梁河县统计局2014年度部门决算情况说明
第一部分 统计局概况
一、主要职能
1.负责组织实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案,组织协调各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。
2.在县人民政府的领导下,会同有关部门组织实施重大的县情县力普查和调查;负责组织进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法,审查和审批各部门统计调查计划、调查方案,组织全县统计报表的管理工作。
3.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督导;向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议。
4.统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料酒定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报告,搞好统计信息咨询服务。
5.建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据体系。
6.组织全县统计专业技术职务及资格考试工作业;组织全县统计从业资格培训、考试;组织、指导和管理统计专业技术人员和统计从业人员继续教育工作。
7.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门基本情况
根据梁机编发[2011]6号文件精神,我单位暂定人员数12 人,其中含工勤编制数 1人,事业编制数3人,2013年末实有人数23人,其中行政人员 6人;工勤人员 2 人:事业人员6人,退休人员 9人。
第二部分 统计局2014年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
179.56 |
一、一般公共服务 |
28 |
132.13 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
|
|
五、附属单位缴款 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
52.4 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
8.72 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
179.56 |
本年支出合计 |
51 |
193.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
上年结转和结余 |
26 |
18.15 |
年末结转和结余 |
53 |
4.47 |
|
合计 |
27 |
197.71 |
合计 |
54 |
197.72 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、 收入决算表
单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
179.56 |
179.56 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
118.44 |
118.44 |
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
118.44 |
118.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
39.48 |
39.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010506 |
统计管理 |
36.96 |
36.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.40 |
52.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.11 |
42.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
42.11 |
42.11 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、 支出决算表
单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
193.25 |
175.10 |
18.15 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
132.13 |
113.98 |
18.15 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
132.13 |
113.98 |
18.15 |
|
|
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
38.83 |
38.83 |
|
|
|
|
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
13.10 |
7.98 |
5.12 |
|
|
|
||
|
2010506 |
统计管理 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
45.03 |
32 |
13.03 |
|
|
|
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.40 |
52.40 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.11 |
42.11 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
42.11 |
42.11 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
公共预算财政拨款决算数 |
政府性基金预算财政拨款决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
179.56 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
132.13 |
132.13 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
52.40 |
52.40 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
179.56 |
本年支出合计 |
53 |
|
193.3 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
18.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
4.47 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
18.15 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
197.71 |
合计 |
58 |
|
197.7 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
四、 公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
18.15 |
|
18.15 |
179.6 |
193.3 |
175.1 |
18.2 |
4.47 |
4.47 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.15 |
|
18.15 |
118.4 |
132.1 |
114 |
18.2 |
4.47 |
4.47 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
18.15 |
|
18.15 |
118.4 |
132.1 |
114 |
|
4.47 |
4.47 |
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
|
|
|
39.48 |
38.83 |
38.83 |
|
0.66 |
0.66 |
|
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.12 |
|
5.12 |
8 |
13.1 |
7.98 |
5.12 |
0.02 |
0.02 |
|
||
|
2010506 |
统计管理 |
|
|
|
36.96 |
34.96 |
34.96 |
|
2 |
2 |
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
13.03 |
|
13.03 |
32 |
45.03 |
32 |
13 |
|
|
|
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
|
|
|
2 |
0.21 |
0.21 |
|
1.79 |
1.79 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
52.4 |
52.4 |
52.4 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
42.11 |
42.11 |
42.11 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
42.11 |
42.11 |
42.11 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
10.29 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
10.29 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
8.72 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
8.72 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
8.72 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
五、 公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
175.1 |
123.12 |
51.98 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
62.18 |
62.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
15.38 |
15.38 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.55 |
45.55 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.25 |
1.25 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
43.79 |
|
43.79 |
|
30201 |
办公费 |
9.63 |
|
9.63 |
|
30202 |
印刷费 |
5.03 |
|
5.03 |
|
30203 |
手续费 |
0.001 |
|
0.001 |
|
30204 |
电费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
30205 |
邮电费 |
4.67 |
|
4.67 |
|
30206 |
差旅费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
30207 |
维修(护)费 |
4.03 |
|
4.03 |
|
30208 |
培训费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
30209 |
劳务费 |
7.62 |
|
7.62 |
|
30210 |
工会经费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
30211 |
福利费 |
4.22 |
|
4.22 |
|
30212 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.94 |
60.94 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
41.93 |
41.93 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
10.29 |
10.29 |
|
|
30304 |
住房公积金 |
8.72 |
8.72 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
306 |
赠与 |
|
|
|
|
30601 |
对国内的赠与 |
|
|
|
|
30602 |
对国外的赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务利息支出 |
|
|
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
8.19 |
|
8.19 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
信息网络及软件购置更新 |
8.19 |
|
8.19 |
六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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合计 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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七、 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
单位:万元
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项目 |
“三公”经费支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
3.00 |
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3.00 |
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3.00 |
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注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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第三部门 统计局2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年统计局部门(单位)决算总收入197.71万元,其中:财政拨款收入179.56万元,占总收入的90.82%;上年结余结转收入18.15万元,占总收入的9.18%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出193.25万元,其中:基本支出175.10万元,占总支出的90.61%;项目支出18.15万元,占总支出的9.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
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(一)基本支出情况。2014年用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.10万元。与上年对比增长72.4%,原因:因为去年有一部分经费放入项目支出中开支,今年支出全部调整在本支出中开支,所以今年的基本支出同比增长过大。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.31%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.69%。
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(二)项目支出情况。2014年用于保障统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18.15万元。与上年对比下降58.5%,原因:因为今年的项目支出是上年度的结余结转资金,所以同比下降。具体项目开支及开展工作情况:1.用于一般行政管理事务开支5.12万元;2.用于专项普查活动开支13.03万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出193.25万元,占本年支出合计97.75%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出132.1万元,主要用于:1.行政运行是工资发放及车辆的运行;2.一般行政管理事务的日常开支(乡镇统计工作的运行、国民经济手册);3.统计管理事业工资的发放;4.专项普查活动的开展(经济普查、信息化建设、统计监测工作);5.统计抽样调查的业务开展(R&D调查、1%人口抽样调查、烟草调查);
(二)外交支出0万元,;
(三)国防支出0万元,;
(四)公共安全支出0万元,;
(五)教育支出0万元,;
(六)社会保障和就业支出52.40万元,主要用于退休人员的退休费;
(七)住房保障支出8.72万元,主要用于住房公积金的支出。
四、“三公”经费决算情况说明
统计局部门(单位)2014年财政拨款“三公”经费决算总额3.00万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,公务接待费支出0万元。
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2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加1.04万元,增加的主要原因是:开展各项调查的用油量比较大及车辆的维护费。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2014年统计局部门(单位)因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2013年决算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年统计局部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费3.00万元。其中:购置费0万元,比2013年决算增加/减少0万元,;运行维护费3.00万元,比2013年决算增加1.04万元,主要用于保障统计局工作产生的公务用车燃料费2.9万元、过路过桥费0.05万元支出。
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(三)公务接待费
2014年统计局部门(单位)共执行国内公务接待0批次,0人,接待费开支0万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算增加/减少0万元。
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