梁河县财政局

中国共产党梁河县委员会宣传部2026年预算公开

浏览量:90    作者: 日期:2026/3/18

中国共产党梁河县委员会宣传部2026年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党梁河县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党梁河县委员会宣传部县委主管意识形态方面工作的职能部门负责具体组织、统筹、指导、协调意识形态、理论武装、思想政治、新闻舆论、新闻出版、网络安全、精神文明建设、广播电视、对外宣传等工作,归口领导县文化和旅游局、县社会科学界联合会、县融媒体中心,代管县文学艺术界联合会。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、新闻出版版权与电影管理股、文化与新闻传播股、文明股、网信股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.持续深化理论武装与思想政治建设坚持把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务,提升党委(党组)理论学习中心组学习实效,抓实理论武装工作。加强理论体系化研究和时代化阐释,推出一批兼具理论深度与实践价值的研究成果。持续巩固发挥县委五用五化宣讲团作用,创新基层宣讲载体和形式,开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神等宣讲活动,持续做好党的创新理论我来讲线上微宣讲品牌。

2.推动文化产业发展与文化传承续推出系列文旅宣传视频,提升梁河知名度。进一步挖掘和整理非遗资源,加强保护与传承,深化宣传推广。加快推进葫芦丝小镇、九保古镇、青丘迷谷等文旅项目建设,提升全县旅游承载力。依托全县特色资源和文化底蕴,打造具有地方特色的精品旅游线路,吸引更多游客前来观光旅游。

3.巩固意识形态阵地与网络安全深入分析研判意识形态领域风险隐患并定期通报,做好防范化解工作持续开展巡视巡察反馈问题整改工作县委巡察中认真开展意识形态工作责任制落实情况专项检查。落实网络意识形态工作责任制,加强阵地管理,全面加强网络内容治理,应对处置好重大网络舆情。深入开展扫黄打非工作加强农家书屋管理工作,常态化开展全民阅读工作

4.提升作风效能与干部队伍建设续深化作风革命和效能革命,推动干部作风大转变和工作效能大提升。加强宣传思想文化重要工作、重点事项的督促落实。重视干部队伍的培养和选拔工作,切实提升干部综合素质和业务能力。以党的政治建设为统领,持续深化清廉云南建设新时代清廉文化强基行动”,全面加强宣传思想文化系统自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制10人,工勤人员编制1事业编制6人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3832567.08,其中:一般公共预算3832567.08元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元

与上年3847213.64元对比减少14646.56元,下降0.38%,主要原因是减少了部分绩效奖预算。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3832567.08,其中:本年收入3832567.08,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3832567.08,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元

与上年3847213.64元对比减少14646.56元,下降0.38%,主要原因是减少了部分绩效奖预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3832567.08元,与上年3847213.64元对比减少14646.56元,下降0.38%。财政拨款安排支出3832567.08元,其中基本支出2472567.08元,与上年2487213.64元对比减少14646.56元,下降0.38%,主要原因是减少了部分绩效奖预算;项目支出1360000.00元,与上年1360000.00元对比增加0元,增长0%,主要原因是项目经费安排与上年大致相同。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面:   

1.功能科目2013299一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出12400.00主要用于保障驻村工作队员生活补助通讯补贴、交通补贴、工作经费及机关党组织工作开支;

2.功能科目2013301一般公共服务支出宣传事务行政运行1665529.34主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

3.功能科目2013350一般公共服务支出宣传事务事业运行225593.60,主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2013399一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出1360000.00,主要用于机构正常运转开支及部门工作开展开支;

5.功能科目2013699一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出1800.00,主要用于保障党组织活动开支;

6.功能科目2080199社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出17211.36,主要用于保障公益性岗位生活补助及保险支出;

7.功能科目2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休600.00,主要用于保障退休人员工作开支;

8.功能科目2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出252783.36,主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出;

9.功能科目2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出1948.56,主要用于保障失业保险缴费支出;

10.功能科目2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗81588.96,主要用于保障职工基本医疗保险缴费支出;

11.功能科目2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗13204.80,主要用于保障职工基本医疗保险缴费支出;

12.功能科目2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出10319.58,主要用于保障职工工伤、生育、大病保险缴费支出;

13.功能科目2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金189587.52,主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面:

1.工资福利支出:1)基本工资691848.00元(基本支出691848.00元,项目支出0元)2)津贴补贴691752.00元(基本支出691752.00元,项目支出0元)3)奖金164362.00元(基本支出164362.00元,项目支出0元)4)绩效工资116768.00元(基本支出116768.00元,项目支出0元)5)机关事业单位基本养老保险缴费252783.36元(基本支出252783.36元,项目支出0元)6)职工基本医疗保险缴费94793.76元(基本支出94793.76元,项目支出0元)7)其他社会保障缴费35932.16元(基本支出35932.16元,项目支出0元)8)住房公积金189587.52元(基本支出189587.52元,项目支出0元);(9)医疗费22000.00元(基本支出22000.00元,项目支出0元)

2.商品和服务支出:1)办公费78881.00元(基本支出21381.00元,项目支出57500.00元)2)印刷费40000.00元(基本支出0元,项目支出40000.00元)3)水费3000.00元(基本支出0元,项目支出3000.00元)4)电费3500.00元(基本支出0元,项目支出3500.00元)5)邮电费49000.00元(基本支出0元,项目支出49000.00元)6)差旅费65000.00元(基本支出0元,项目支出65000.00元)7)维修(护)费93000.00元(基本支出0元,项目支出93000.00元)8)租赁费25000.00元(基本支出0元,项目支出25000.00元)9)会议费23000.00元(基本支出0元,项目支出23000.00元)10)培训费50000.00元(基本支出0元,项目支出50000.00元)11)公务接待费40000.00元(基本支出0元,项目支出40000.00元)12)劳务费88000.00元(基本支出0元,项目支出88000.00元)13)委托业务费452000.00元(基本支出0元,项目支出452000.00元)14)工会经费49597.92元(基本支出49597.92元,项目支出0元)15公务用车运行维护费42000.00元(基本支出2750.00元,项目支出39250.00元)16其他交通费用141200.00元(基本支出121200.00元,项目支出20000.00元)17税金及附加费用10000.00元(基本支出0元,项目支出10000.00元)18)其他商品和服务支出189350.00元(基本支出600.00元,项目支出188750.00元)

3.对个人和家庭的补助支出:1)生活补助17211.36元(基本支出17211.36元,项目支出0元)2其他对个人和家庭的补助5000.00元(基本支出0元,项目支出5000.00元)

4.资本性支出:(1)办公设备购置108000.00元(基本支出0元,项目支出108000.00元)。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额86671.93元,其中:政府采购货物预算47421.93元、政府采购服务预算39250.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款三公经费合计82000.00元,较上年83700.00减少1700.00元,下降2.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党梁河县委员会宣传部2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元增加0元增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年持平,无变化

(二)公务接待费

中国共产党梁河县委员会宣传部2026年公务接待费预算40000.00元,较上年40400.00减少400.00元,下降0.99%,国内公务接待批次为80次,共计接待440人次

原因主要是根据要求“三公”经费下调,精简公务接待活动,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费42000.00元,较上年43300.00减少1300.00元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0元,较上年0增加0元增长0%;公务用车运行维护费42000.00元,较上年43300.00减少1300.00元,下降3.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

原因主要是根据要求“三公”经费下调,减少公务出行,厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)宣传工作经费:紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署,集中力量做好宣传工作,与州级及以上媒体合作,宣传报道重大会议活动、中心工作等;组织宣讲会、报告会等丰富多彩的活动,使党的理论精神深入人心;摄制梁河形象宣传片、相关工作汇报片或宣传小视频,发行刊物、发布新闻稿件等,充分展示梁河形象,全方位全面提速外宣工作,推动宣传文化事业发展。

(二)网络安全和信息管理工作经费:强化网络安全和信息管理工作能力,管理、更新、维护葫芦丝之乡相关网络媒体平台,做好网信专网延伸建设及视频会议系统建设工作,实现省、州、县三级网信部门的实时联动,提升网信部门管网治网能力,与第三方合作,24小时开展网络舆情监测,关注网络动态,及时发现有关我县舆情,及时妥善处置。

(三)爱国主义及全民国防教育工作经费:广泛开展群众性爱国主义教育及国防教育活动,健全完善新时代爱国主义教育工作体制机制,加强舆论宣传引导,全面加强和改进我县爱国主义教育工作,着力增强全民爱党爱国爱社会主义的深厚感情、强国强军的责任担当,使关心、热爱、建设、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动,营造良好社会氛围。

(四)精神文明建设工作经费:深化群众性精神文明创建活动,加强县、乡、村新时代文明实践中心所站建设,通过与中国广电云南网络有限公司合作,对接云南省新时代文明实践大数据中心,实现梁河县云平台上线联通,推广强化信息化技术在全省新时代文明实践中的应用;组织开展文明城市、文明村镇、文明单位创建工作,深入推进公民道德建设和群众性精神文明创建活动。

(五)文联社科联工作经费:组织社科联、文联换届工作,保证文联社科联正常运转,开展文艺创作、社会发展研究等工作。

(六)新闻出版电影管理及文化产业发展工作经费:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按工作职责做好新闻出版及电影管理工作;联合各相关部门开展专项整治行动,加大打击力度,实施全面管控,开展系统治理,维护政治安全、意识形态安全和文化安全,营造良好的思想文化环境;开展内容丰富、形式多样的全民阅读活动,加强基础阅读体系建设,推广新型数字阅读模式,营造书香梁河全民阅读氛围,统筹协调文化文艺工作,推进文化产业融合发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2026年机关运行经费安排195528.92元,与上年211220.04元对比减少15691.12元,下降7.43%,主要原因是本年度部分公用经费安排医疗费后列入了人员经费。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会宣传部2026年委托业务费安排452000.00元,与上年450000.00对比增加2000.00元,增长0.44%,主要原因是本年度与第三方合作计划内容增加。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,中国共产党梁河县委员会宣传部资产总额289642.52元,其中,流动资产19366.51元,固定资产268782.69元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1493.32元,其他资产0元。与上年169028.41元相比,本年资产总额增加120614.11元,其中固定资产增加117737.12元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产27项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。


 [附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部部门预算公开表