一、2025年财政预算执行情况
(一)财政预算收支执行情况
1.一般公共预算
一般公共预算转移性收入快报数2284.62万元,为年初预算数的136.63%,比上年决算数减少16.63%,比调整预算数减少14.43%。其中:一般性转移支付收入(县级基本财力保障机制奖补资金收入)2284.62万元,为年初预算数的136.63%,比上年决算数减少16.63%,比调整预算数减少14.43%。
一般公共预算转移性支出快报数2284.62万元,为年初预算数的136.63%,比上年决算数减少16.63%,比调整预算数减少14.43%。明细见附表。
平衡情况:一般公共预算转移性收入2284.62万元(县级基本财力保障机制奖补资金收入2284.62万元),收入合计2284.62万元;一般公共预算支出2284.62万元,支出合计2284.62万元。
2.政府性基金预算
政府性基金转移性收入快报数299.77万元(政府性基金上级补助收入),比上年决算数增8.48%,和调整预算数持平。
政府性基金支出快报数299.77万元,比上年决算数增8.48%,和调整预算数持平。
平衡情况:政府性基金上年结余0万元,政府性基金转移性收入299.77万元,政府性基金收入合计299.77万元;政府性基金支出299.77万元,政府性基金年终结余0万元,政府性基金支出合计299.77万元。
3.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营收支均为零。
4.社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收支均为零。
(二)快报数与镇五届八次人代会预算调整数变化情况说明
1.一般公共预算收支变化情况
一般公共预算转移性收入比调整数减少385.22万元,其中:一般性转移支付收入(县级基本财力保障机制奖补资金收入)减385.22万元。
一般公共预算支出比调整数减少385.22万元。其中:一般公共服务支出比调整数减少199.19万元,社会保障和就业支出比调整数减少44.30万元,卫生健康支出比调整数减少5.43万元,节能环保支出比调整数增加3.00万元,农林水支出比调整数减少140.02万元,交通运输支出比调整数增加0.87万元,住房保障支出比调整数减少0.15万元。
2.政府性基金预算收支变化情况
政府性基金转移性收入和调整数一致,为299.77万元;政府性基金支出和调整数一致,为299.77万元。
3.国有资本经营预算
无变化。
4.社会保险基金预算
无变化。
(三)2025年全镇财务收支情况
财政拨款收入2584.39万元,比上年3016.68万元减少14.33%。
财政拨款支出2584.39万元,比上年3016.68万元减少14.33%,明细如下:
一般公共服务支出1227.38万元,其中政府办公厅及相关机构事务787.44万元,财政事务0.93万元,群众团体事务2.92万元,组织事务186.10万元,宣传事务1.28万元,其他一般公共服务支出149.55万元,政协事务8.00万元,税收事务1.00万元,民族事务2.00万元,共产党事务0.20万元,人大事务87.96万元。
公共安全支出4.00万元。
社会保障和就业支出132.15万元,其中人力资源和社会保障管理事务0.69万元,行政事业单位养老保险支出102.77万元,抚恤11.30万元,其他社会保障和就业支出2.72万元,农村生活救助14.67万元。
卫生健康支出54.36万元,其中行政事业单位医疗53.24万元,其他卫生健康管理事务支出1.12万元。
节能环保支出9.00万元,其中2025年农村人居环境整治提升工作经费6.00万元,2025年林业草原生态保护恢复资金3.00万元。
城乡社区支出9.00万元,其中梁河县源创农牧发展有限公司万头猪场项目用地征迁费用9.00万元。
农林水支出753.81万元,其中农业农村295.27万元,林业和草原0.50万元,巩固脱贫衔接乡村振兴422.04万元,农村综合改革26.00万元,其他农林水支出10.00万元。
交通运输支出19.15万元,其中2025年农村公路养护资金17.15万元,2021年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目(第二批)支出预算资金2.00万元。
住房和保障支出79.77万元,其中住房公积金79.77万元。
灾害防治及应急管理支出5.00万元,其中2025年第二批省级防汛应急救灾资金5.00万元。
其他支出290.77万元,其中2025年云南省地方政府专项债券资金290.77万元。
二、主要工作
(一)加强组织领导
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财政法律法规,严格执行各项财经纪律、制度,充分发挥财政资金作用,有效提升乡镇财政公共服务能力,促进勐养镇经济发展;完成2025年决算、2026年预算编制,谋划下年度全局工作;定期组织所内干部学习规章制度,始终在思想上绷紧纪律的准绳,并严格按照规矩规则和程序办事,自觉遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律,树立为民务实清廉新形象,进一步强化乡镇财政公共服务能力。
(二)做好日常业务,保障政府运转高效
严格执行勐养镇会计核算制度、财务管理制度,切实履行财政所公共服务属性;履行“一岗双责”,签订财政所党风廉政建设责任书,把握好财政资金使用规范的源头,以最高标准、最严要求审核报账材料;完成每月账务登记,编制财务报表,为领导决策提供重要参考依据;做好财政指标收集归档,将所有财政指标纳入资金绩效管理项目库统一管理;重点项目资金、大额资金支出严格执行“三重一大”决议制度,并强化资金跟踪问效;推进公务卡结算制,严控“三公”经费,勐养镇2025年“三公”经费支出4.93万元,其中公务用车运行维护费4.93万元;主动参与公车运行管理和监督,公车加油进入政府采购程序;按时上缴财政收入,杜绝“小金库”;做好“三保”工作,按时发放各项惠农补贴,每月按时完成在职干部、村干部、临时人员、后勤工资发放,并参与政府食堂、公租房管理;管理本镇内国有资产、债权债务,负责固定资产登记入账;指导村级财务核算,规范村级财务工作流程,充分发挥村集体经济收入的效益;申请、使用和缴销各类财政票据,按要求进行年审。
(三)组织实施各项考核,强化结果运用
组织实施2025年预算绩效管理考核,通过绩效目标设定情况、经费投入支出结余情况、部门整体运行情况、年度工作任务的完成情况、履职效益情况及群众满意度情况6大类对2025年预算绩效管理进行综合考核,考核自评结果为优;组织单位奖励性绩效工资考核,充分运用考核结果分配绩效工资,调动干部工作积极性。
(四)组织信息公开,自觉接受各级监督。
每月定期进行财务公开、账务公开,每年定期进行预算公开、决算公开,打造干净透明的乡镇财政运转体系。
三、2026年财政预算(草案)
(一)一般公共财政预算
一般公共预算转移性收入1833.06万元,比上年增9.60%,其中:县级基本财力保障机制奖补资金收入1833.06万元,比上年增9.60%。
一般公共预算支出1833.06万元,比上年增9.60%,其中:一般公共服务支出752.46万元,比上年减22.01%;社会保障和就业支出195.80万元,比上年增20.75%;卫生健康支出55.84万元,比上年减6.61%;农林水支出715.60万元,比上年增84.70%;交通运输支出18.92万元,比上年增3.50%;住房保障支出94.44万元,比上年增18.45%。
平衡情况:一般公共预算转移性收入1833.06万元(县级基本财力保障机制奖补资金收入1833.06万元、专项转移支付收入0万元),一般公共预算收入合计1833.06万元;一般公共预算支出1833.06万元,一般公共预算支出合计1833.06万元。
(二)政府性基金预算
政府性基金收支均为零。
(三)国有资本经营预算
国有资本经营收支均为零。
(四)社会保险基金预算
社会保险基金收支均为零。
四、2026年主要工作措施
2026年,我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标,按照依法理财、依法治税的要求,围绕全年预算安全,深化改革、规范管理、强化监督,解决好事关群众切身利益的突出问题。
(一)推进制度建设。加强组织领导,严格落实工作责任,完成财务管理制度的更新,包括职能更新、建立财政资金绩效管理办法、完善现行财务管理制度,在日常工作中总结现行会计核算制度和乡镇财政体系运转的缺点和漏洞,探索新形势下与乡镇财政工作相匹配的工作方式;
(二)做好日常业务。明确人员职责分工,规范工作流程,以最高标准、最严要求管理和使用财政资金;继续推进公务卡结算制度,严控“三公”经费,管好公车运维,规范采购流程,做好固定资产账务管理,做好预决算的编制、执行、公开流程;
(三)拓宽监督渠道。继续推进财务公开制度,按时、多渠道进行财务公开;继续推进村级财务公开,进一步规范村级财务核算体制,充分发挥村集体经济效益;配合好各级各部门监督检查,加强资金监管,做好跟踪问效,充分发挥绩效管理作用。
[附件: 梁河县勐养镇2025年财政预算执行情况表]
[附件: 梁河县勐养镇2026年财政预算(草案)表]
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