梁河县退役军人事务局2026年预算公开目录
第一部分 梁河县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 梁河县退役军人事务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
梁河县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职人员的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.组织指导全县拥军优属工作,会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
8.贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓、烈士纪念碑管理维护、纪念活动等工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。
9.承担全县双拥工作,指导退役军人事务工作。监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励工作,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.完成梁河县委、县政府交办的其他任务。
11.职能转变。加强退役军人思想政治工作,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、双拥办、综合业务股。所属单位1个,分别是:梁河县退役军人服务站。
(三)重点工作概述
1.精准落实政策,保障待遇及时兑现。进一步规范优抚工作,健全完善优抚数据动态更新、优抚对象核查比对机制,及时足额发放抚恤金和生活补助、城乡生活困难补助,为优抚对象提供医疗补助、发放义务兵家庭优待金等。
2.强化红色教育基地建设,完善烈士纪念设施。积极谋划,报请县人民政府将烈士纪念设施建设、修缮管理纳入梁河县国民经济和社会发展规划,充分发挥烈士纪念设施在地方社会建设中的红色传承、教育引导作用,深化退役军人思想政治工作,激发退役军人的爱国热情与奋斗精神,充分发挥其在地方经济社会建设中的模范带头作用。
3.优化安置工作机制,提升安置质效。以提升安置质量为核心,服务广泛促就业,通过微信公众号、微信群等渠道定期推送招聘信息、发布岗位、开展面向退役军人的招聘活动,提供岗位促进退役军人新增就业;组织开展适应性培训、C1驾驶证技能培训;开展“送政策进军营”“干部走进广播室”线上线下解读《退役军人安置条例》,及时安置符合条件的退役士兵上岗。
4.强化宣传教育,营造双拥氛围。在春节和“八一”期间,走访驻梁部队,走访慰问退役军人、三属、现役军人家属等,为现役军人送达立功受奖喜报及奖励金,继续新发展签订双拥共建单位,形成良好双拥局面。
5.拓宽就业创业路径,激发发展动能。全力打造梁河县退役军人创业发展机制,搭建政策咨询、项目孵化、融资对接、市场推广等一站式服务平台,拓展培训规模与覆盖范围,全面提升退役军人就业竞争力与创业成功率。
6.健全服务体系架构,落实精准保障。以政策落实精准化、服务保障专业化为目标,对照“五有”标准,构建县、乡、村三级联动的优抚工作体系,推动优抚工作从“特惠服务”向“精准保障”转型升级。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,873,238.82元,其中:一般公共预算4,873,238.82元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年4847970.82元对比减少25268元,下降0.52%,主要原因分析:2025年预算上级补助收入100000元,本年度无上级补助收入。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,873,238.82元,其中:本年收入4,873,238.82元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,873,238.82元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比4847970.82元对比减少25268元,下降0.52%,主要原因分析:2025年预算上级补助收入100000元,本年度无上级补助收入。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,873,238.82元,与上年4847970.82元对比减少25268元,下降0.52%。财政拨款安排支出4,873,238.82元,其中:基本支出1,853,216.82元,与上年3419686.82元对比减少1566470元,下降45.81%,主要原因分析:民生资金支出由基本支出调整为项目支出;项目支出3,020,022元,与上年1428284元对比增加1591738元,增长111.44%,主要原因分析:1.民生资金支出由基本支出调整为项目支出;2.本年度增加了重点优抚对象节日慰问经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面:
1.功能科目2082801—退役军人管理事务—行政运行1416377.78元,主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务— 其他组织事务7000元,主要用于保障驻村人员生活补助和通信补贴;
3.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务1500元,主要用于保障党组织工作开展开支;
4.功能科目2080501退休公用经费—行政单位离退休600元,主要用于退休人员慰问支出;
5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职工基本养老保险缴费198347.52元,主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出;
6.功能科目2080801抚恤—死亡抚恤124681元,主要用于重点优抚对象死亡丧葬补助及三属人员、老烈士子女生活补助支出;
7.功能科目2080802抚恤—伤残抚恤38203元,主要用于伤残军人补助支出;
8.功能科目2080803抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助148000元,主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、年满60岁及以上农村籍退役士兵生活补助支出;
9.功能科目2080805抚恤—义务兵优待354576元,主要用于现役军人立功受奖,消防员、义务兵家庭优待支出;
10.功能科目2080806抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助36200元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出;
11.功能科目2080808抚恤—褒扬纪念支出100000元,主要用于烈士褒扬纪念管理及优抚工作支出;
12.功能科目2080899抚恤—其他优抚支出872942元,主要用于困难退役军人帮扶援助、城乡困难人员生活补助;
13.功能科目2080901退役士兵安置—退役士兵安置支出451550元,主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助及待安置期间生活补助和社会保险接续;
14.功能科目2080902退役士兵安置—军队移交政府的离退休人员安置支出170000元,主要用于退休军士补缴医疗保险支出;
15.功能科目2080904退役士兵安置—退役士兵管理教育140270元,主要用于退役士兵适应性培训、教育培训;
16.功能科目2080905退役士兵安置—军队转业干部安置59800元,主要用于自主择业军转干部管理支出;
17.功能科目2082804退役军人管理事务—拥军优属354800元,主要用于拥军优属工作开展支出;
18.功能科目2082899退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出60000元,主要用于服务中心运行经费;
19.功能科目2089999其他社会保障和就业支出4157.88元,主要用于保障事业人员失业保险缴费支出;
20.功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗34971.12元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出;
21.功能科目2101102卫生健康支出—事业单位医疗39409.20元,主要用于职工基本医疗保险、自主择业军转干部医疗保险缴费支出;
22.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7958.68元,主要用于保障职工工伤、大病、生育保险缴费支出;
23.功能科目2101401优抚对象医疗—优抚对象医疗补助99000元,主要用于我县优抚对象医疗补助支出;
24.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金148760.64元,主要用于保障职工住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济分类
财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面:
1.工资福利支出:
(1)基本工资547932元(基本支出547932元,项目支出0元);(2)绩效工资345723元(基本支出345723元,项目支出0元);(3)津贴补贴304164元(其中:基本支出304164元,项目支出0元);(4)奖金68434元(基本支出68434元,项目支出0元);(5)机关事业单位基本养老保险缴费198347.52元(其中:基本支出198347.52元,项目支出0元);(6)机关事业单位职业年金缴费支出74380.32元(其中:基本支出74380.32元,项目支出0元);(7)其他社会保障缴费26742.90元(其中:基本支出26742.90元,项目支出0元);(8)住房公积金148760.64元(其中:基本支出148760.64元,项目支出0元);(9)其他工资福利支出18000元(其中:基本支出18000元,项目支出0元);(10)其他交通费用45000元(其中:基本支出45000元,项目支出0元);(11)医疗费8800元(其中:基本支出8800元,项目支出0元)。
2. 商品和服务支出:
(1)办公费71105元(基本支出31105元,项目支出40000元);
(2)水费700.00元(其中:基本支出0元,项目支出700.00元);(3)电费3500元(其中:基本支出0元,项目支出3500元);(4)邮电费27800元(其中:基本支出0元,项目支出27800元);(5)公务接待费6000元(其中:基本支出6000元,项目支出0元);(6)维修(护)费30000元(其中:基本支出0元,项目支出30000元);(7)会议费35000元(其中:基本支出0元,项目支出35000元);(8)培训费150270元(其中:基本支出0元,项目支出150270元);(9)委托业务费40000元(其中:基本支出0元,项目支出40000元);(10)差旅费55000元(其中:基本支出0元,项目支出55000元);(11)工会经费24793.44元(其中:基本支出24793.44元,项目支出0元);(12)劳务费35000元(其中:基本支出0元,项目支出35000元);(13)公务用车运行维护费11654元(其中:基本支出0.00元,项目支出11654元);(14)其他交通费用13346元(其中:基本支出0元,项目支出13346元);(15)军队转业干部体检费4800元(其中:基本支出0元,项目支出4800元);(16)退休费4734元(其中:基本支出4734元,项目支出0元);(17)税金及附加费用300元(其中:基本支出300元,项目支出0元);
3.对个人和家庭的补助支出:
(1)生活补助1935952元(基本支出0元,项目支出1935952元);(2)抚恤金100000元(其中:基本支出100000元,项目支出0元);(3)奖励金80000元(其中:基本支出80000元,项目支出0元);(4)代缴社会保险费308000元(其中:基本支出308000元,项目支出0元);(5)医疗费补助99000元(其中:基本支出0元,项目支出99000元)。
4.资本性支出:
(1)拆迁补偿40000元(其中:基本支出0元,项目支出40000元);(2)办公设备购置费10000元(其中:基本支出0元,项目支出10000元)。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额31654元,其中:政府采购货物预算31654元、政府采购服务预算31654元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
梁河县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17654元,较上年17654元无变化。
(一)因公出国(境)费
梁河县退役军人事务局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
梁河县退役军人事务局2026年公务接待费预算为6000元,较上年5000元增加1000元,增长20%,国内公务接待批次为11次,共计接待70人次。
增加原因:2026年建设梁河县烈士陵园,上级调研次数增加,接待标准增加,接待对象不再缴纳伙食费。
(三)公务用车购置及运行维护费
梁河县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为11654元,较上年12654元减少1000元,下降8.6%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,增长0%;公务用车运行维护费11654元,较上年12654元减少1000元,下降8.6%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。减少原因:执行节约要求,控制费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)退役安置经费预算绩效目标:通过退役安置教育和技能培训,将增强退役士兵就业技能,提高待安排工作退役士兵的教育管理水平;做好军休机构管理用房的维护、军休干部遗属的保障服务;完成符合条件待安置退役士官的生活补助及社会保险缴纳接续工作。
(二)退役军人困难帮扶救助经费预算绩效目标:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、权益维护、悬挂光荣牌、就业创业和走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
梁河县退役军人事务局2026年机关运行经费安排520768.44元,与上年567266.36元对比减少46497.92元,下降8.2%,主要原因分析:执行节约要求,控制费用支出。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
梁河县退役军人事务局2026年委托业务费安排40000元,与上年40000元对比,无变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,梁河县退役军人事务局资产总额1476703.25元,其中,流动资产95681.19元,固定资产1238264.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程142757.56元,无形资产0元,其他资产0元。与上年1634796.35元相比,本年资产总额减少158093.10元,其中固定资产减少296343.40元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。
[附件: 梁河县自然资源局部门预算公开表]
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