梁河县市场监督管理局2026年预算公开目录
第一部分梁河县市场监督管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县市场监督管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
梁河县市场监督管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责市场综合监督管理。承担规范性文件以及合作协定、协议和议定书草案的合法性审查工作,制定有关政策、标准,组织实施质量强县战略、食品药品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册许可工作。开展规定范围内各类市场主体登记注册、监督管理以及其他各类行政审批、备案事项的日常办理和监督管理。落实市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
3.开展市场监管综合执法工作。开展全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设,推行实行统一的市场监督管理,组织查处职责范围内的各类违法案件,规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责反不正当竞争统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。开展广告业发展,监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为,开展消费维权工作。
6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回工作,监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责获得工业产品生产许可证后企业管理。负责获得食品相关产品生产许可证后企业管理。
8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
9.负责食品安全监督管理综合协调。开展全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担梁河县人民政府食品安全委员会日常工作。
10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、分配、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。
11.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。参与基本药物目录的有关工作。
12.负责制定药品、医疗器械、化妆品等监管制度。依职责指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品等质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品生产、流通等环节的许可或者备案、检查和处罚。
13.负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作,组织开展监督抽检及风险监测工作。
14.负责组织指导药品、医疗器械、化妆品等监督检查和稽查执法。制定监督检查和稽查执法制度,依职责指导和监督药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。
15.负责全县执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。
16.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位、执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
17.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策,依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。
18.负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
19.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
20.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权,统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用,统筹指导知识产权公共服务体系建设。
21.负责市场监督管理、科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
22.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
梁河县市场监督管理局内设机构14个,包括:办公室、法规股、科技与计财股、行政审批股、信用监督管理股、市场与网络交易监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、质量发展与监督管理股、知识产权发展与保护股、特种设备安全监察股、标准计量认证认可股、综合行政执法大股。派出机构共有4个,分别是市场监督管理一所、市场监督管理二所、市场监督管理三所、市场监督管理四所。下属事业单位0个。
(三)重点工作概述
1.市场主体培育与监管效能双提升。积极落实“先照后证”等商事登记改革要求,深化企业开办“一窗通”服务,推行“周末不打烊”等便民模式,高效办结企业登记、许可审批等急难事项12件,群众满意率100%;截至目前,全县实有市场主体14351户、同比增长7.8%;成功认定个体工商户“名特优新”主体12户。扎实推进信用监管,年度市场主体年报率稳定在95%以上,累计办理信用修复70条;深耕知识产权培育,完成专利密集型产品备案31项,推动7家企业加入云南省地理标志联盟。严格执行“企业安静期”制度,未发生违规检查,切实营造良好经营环境。
2.执法监管与民生整治同发力。持续抓实重点工作落地,全年查办各类行政违法案件150件,罚款37.24万元。高效处置消费投诉举报409件,为消费者挽回经济损失5万元。截至目前,全县食品、药品、特种设备及工业产品质量安全领域均保持零事故。以民生福祉为核心,牵头开展农村假冒伪劣食品整治、居民水电气计量不准确及收费不规范问题整治2项专项行动;协同相关部门推进“校园餐”管理突出问题、殡葬领域腐败、医保基金管理等12项重点领域整治,形成全域联动格局。其间,累计检查各类经营主体2000余户次,排查梳理问题及隐患170个,整改170个,整改率100%;立案64起,清缴追回资金0.47万元,挽回群众经济损失18.1万元;提炼民生实事成果5条、典型案例32件,移送问题线索10条,有效规范市场秩序,提升群众获得感、幸福感、安全感。
3.重点领域提质与基层能力双强化。加速推进“阳光厨房”扩面,全县64家学校食堂、2家养老机构食堂均实现“互联网+明厨亮灶”,覆盖率100%;通过AI抓拍、线上巡查等方式处置后厨问题98个,整改率100%,筑牢食品安全防线。推进基层能力提升工程,开展执法人员专项培训覆盖36人次,重点提升新业态监管和案件办理能力。创新城市治理模式,推行“门前三包+十户联治”责任制,累计处置环境问题3800余起,改善县域环境面貌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制38人,其中:行政编制27人,工勤人员编制2人,事业编制9人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。
车辆编制5辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7605629.47元,其中:一般公共预算7275629.47元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入330000元。
与上年对比8401398.64元对比减少795769.17元,下降9.47%,主要原因分析:在职人员减少6人经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7275629.47元,其中:本年收入7275629.47元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7275629.47元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年8071398.64元对比减少795769.17元,下降9.86%,主要原因分析:在职人员减少6人经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7605629.47元,与上年8401398.64元对比减少795769.17元,下降9.47%。财政拨款安排支出7275629.47元,其中:基本支出6717249.47元,与上年7511398.64元对比减少794149.17元,下降1.06%,主要原因分析在职人员减少6人经费减少;项目支出558380元,与上年56000元对比减少1620元,下降0.29%,主要原因分析2026年调减2个预算项目30000元,其中:打击传销工作经费20000元,消费者权益保护经费10000元;增加1个预算项目两新党组织专项经费28380元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面:
1.功能科目2013299一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出款项支出65340元,主要用于保障驻村工作经费;老干党支部书记、委员补助及老干支部工作经费;县直单位机关党组织工作经费;两新党组织工作经费。
2.功能科目2013699一般公共服务支出——其他共产党事务支出——其他共产党事务支出款项支出7350元,主要用于保障基层党组织开展活动经费。
3.功能科目2013801一般公共服务支出——市场监督管理事务——行政运行款项支出4796507.96元,主要用于保障工资福利支出、工会经费及机关正常运转开支。
4.功能科目2013804一般公共服务支出——市场监督管理事务——市场主体管理款项支出30000元,主要用于保障营业执照印刷费、市场主体核查及“双随机、一公开”工作经费支出。
5.功能科目2013805一般公共服务支出——市场监督管理事务——市场秩序执法款项支出60000元,用于保障市场秩序执法支出。
6.功能科目2013815一般公共服务支出——市场监督管理事务——质量安全监管款项支出90000元,主要用于商品和服务支出,具体为产品质量风险预警及监督抽查支出25000元、质量安全监督管理支出35000元、质量强县工作支出5000元、特种设备安全检查支出10000元、知识产权监管支出15000元。
7.功能科目2013899一般公共服务支出——市场监督管理事务——其他市场监督管理事务款项支出350000元,主要用于保障食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品安全监管及抽检支出150000元;爱国卫生七个专项及创建国家卫生城市、省级文明城市工作经费支出200000元。
8.功能科目2080199社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出款项支出25817.04元,主要用于保障大学生公益性岗位工资及工伤、生育保险费支出。
9.功能科目2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——归口管理行政单位离退休款项支出82240元,主要用于保障退休公用经费及建房费。
10.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出款项支出654842.88元,主要用于保障在职人员基本养老保险缴费支出。
11.功能科目2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出项目335108.83元,主要用于保障2026年退休人员职业年金缴费支出。
12.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出款项支出7603.44元,主要用于保障在职人员失业保险缴费支出。
13.功能科目2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗款项支出188596.80元,主要用于保障行政人员医疗保险缴费支出。
14.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗款项支出56969.28元,主要用于保障事业人员医疗保险缴费支出。
15.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出款项支出34121.08元,主要用于保障行政事业人员大病、生育、工伤保险缴费支出。
16.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金491132.16元,主要用于保障在职人员住房公积金的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济分类
财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面:
1.工资福利支出6146094.07元:(1)基本工资1876464元(基本支出1876464元,项目支出0元);(2)津贴补贴1517724元(其中:基本支出1517724元,项目支出0元);(3)奖金368188元(其中:基本支出368188元,项目支出0元);(4)绩效工资512624元(其中:基本支出512624元,项目支出0元;(5)机关事业单位基本养老保险缴费654842.88元(其中:基本支出654842.88元,项目支出0元);(6)职业年金缴费335108.83元(其中:基本支出335108.83元,项目支出0元);(7)职工基本医疗保险缴费245566.08元(其中:基本支出245566.08元,项目支出0元);(8)其他社会保障缴费104444.12元(其中:基本支出104444.12元,项目支出0元);(9)住房公积金491132.16元(其中:基本支出491132.16元,项目支出0元);(10)医疗费40000(其中:基本支出40000元,项目支出0元)。
2.商品和服务支出1344438.36元:(1)办公费184383元(其中:基本支出38783元,项目支出145600元);(2)印刷费46000元(其中:基本支出0元,项目支出46000元);(3)水费3000元(其中:基本支出3000元,项目支出0元);(4)电费16000元(其中:基本支出16000元,项目支出0元);(5)邮电费144000元(其中:基本支出0元,项目支出144000元);(6)物业管理费2000元(其中:基本支出2000元,项目支出0元);(7)差旅费156930元(其中:基本支出7350元,项目支出149580元);(8)维修(护)费40000元(其中:基本支出0元,项目支出40000元);(9)会议费6410元(其中:基本支出0元,项目支出6410元);(10)培训费27200元(其中:基本支出2500元,项目支出24700元);(11)公务接待费6500元(其中:基本支出6500元,项目支出0元);(12)专用材料费15000元(其中:基本支出0元,项目支出15000元);(13)劳务费48450元(其中:基本支出8450万元,项目支出40000元);(14)委托业务费35000元(其中:基本支出0元,项目支出35000元);(15)工会经费181855.36元(其中:基本支出81855.36元,项目支出100000元);(16)税金及附加费用500元(其中:基本支出500元,项目支出0元);(17)公务用车运行维护费61000元(其中:基本支出14000元,项目支出47000元);(18)其他交通费用270000元(其中:基本支出255000元,项目支出15000元);(19)其他商品和服务支出88210元(其中:基本支出35400元,项目支出52810元);(20)租赁费12000(其中:基本支出0元,项目支出12000元)。
3.对个人和家庭的补助支出103497.04元。(1)生活补助41657.04元(其中:基本支出36977.04元,项目支出4680元);(2)退休费61840元(其中:基本支出61840元,项目支出0元);
4.资本性支出11600元。(1)办公设备购置11600元(其中:基本支出1000元,项目支出10600元)。
五、县对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额132400元,其中:政府采购货物预算31400元、政府采购服务预算101000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
梁河县市场监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67500元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
梁河县市场监督管理局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
梁河县市场监督管理局2026年公务接待费预算为6500元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为12次,共计接待56人次。与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
梁河县市场监督管理局2026年公务用车购置及运行维护费为61000元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费61000元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)市场主体管理专项经费
1.项目简述。做好市场秩序维护者,确保市场平稳有序。一是深化商事制度改革,力促我县民营经济跨越发展,二是做好年报和信息公示工作。三是切实履行市场管理职责,做好各项专项检查整治工作,确保市场监管到位。四是扎实推进网络市场监管工作常态化。五是全面推进“双随机、一公开”市场监管抽查工作。
2.项目绩效目标 。(1)产出指标,数量指标:新增市场主体数≥500户、“双随机、一公开”监管抽查数≥100户、市场主体年报数≥8000户、网络经营主体监管数≥100户;质量指标:市场主体年报率≥90%,“双随机、一公开”监管抽查企业覆盖率≥2%,网络经营主体监管覆盖率≥80%,时效指标:完成任务时限2026年12月。(2)效益指标,社会效益指标:市场规范度不断提升;可持续性影响指标:长期坚持提升市场秩序、优化营商环境。(3)满意度指标,服务对象满意度指标:监管市场主体满意度≥90%。
(二)市场秩序执法经费
1.项目简述。完善市场监管综合执法体制机制,持续加强综合执法队伍建设,全面提高综合执法能力和水平。加强执法规范化建设,严格执行行政执法程序和标准,规范执法流程与行为,确保执法工作公正、公平、公开。同时,深化执法协作机制。建立健全部门间、区域间执法协作体系,强化信息共享与联合行动,形成执法合力,持续加大对市场监管领域违法犯罪行为的打击力度,维护良好市场秩序。
2.项目绩效目标 。(1)产出指标,数量指标:办理行政执法案件数≥80件、开展专项执法业务培训人数≥50人、打击传销监管排查次数≥20次、受理12315投诉举报案件数≥100件、部门联动打击各类违法行为次数≥20次、开展各类专项业务普法宣传次数=10次;质量指标:受理消费投诉举报调解率≥90%、执法人员岗前培训覆盖率=100%、案件查处率=100%;时效指标:完成任务时限2026年12月;(2)效益指标,社会效益指标:增强消费者维权意识水平逐年提升、各种违法行为逐年下降、群众防范传销知晓率≥90%;可持续性影响指标:长期坚持提升市场秩序执法队伍素质水平、营造公平竞争环境水平、保障消费者合法权益水平。(3)满意度指标:服务对象满意度指标:消费者满意度≥90%、公众满意度≥90%。
(三)质量安全监管专项
1.项目简述。做好产品质量促进者,助推质量强县。一是加强质量管理,开展儿童和学生用品安全守护行动,开展安全帽等特种劳动防护用品专项检查工作;二是加强知识产权品牌建设,积极开展商标品牌指导和保护服务,建立知识产权商标品牌战略实施分类指导制度,引导企业正确注册商标、合法使用商标、主动保护商标;开展商标注册服务;三是确保特种设备安全,组织对辖区糖厂、硅厂、水电站、腾陇高速公路梁河段、医院、宾馆、政府机构以及人员密集场所使用的重点监控特种设备进行安全检查和隐患排查;四是扎实开展标准化、计量、认证认可工作,认真做好两项州级标准化示范项目建设;加强用于贸易结算计量器具监管,对县城及乡镇集贸市场、超市、水果店等所使用计量器具进行检查。
2.项目绩效目标 。(1)产出指标,数量指标:特种设备检验检测数≥50户、强检计量器具台数≥370台、开展检验检测机构资质认定专项检查次数≥4次、风险预警监督抽验批次≥10次、开展质量月宣传活动次数≥5次、办理商标件数≥2件、开展安全守护行动检查次数≥4次;质量指标:风险预警监督抽验完成率100%、风险预警监督抽验合格率100%、抽验不合格产品处置率100%;时效指标:完成任务时限为2026年12月;(2)效益指标,社会效益指标:群众对质量安全知晓率逐年上升;可持续性影响指标:长期坚持产品质量风险预警监督抽验、提升特种设备监管水平。(3)满意度指标,服务对象满意度指标:监管企业满意度≥95%。
(四)食品药品医疗器械化妆品抽检和监管经费
1.项目简述。严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、药品安全、医疗器械安全、化妆品安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。
2.项目绩效目标 。(1)产出指标,数量指标:食品经营单位监管户数≥1000户、药品经营单位监管户数≥52户、医疗器械经营单位监管户数≥36户、化妆品经营单位监管户数≥28户、开展“三品一械”安全宣传次数≥5次、开展“三品一械”专项整治次数≥8次、“三品一械”监管人员培训人数≥50人次;质量指标:“三品一械”监管覆盖率100%、食物中毒防控宣传工作完成率100%、食品抽检不合格样品处置率100%、药品化妆品医疗器械抽检完成率100%、药品化妆品不良反应监测完成率100%;时效指标:完成任务时限2026年12月。(2)效益指标,社会效益指标:无食品药品重大安全事故发生、不断降低假冒伪劣产品销售行为、不断提高“三品一械”总体安全水平;可持续性影响指标:长期坚持提升“三品一械”监管水平。(3)满意度指标,服务对象满意度指标:公众对“三品一械”监管满意度≥85%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
梁河县市场监督管理局2026年机关运行经费安排471338.36元,与上年581801元对比减少110462.64元,下降18.97%,主要原因是在职公务员减少6人(调出6人、在职转退休1人、调入2人、死亡1人),导致公用经费减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
梁河县市场监督管理局2026年委托业务费安排35000元,与上年对比持平。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,梁河县市场监督管理局资产总额2796801.28元,其中,流动资产362247.53元,固定资产2216405.43元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产218148.32元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少15554.34元,其中固定资产减少84609.23元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产11项,账面原值43888元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元;无偿划拨资产0项,账面原值0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
[附件: 梁河县市场监督管理局部门预算公开表]
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