梁河县财政局

梁河县投资促进局2026年预算公开

浏览量:83    作者: 日期:2026/3/20

梁河县投资促进局2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县投资促进局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

梁河县投资促进局的主要职责是:

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策;开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作,负责发布梁河县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任;负责国内经济合作统计工作,组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进;统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作;协调推进国内区域投资促进工作;负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目,建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠梁河县商协会投资促进工作。

6.承担梁河县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

梁河县投资促进事务中心主要职责是:

1.承担拟订投资促进、招商引资发展中长期规划、规范性文件草案、相关政策等辅助性工作。

2.承担投资促进政策和重点产业、新兴产业发展趋势等的调查研究、综合汇总、分析研判等工作,提出初步意见建议。

3.参与投资促进项目、信息的收集筛选和重点区域、重点产业、重大招商引资项目的管销策划、包装推介等工作。

4.负责异地民间经济社团组织的协调、服务以及县级重点招商引资项目库的建立、完善和管理等工作;

5.完成县投资促进局交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、投资促进股。所属单位1个,分别是:梁河县投资促进事务中心。

(三)重点工作概述

(一)做好项目谋划,筑牢招商根基

项目是招商引资的源头活水,2025年县投促局坚持把项目谋划作为招商工作的首要任务,立足县域资源禀赋和产业基础,深入挖掘全县土地、新能源、温泉、矿产、林业等资源,科学谋划招商布局,协同各行业部门认真研判全产业链发展项目,精准识别缺失环节、薄弱环节和高端环节,建立“产业链缺什么、项目库补什么”的动态更新机制,强化招商项目的策划、开发与包装,2025年共谋划招商项目34个,包括以本地特色农产品(如茶叶、滇皂荚)为原料的精深加工项目、以沙坝糖厂旧址建设开发的工业地产类项目,以及文旅类、能源类等各个方面,通过开展可行性论证,形成高质量项目建议书,为精准招商提供坚实支撑,通过开展一系列工作,建立了农林业、工业、文旅业等产业链招商体系,构建了定向招商、补链强链的招商格局。

(二)强化工作措施,提升招商实效

1.坚守法治底线,依法规范招商。一是明确项目准入的产业政策、环保标准、能耗控制、安全生产等刚性要求,严禁引进高污染、高耗能、低附加值项目,所有招商项目在前期必须经过行业主管部门和法律顾问合规审核。二是规范项目协议拟定,结合专项整治行动中发现招商不精准、协议文本不规范、政策承诺随意性大、后续履约监管难等问题,县投资促进局以规范招商引资协议签订为突破口,研究出台了《梁河县招商引资工作机制》,进一步规范招商引资行为,自项目考察、洽谈开始,至立项、签约实施全流程合法性审查,对拟合作企业的主体资格、经营状况、司法风险等信息进行全方位审核,对项目协议的合法性、合规性、可行性进行全方位评审,并征求相关部门的工作意见,确保投资主体真实有效,项目协议切实可行,确保招引项目合法合规,进一步提升招商引资项目签约质量,着力构建法治化、标准化的招商引资格局。三是强化招商协议履约监管,根据协议中双方权利义务、履约时限、违约责任等核心条款,对签约项目实行跟踪服务,及时掌握项目开工、建设、投产等进展情况,对项目进度缓慢、停滞的情况进行走访,收集问题进行分析研判,对企业反映项目建设过程中遇到的问题及时转交相关部门协调解决,切实维护政府公信力。

2.加强宣传推广,扩大知名度。县投促局结合梁河资源优势,围绕葫芦丝文化产业、文旅康养业、温泉资源、葫芦丝小镇、国有林场、回龙茶、滇皂荚米等重点产业编制招商引资宣传册,拍摄宣传视频,打造梁河县特色品牌;积极整合力量强化招商推介,通过外出招商、联系驻外招商办招商、通过商协会招商、以商招商等方式,积极推广梁河县特有资源,提升了梁河县知名度;通过微信公众号、拍摄项目招商推介视频等方式,拓展多元化宣传渠道。2025年单位领导陪同县级领导到浙江、山东等地开展外出招商考察3次;接待第21届东盟华商会嘉宾企业到梁河县考察十余家;陪同省内外企业到梁河县调研考察40余家次;对外发放各类宣传册2000余份;通过微信公众号发布项目招商信息12条,拍摄项目宣传推介视频4个。

3.优化营商环境,助力招商引资。县投促局积极开展优化营商环境“暖心行动”。依托云南省外来投资企业签约项目全生命周期服务平台,不断健全机制,统筹协调各行业部门从签约到落地的全过程服务保障。积极开展“当面见企业”活动,围绕招商项目需协调解决的困难与问题,组织相关要素保障部门共同研究解决,切实为企业办实事、解难题,营造良好营商环境。2025年开展“当面见企业”活动十余次,共计走访企业28家,为企业解决10个问题。

(三)强化党建引领,锤炼工作作风

县投促局始终坚持党对招商引资工作的全面领导,以党建引领队伍建设、作风建设和业务能力提升,打造政治坚定、作风优良的招商队伍。

1.强化思想政治学习。县投促局利用党组理论学习中心组学习、工作会议等机会,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的二十大和二十届四中全会精神,学习中央和省委经济工作会议精神,并将学习成果用于指导工作开展,切实把思想和行动统一到县委、县政府决策部署上来。2025年组织开展党组理论学习中心组学习8次,组织学习习近平经济思想2次,并利用工作会议传达学习中央、省委经济工作会议精神。

2.切实履行管党治党责任。局党组切实履行全面从严治党主体责任,党组书记认真履行第一责任人职责,班子成员严格落实“一岗双责”,召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作,组织观看警示教育片、参观廉政教育基地、学习违纪违法典型案例通报,引导干部职工知敬畏、守底线,筑牢思想防线。2025年组织干部职工参观警示教育基地1次,观看警示教育片2次,传达学习警示案例20余份。

3.持续深化清廉云南建设。一是深入学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神。扎实开展专题学习教育,重点整治招商引资领域中可能存在的形式主义、官僚主义以及不担当、不作为、推诿扯皮等问题,推动作风建设常态化长效化;二是构建亲清政商关系。一方面积极主动上门服务企业,根据每季度“当面见企业”所反馈的情况,联合职能部门为企业解决合法诉求,对不能立即解决的问题根据诉求内容列出详细工作计划,稳步推进解决;另一方面严格执行政商交往正负面清单,严守交往红线,没有出现接受企业宴请、安排企业接待等行为;三是严格落实整治群众身边不正之风和腐败问题专项工作要求,县投促局负责与县发改局共同牵头开展规范招商和项目实施领域突出问题专项行动工作,2025年以来,发改、投促两家牵头部门密切合作,共同研究协商6次。共排查招商和项目实施领域突出问题33个,其中招商引资领域问题21个(含10个违规财税奖补问题、1个乡村振兴领域问题),项目实施领域问题12个。截至目前,报送典型案例7篇,建章立制4个,移交问题线索2个;已整改完成26个,剩余7个问题计划2025年底前完成整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1663554.68元,其中:一般公共预算1663554.68元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年1540507.58对比增加123047.10,增长7.99%。主要原为:2026年投资促进局人员增加,导致一般公共预算收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1663554.68元,其中:本年收入1663554.68元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1663554.68元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1540507.58对比增加123047.10,增长7.99%。主要原为:2026年投资促进局人员增加,导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1663554.68元,与上年1540507.58对比增加123047.10,增长7.99%。财政拨款安排支出1663554.68元,其中:基本支出1363554.68元,与上年1240507.58元对比增加123047.10,增长9.92%,主要原因为:2026年投资促进局人员增加,导致预算总支出增加;项目支出300000.00元,与上年300000.00元对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面:   

1.功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行487272.16元,主要用于保障事业单位参公人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资300000.00元,主要用于开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作等支出;

3.功能科目2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行545902.82元,主要用于保障事业单位管理人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2013299组织事务—其他组织事务支出5800.00元,主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出;

5.功能科目2013699其他共产党事务支出—其他共产党事务支出600.00元,主要用于党组织工作经费支出;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出148055.04元,主要用于2026年在职人员基本养老保险支出;

7.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3411.36元,主要用于干部职工失业保险支出;

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24360.48元,主要用于职工基本医疗保险支出;

9.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31160.16元,主要用于职工基本医疗保险支出;

10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5951.38元,主要用于职工生育保险和大病保险支出;

11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金111041.28元,主要用于2026年在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面:

1.工资福利支出:(1)基本工资377352.00元(基本支出377352元,项目支出0元);(2)津贴补贴227760.00元(基本支出227760元,项目支出0元;(3)奖金支出49384.00元(其中:基本支出49384.00元,项目支出0万元);(4)绩效工资支出283274.00元(其中:基本支出283274.00元,项目支出0万元);(5)社会保障和就业支出151466.40元(其中:基本支出151466.40元,项目支出0万元);(6)卫生健康支出61472.02元,(其中:基本支出61472.02元,项目支出0万元); (7)住房公积金支出111041.28元(其中:基本支出111041.28元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出:(1)办公费89400.00元(基本支出9400.00元,项目支出80000.00元);(2)公务接待费支出87000.00元(其中:基本支出0万元,项目支出87000.00元);(3)工会经费支出18506.88元(其中:基本支出18506.88元,项目支出0万元);(4)水费支出2000.00元(其中:基本支出2000.00万元,项目支出0元);(5)电费支出2250.00元(其中:基本支出2250.00元,项目支出0万元);(6)邮电费支出35000.00元(其中:基本支出0元,项目支出35000.00元);(7)差旅费支出62000.00元(其中:基本支出0元,项目支出62000.00元);(8)其他交通费支出36000.00元(其中:基本支出36000.00元,项目支出0元);(9)办公设备购置费支出36000.00元(其中:基本支出0元,项目支出36000.00元)。(10)驻村工作队员工作经费5000.00元(其中:基本支出5000.00元,项目支出0元);(11)公用经费安排的其他工资福利支出12000.00(其中:基本支出12000.00元,项目支出0元);(12)县直单位机关党组织工作经费800.00元(其中:基本支出800.00元,项目支出0元);(13)基层党组织开展活动经费600.00元(其中:基本支出600.00元,项目支出0元);(14)党报党刊费4871.00元(其中:基本支出4871.00元,项目支出0元)。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额29760.00元,其中:政府采购货物预算29760.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87000.00元,较上年90000.00元减少3000.00元,下降3.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

梁河县投资促进局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

梁河县投资促进局2026年公务接待费预算为87000.00元,较上年90000.00元减少3000.00元,下降3.33%。国内公务接待批次为36次,共计接待220人次。

增减变化原因:按照公务接待每年逐年递减的原则,2026年公务接待费在去年基础上递减3.33%。

(三)公务用车购置及运行维护费

梁河县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年0元增加(减少)0元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0元,较上年0元增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0元,较上年0元增加(减少)0元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据预算法及其实施条例等财政法规,以及梁河县财政局关于编制2026年部门预算的相关通知,拟纳入县级预算项目1个共30万元。

项目名:梁河县投资促进局招商引资工作经费

(一)项目简述

2026年州级下达梁河县考核任务为:。为确保按时按质完成招商引资任务,切实开展好梁河县招商引资工作,用心用情服务好群众和客商,招商引资工作经费是确保此项目实施的关键因素。特向县财政申请2026年县级预算资金招商引资工作经费300000.00元。

(二)项目绩效目标

1、产出指标

数量指标。(1)亿元以上项目签约数不少于2个。亿元以上项目签约是2026年州级对县考核的一项重要指标。(2)包装项目不少于15次。为积极做好项目储备工作,深挖本县资源,使其得到更好的开发利用,使客商来了有项目看、有兴趣投,本年度预计包装项目不少于15个;(3)全年接待客商不少于80人\次,项目实施确保招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作的顺利开展;(4)全年走访招商引资企业不少于30次。为积极营造一个良好的营商环境,保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大,每年我们都对企业实时跟进服务,经常走访调研,了解企业落地后存在的困难和问题,并积极帮助协调解决。(5)开展“走出去、引进来”招商活动不少于50次。项目实施确保招商引资工作顺利开展,促进签约率和项目落地转化率提高。

质量指标。亿元以上项目签约成功率不低于10%。亿元以上项目签约成功率是衡量招商工作招大引强的重要因素,2026年我局将紧盯重点产业项目,力争完成州级考核任务。

时效指标。按时完成州级下达任务。项目实施确保在2026年12月31日前按时按质完成招商引资任务数。

2、效益指标

经济效益指标。增加梁河县利税收入,促进GDP增长不低于1.0%,带动梁河经济发展。抓招商就要抓项目,抓项目就要抓产业,产业的发展是提高税收和群众经济收入的重要途径。

社会效益指标。提高就业率不低于5%。投资商到梁河兴办产业,将会提供更多的就业机会,从而解决劳动力就业,提高群众经济收入,促进社会稳定。

可持续性影响指标。提升好梁河营商环境。在大力宣传提高梁河知名度的同时,积极做好客商服务工作,认真倾听企业存在困难,落实好《梁河县营商环境提升十条措施》,利用“以商招商”,促使更多客商到梁河投资,形成可持续影响。

3、满意度指标。

服务对象满意度指标。服务好群众和企业是我们开展招商工作的重点之一,为积极营造一个良好的营商环境,每年局领导都亲自到企业进行实地走访和调研,对企业实时跟进服务,了解企业落地后存在的困难和问题,并积极帮助协调解决,保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大。在服务好企业的同时,我单位始终把为群众办好事、办实事作为一项重要工作内容,并争取服务对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2026年机关运行经费安排25650.00元,与上年22800.00元对比增加2850.00元,增长11.11%。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2026年委托业务费安排0元,与上年0元对比增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,梁河县投资促进局资产总额474998.50元,其中,流动资产446276.48元,固定资产107653.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1493.32元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少743049.86元,其中固定资产增加5654.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县投资促进局部门预算公开表

文章来源:梁河县投资促进局