目 录
第一部分 梁河县勐养镇卫生院2019年部门预算编制说明
第二部分 梁河县勐养镇卫生院2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
梁河县勐养镇卫生院2019年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定,社会公共卫生工作的组织和实施。
2、负责本乡镇的基本医疗服务。
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、部门预算编制情况
(一)预算编制指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十八届三中全会精神,科学发展观,根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求,按照公正、公平、公开原则,做到“四个确保”,即保工资、保民生、保运转、保稳定”;加强财政资金支出管理,强化财政专项资金和项目资金管理,为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。
(二)预算编制基本原则
1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求,进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规,体现国家和我州有关方针政策。
2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。
3.结构优化原则。有效整合财政资金,调整优化支出结构,着力保障和改善民生,严格控制“三公”经费等公用支出,降低行政运行成本。
4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持统筹兼顾,严格控制一般性支出。
5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传,做到政策制度公开透明;明确预算编制各阶段重点工作;建立健全预算信息公开机制,有序推进预算信息公开。
(三)预算编制标准
1.职工工资(包括在岗职工和退休人员),根据单位编制和法规政策,按现行工资标准计算核定。
2.2018年无年初一般公用经费安排;
3.公务用车年初无预算安排;
三、2019年单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共计1个,财政全供养。单位编制27人。在职在编实有人数25人,退休人员4人。其中:财政全供养29人。实有车辆1辆。
四、2019年预算收支情况
2019年预算总收入374.48万元,其中:公共财政预算374.48万元。
2019年预算总支出374.48万元。其中:基本支出374.48万元,占总支出的100%,(一)按支出功能科目分类,支出分别“208-05-02”支出28.41万元,主要反映事业单位离退休支出;“208-05-05”支出32.33万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;“210-03-06”支出2.14万元,主要反映机关事业单位职业年金缴费支出; “210-03-02”支出269.82万元,主要反映工资福利的支出; “210-03-99”支出10.44万元,主要反映基本药物制度补助支出;“210-04-09”支出1.92万元,主要反映重大公共卫生专项支出;“221-02-01”支出26.2万元,主要反映住房公积金支出。
(二)按部门预算支出经济科目分类。基本支出374.48万元,其中,工资福利支出330.49万元,商品和服务支出3.22万元,对个人和家庭的补助40.77万元。
在基本支出预算中,“三公”经费预算为:因公出国(境)经费、公务接待费年初无预算安排。公务用车购置及运行维护费,安排公车运行维护费年初无预算安排。无政府性基金、项目绩效、政府采购预算。
项目支出情况
2019年项目支出年初无预算安排。
梁河县勐养镇卫生院
2019年2月14日
[附件: 勐养镇卫生院_20190201023058]
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