主要用于保障行政事业单位人员工资、村社区补助以及机构正常运转开支;
5.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务100000元,主要用于保障镇机构正常运转开支;
6.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行2774425.32元,主要用于保障镇事业人员基本工资及公用经费开支;
7.功能科目2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务10000元,主要用于保障镇财政所机构正常运转开支;
8.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出20000元,主要用于保障基层民族机构正常运转开支;
9.功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务39300元,主要用于保障基层妇联、团委机构正常运转开支;
10.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出29800元,主要用于保障基层妇联、团委机构正常运转公用经费的开支;
11.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出947720元,主要用于保障镇组织机构正常运转、基层党建工作以及村社区正常运转开支;
12.功能科目2013302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务20000元,主要用于保障镇宣传机构正常运转开支;
13.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务10000元,主要用于保障镇宗教机构正常运转开支;
14.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出54000元,主要用于保障镇综治维稳及机构正常运转开支;
15.功能科目2040602公共安全支出—司法—一般行政管理事务20000元,主要用于保障全面推进镇依法治理工作正常运转开支;
16.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出1294998.24元,主要用于保障被征地农民生活保障金、被征地农民基本养老保障专项资金的支出;
17.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休29847元,主要用于保障行政单位离退休人员建房费以及公用经费的支出;
18.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休62135.5元,主要用于保障事业单位离退休人员建房费以及公用经费的支出;
19.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1257559.68元,主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
20.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出286016.5元,主要用于保障机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出;
21.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤63348元,主要用于保障病故人员家属定期抚恤金支出;
22.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助136800元,主要用于保障辞聘村干部补贴(小乡干部)及离任村(社区)干部一次性生活补助;
23.功能科目2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出90000元,主要用于保障镇退役军人服务站机构正常运转开支;
24.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出31712.04元,主要用于保障由单位缴纳的失业保险支出;
25.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出337435元,主要用于保障创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费的支出;
26.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗197215.92元,主要用于保障行政单位基本医疗保险缴费;
27.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗274368.96元,主要用于保障事业单位基本医疗保险缴费;
28.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出58689元,主要用于保障由单位缴纳的生育保险支出;
29.功能科目2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生20000元,主要用于保障爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作的支出;
30.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2253519.8元,主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;
31.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展18842.5元,主要用于保障烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助资金,榨季甘蔗生产目标任务工作补助;
32.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出20000元,主要用于保障耕地地力保护补贴工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地工作;
33.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出20000元,主要用于保障林长制工作;
34.功能科目2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出4050020元,主要用于保障村(居)民党支部运转、社区党组织运转及村(社区)干部补贴及绩效资金等;
35.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护43100元,主要用于保障农村公路和乡村道路日常养护;
36.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金943169.76元,主要用于保障住房公积金的支出;
(二)财政拨款安排支出按经济分类
财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面:
1. 工资福利支出:
(1)基本工资3363588元(其中:基本支出3363588元,项目支出0元);
(2)津贴补贴2305272元(其中:基本支出230527元,项目支出0元);
(3)奖金396115元(其中:基本支出396115元,项目支出0元);
(4)绩效工资2348012元(其中:基本支出2348012元,项目支出0元);
(5)机关事业单位基本养老保险缴费1257559.68元(其中:基本支出1257559.68元,项目支出0元);
(6)职业年金支出286016.5元(其中:基本支出286016.5元,项目支出0元)
(7)职工基本医疗保险缴费471584.88元(其中:基本支出471584.88元,项目支出0元);
(8)其他社会保障缴费90401.04元(其中:基本支出90401.04元,项目支出0元);
(9)住房公积金943169.76元(其中:基本支出943169.76元,项目支出0元);
(10)医疗费支出17100元(其中:基本支出17100元,项目支出0元)。
2.商品和服务支出:
(1)办公费910465元(其中:基本支出231565元,项目支出678900元);
(2)印刷费28000元(其中:基本支出20000元,项目支出8000元);
(3)水费23000元(其中:基本支出4000元,项目支出19000元);
(4)电费19000元(其中:基本支出7000元,项目支出12000元);
(5)邮电费86000元(其中:基本支出55000元,项目支出31000元);
(6)差旅费62000元(其中:基本支出15000元,项目支出47000元);
(7)会议费216500元(其中:基本支出39200元,项目支出177300元);
(8)培训费192100元(其中:基本支出1200元,项目支出190900元);
(9)公务接待费5000元(其中:基本支出5000元,项目支出0元);
(10)劳务费396411元(其中:基本支出77000元,项目支出319411元);
(11)委托业务费10000元(其中:基本支出0元,项目支出10000元);
(12)工会经费134355.36元(其中:基本支出134355.36元,项目支出0元);
(13)公务用车运行维护费35740元(其中:基本支出15740元,项目支出20000元);
(14)其他交通费299000元(其中:基本支出294000元,项目支出5000元);
(15)其他商品和服务支出149600元(其中:基本支出42800元,项目支出106800元)。
3.对个人和家庭的补助支出:
(1)生活补助3120613.68元(其中:基本支出2920585.68元,项目支出200028元);
(2)奖励金725900元(其中:基本支出674100元,项目支出51800元);
(3)个人农业生产补贴14342.5元(其中:基本支出0元,项目支出14342.5元);
(4)退休费69182.5元(其中:基本支出69182.5元,项目支出69182.5元)
(5)其他对个人和家庭的补助1357392.56元(其中:基本支出1346392.56元,项目支出11000元);
4.资本性支出
(1)办公设备购置353000元(其中:基本支出24000元,项目支出329000元);
(2)基础设施建设支出214124元(其中:基本支出0元,项目支出214124元)。
五、县对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,政府采购预算总额333500元,其中:政府采购货物预算333500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
梁河县遮岛镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40740元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
梁河县遮岛镇人民政府2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
梁河县遮岛镇人民政府2026年公务接待费预算为5000元,较上年减少1000元,下降16.67%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因是严格控制公务接待费支出,按规定降低三公经费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
梁河县遮岛镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为35740元,较上年增加1000元,增长2.88%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费35740元,较上年增加1000元,增长2.88%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因耕地流出问题图斑整改工作导致公务用车运行维护费用增加,故增加预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)乡镇人民代表大会经费—本年度内完成人代会召开,做好人代会召开期间的会议工作和会务事务,发放人大代表的误工补助。完善人大代表审议的各项报告,对人大代表提出的意见建议认真落实。
(二)乡镇人民代表专项经费—县乡人大代表参加视察和专题调研,组织开展人大代表小组活动,提高代表履职能力等活动。履行乡镇人大主席团工作职责。听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。加强领导,强化责任,将乡镇人大主席团的工作落到实处。
(三)政协委员视察经费—2026年,负责处理乡镇有关人民政协工作事务,按照县政协及其常委会工作计划和部署,结合乡镇实际开展工作。贯彻落实县政协及其常委会有关决议、决定等,组织开展协商讨论、视察和研究等活动,提出意见和建议。切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,积极为乡镇经济和社会发展作贡献。
(四)乡镇团委工作经费—2025年,进行党团知识教育,开展各类培训活动,五四、六一活动、开展贫困助学等活动,广泛开展思想理论教育、组织团员青年开展志愿服务活动,党团知识教育培训活动。按照镇党委、政府及上级团委要求并结合遮岛镇实际情况开展好各项工作。
(五)乡镇妇联工作经费—密切联系群众,扩大基层妇联组织影响力,组织综合培训;帮助妇女之家解决实际困难;慰问建档立卡妇女、两癌妇女、困难妇女等基层妇联工作。
(六)乡镇宣传、宗教、综治维稳工作经费—为构建乡、村综治中心实体运行,切实提高基层社会治理能力和水平。2026年开展辖区内民族宗教相关工作:民族团结工作,宗教场所安全排查、民族团结进步示范创建及相关培训宣传。结合我镇实际,按上级部门工作要求切实开展工作,抓住年度工作要点,加大社会治安综合治理和平安建设力度、结合网格化加强吸毒人员服务管理。
(七)乡镇工作专项经费—加强领导,强化责任,将工作落到实处,按时按质完成乡镇各项工作指标。促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村和社区稳定,推进基层民主、促进农村、社区和谐全面履行职能。
(八)乡镇基层党建工作经费—提高社区党组织服务群众能力,为群众办事,完成社区党组织服务群众工作,开展各项活动、人居环境提升、办公硬件购置等,按时完成镇党委政府安排的各项中心工作。全面正确地贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定。研究、决定本镇政治、经济和社会发展目标规划,建立和健全各项党建工作责任制,加强干部管理,加强党风廉政建设,加强各项工作的领导和协调。围绕党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、政策法规、科普知识等内容,开展党的理论知识政策宣传教育和贯彻落实,重点组织开展本镇党员、干部的培训。
(九)乡镇党校建设经费—围绕党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、政策法规、科普知识等内容,开展党的理论知识政策宣传教育和贯彻落实,重点组织开展本镇党员、干部的培训。
(十)全面推进乡镇依法治理工作经费—结合我镇实际,按上级部门工作要求切实开展普法宣传工作,抓住年度工作要点,加大普法宣传力度、做好法律“七进”工作,提升法治队伍建设,营造良好的法治氛围,努力提高群众法律意识,不断提升人民群众安全感和满意度。
(十一)退役军人服务专项经费—为做好遮岛镇退役军人、军属服务工作,营造拥军爱民氛围。为做好退役军人组织关系、来信来访、接待办理等日常工作,为退役军人提供服务。
(十二)县级重点产业发展专项补助经费—计划发展烤烟100亩/年,保障烤烟标准化生产,水稻等大小春作物生产,创造经济收入。根据县下达的指标任务200亩,入榨量500吨。根据县上每个榨季下达的指标和考核任务,管理好宿根甘蔗,推广新品种种植,提高单产并减少成本,为促进梁河蔗糖产业持续健康稳定发展。
(十三)农村公路日常养护和养护工程县级配套资金—2025年为保障更好地进行乡村公路养护,保障沿线群众的出行安全,出行便利,需要经费进行雨季出行塌方险情的抢险救灾,以及有水毁点的恢复重建。村公路治理能力明显提高,农村公路通行条件和路域环境明显提升,交通保障能力显著增强。为保障更好地进行乡村公路养护,保障沿线群众的出行安全、出行便利,需要经费进行雨季出行塌方险情时抢险救灾,有水毁点时进行恢复重建。
(十四)创建活动工作经费—扎实开展卫生城镇创建,全面改善城乡人居环境,深入开展生态环境治理,推进“厕所革命”,持续巩固饮用水安全,加强病媒生物防治。倡导文明健康生活方式,养成文明卫生习惯,推广健康生活方式,践行绿色环保生活理念,打造健康环境。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
梁河县遮岛镇人民政府2026年机关运行经费安排830225.56元,与上年1408882.04元对比减少578656.48元,下降41.07%主要原因分析主要原因是厉行节约减少公用经费。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
梁河县遮岛镇人民政府2026年委托业务费安排10000元,与上年对比增加10000元,上升100%,主要原因是会计科目口径明确,核算更加规范,原在其他科目列支的外包、服务费等同意归入委托业务费。
(四)国有资产占有和使用情况
截至2025年12月31日,梁河县遮岛镇人民政府资产总额2108652.34元,其中,流动资产1291565.95元,固定资产2979901.38元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4800元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加645728.59元,其中固定资产增加92560元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。
[附件: 梁河县遮岛镇人民政府2026年部门预算公开表]
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1
政府网站标识码:5331220006 地址:梁河县遮岛镇龙兴路5号 邮编:679200 电话:0692-6161183 邮箱:lhxczjbgsgy@163.com