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梁河县人民政府办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。
2.负责县人民政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助县人民政府领导组织起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件。
4.研究各乡镇人民政府和县直各部门、单位请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。
5.根据县人民政府领导指示,对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县人民政府领导决定。
6.督促检查各乡(镇)人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导报告。
7.协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作;负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导指示。
8.根据县人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
9.组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议、政协委员提案的办理工作,承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
10.负责县人民政府政务督查工作。
11.承担县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。
12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。
13.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电和网络信访事项,接待来访。
14.承办上级机关和县委、县人民政府领导转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
15.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案,推动党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。
16.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。
17.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
18.负责信访信息化和视频信访系统建设,指导全县信访信息系统建设和应用工作。
19.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
20.负责外事管理工作。完成县委外事工作委员会交办的任务。
21.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:综合股、信息股、督查室、信访局、外事办、行政股。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是:梁河县人民政府办公室。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的:公务员29人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人7人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人(离休0人,退休34人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制38辆,在编实有车辆37辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)履行办文办会主责
一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求,着力压缩发文数量,规范公文处理程序,严格把好文稿的政策关、文字关和格式关,确保文稿的权威性和可操作性,公文出错率大幅减少,以文辅政的能力和水平不断提高。截至11月20日,共流转办理省、州各类来文5000余件,以县政府和县政府办公室名义印发文件56件。二是严谨办会。严格落实中央八项规定精神,控制会议次数和规模,精简、整合各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报,加强议题、议程安排的协调把关和全程会务服务,特别是对县政府常务会议、县政府专题会议等,会前对议题进行认真审核,并报县政府领导审定同意后提交会议研究,从源头上确保会议的权威性和高效性。截至11月20日,共筹办县政府常务会议11次、县政府党组会议6次,县政府领导班子行政工作会6次,保证了县政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。
(二)落实应急管理制度
一是明确应急职责。严格按照国务院办公厅印发的《全国政府系统值班工作规范(试行)》文件精神,认真贯彻落实国务院、省、州政府总值班室的工作要求,落实24小时专人值班制度,尤其节假日、汛期等重要特殊时期,严格落实“三级带班”制度,确保各种突发事件得到快速高效处置。截至11月20日,共报送值班信息14期。二是高效应对突发事件。严格按照有关规定有序、高效地处置应对各类突发事件,最大限度减少损失,确保人民群众生命财产安全,维护社会稳定。
(三)优化后勤保障质量。
一是严格遵守财务制度和财经纪律。对各项资金的收付、存储等环节加强管控,防范财务风险。同时积极协调财政部门,保障资金及时足额到位。二是定期对财务状况和预算执行情况进行深入分析。为领导和相关部门提供有价值的建议,助力优化资源配置和工作决策。三是加强对办公用品采购、差旅费、公务接待等费用的审核监督。杜绝不合理支出,降低行政成本,有效控制“三公”经费支出。严格落实公务用车管理规定,通过合理调度、定期维护,保障公务出行顺畅,提高车辆使用效率。
(四)做好外事交流及服务
始终站在忠诚捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”的政治高度,不断加强对外事工作的统筹谋划。积极组织召开2024年县委外事工作委员会全体会议暨对外工作推进会,深入学习《中国共产党领导外事工作条例》,全面分析国际国内形势,制定全年外事工作要点。切实将党对外事工作的集中统一领导全面落实到工作的各方面、全过程,确保外事工作始终沿着正确的政治方向前进,切实把党管外事责任落实到位。
(五)信息调研再上新台阶
盯紧信息约稿,结合梁河县实际,尽量做到精准约稿,搜集全县典型经验、亮点工作,发动县政府办全体干部找信息、写信息,抓好集中信息上报工作。2024年1-9月,共上报211条,被中央、省、州共采用143条,得分1250分,排全州五县市第一。
(六)政府信息公开渠道进一步拓宽。
一是深入推进政府信息主动公开。紧盯全县重点工作,深化政府信息公开,主动公开涉及市场主体、营商环境、稳岗就业促增收等社会关注度较高的政府公开信息,加强重点领域信息、基层政务信息、重大行政决策、政策文件及解读信息的公开。2024年1-10月,梁河县人民政府门户网站公开发布信息4480条。二是不断加强政府信息管理。进一步优化县政府网站栏目设置,及时关停机构改革后不适用栏目,开设基层减负专栏、第三轮中央生态环境保护督察专栏等,做到栏目设置与实际工作相符。全面排查清理政府系统政务新媒体账号,规范备案管理。年内开展集中排查整改3次,排查关停未备案政务新媒体2个,补充备案个,注销关停运维效果不佳的政务新媒体5个。加强对历史发布信息的检查,2024年排查整改县政府网站及政府系统政务新媒体错敏信息近4万条。三是加强监督与互动交流。政府系统政务新媒体全部加挂12345便民热线和网上信访链接;充分利用网站的互动交流、网上信访、书记县长邮箱、网上征集等栏目拓宽网站监督和互动渠道。2024年发布互动交流信息12条,网上征集信息13条,反馈征集意见13条,“曝光台”收到并反馈信息2条,充分保障知情权、参与权。四是规范做好依申请公开。根据依申请公开“全省一张网”有关要求,完善了政府信息公开指南和依申请公开链接,畅通线上线下申请公开渠道,规范化推行依申请工作。年内收到已申请公开件7件,受理答复6件,依法驳回1件,上报典型案例分析1件,无行政复议和行政诉讼情况。
(七)督查督办取得新成效。
一是突出督查重点。一方面认真做好2024年《政府工作报告》目标任务分解落实,制定印发了《梁河县人民政府关于印发2024年政府工作报告重点工作任务分解的通知》,梳理形成重点工作任务6个大项,具体量化指标22项,分解下达各政府组成部门,推动政府工作报告各项任务落实。另一方面积极开展县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实。围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示,抓住督查重点线,尤其对县政府常务会、县政府专题会等会议确定事项坚持全方位、多角度地督查加强跟踪检查与督促,坚持在督查中发现问题、分析问题、反馈问题、解决问题。积极开展卫生城市创建成效巩固督查工作。严格围绕卫生城市各项指标要求,积极对城区、各乡镇主干道、人员聚集场所开展工作督查,有效推动了部分脏、乱、差问题整改。积极开展耕地流出图斑整治工作督查,加快推动了整改进度。积极开展环保督察问题整改、重大项目、安全生产、乡村振兴等重点领域工作督查,于各部门、各乡镇共同分析问题、解决问题、推动工作。二是创新督查方式。通过以实地督查、暗访督查为主,电话督查、书面督查为辅,进一步加大了督查力度。对各乡镇及部门单位落实重点工作情况开展常态化督查。强化督查效果。认真做好县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。及时会同县人大、县政协提案委组织召开政府系统办理工作交办会,共同研究解决办理工作中遇到的新情况、新问题,确保按时完成办理任务,2024全年县政府系统共承办县人大代表建议154件,建议所提问题已经解决或采纳的A类件有125件,解决率81%,比上年提高10个百分点。已列入计划拟解决或采纳的B类件17件,占承办总数的11%。超过县级权限或受现行政策和客观条件等因素制约,暂时无法解决留做行政参考C类件12件,占承办总数的8%。政协委员提案154件,已于2024年9月30日前全部办理答复完毕,正在组织开展办理结果分类。2024年建议、提案办理做到了件件有着落、事事有回音,有力地保障了县政府各项决策部署落地落实。
(八)法治建设进一步加强。
严格落实党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责的要求,形成办公室主任主要抓,领导班子共同抓的政办依法行政队伍。一是加强开展学法用法工作。采取集中学习和个人学习相结合,法制理论学习和法律条文学习相结合,通过例会传达、法制讲座、依法行政培训等活动,进一步推进政办依法行政能力和水平。二是全面落实政府法律顾问制度。聘请法律顾问参与政府“三重一大”的决策论证、行政纠纷调解、代理行政诉讼等取得了良好的效果。截至11月20日,受聘法律顾问列席县政府常务会11次,审查常务会议议题100余个。
(九)扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。
认真落实县委尽锐出战的要求,安排2名年轻干部驻村开展工作。一是强化返贫动态监测力度。严格落实“挂村包组”相关要求,持续做好定期入户排查和走访调研,重点关注监测户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户,围绕“两不愁三保障”及饮水安全、产业发展、务工就业、小额信贷、看病就医以及重点人群常态化帮扶工作,落实落细各项保障政策和帮扶措施,做好产业、教育、就业等方面动态监测,及时发现解决监测对象和脱贫户家庭在生产生活方面存在的困难和问题,防止因突发事件致贫返贫。截至2024年9月30日,全村共开展全村遍访1次,季度重点察访3次,集中排查1次,重点人员随访318户2364人,召开贫情分析会分析研判18次;发放慰问金4800元,棉被43床;新增农村低保5户9人,现共有农村低保53户110人,城市低保1户1人,特困分散供养4户4人;临时救助共救助5户发放12000元,继续申报雨露计划6人。二是认真落实各项帮扶措施。坚持“四个不摘”原则,认真落实衔接政策,针对94户脱贫户和监测户实际情况,分类制定帮扶措施,持续实施产业奖补、教育帮扶、就业技能培训、贴息政策等,积极提供信息、技术和服务支持,鼓励脱贫户外出务工、流转土地等持续增收。2024年聘用公益性岗位26人,发放公益性岗位补助237150元。
(十)常态化推进爱国卫生工作。
积极响应上级号召,通过发放宣传单、填写调查问卷加大宣传力度,大力营造爱国卫生工作氛围。严格执行卫生清洁制度,每周到挂钩片区开展爱国卫生大扫除。根据相关工作要求,加强卫生清洁,保持“清垃圾”标准化;改进洗手设施,保证“常洗手”设备完善化;加强防范意识,电梯楼道办公区“常消毒”严格化;在办公区域明显位置张贴禁烟标识,科学合理设置吸烟区;科学投放毒饵、规范管理毒饵站;制作了以健康理念、疾病预防等知识为宣传重点的健康知识宣传栏,引导全体干部职工培养良好的卫生习惯。同时加强挂钩村的人居环境整治工作,提倡健康文明的生活方式。
(十一)持续推进创建文明单位工作。
持续开展创建文明单位工作,巩固文明单位创建成果,加强道德建设、提高服务水平、树立行业新风,塑造良好形象、增强发展后劲。开展思想政治教育,提高干部职工的政治素养。利用主题党日、周一学习例会,通过以会代训、理论研讨、交流学习体会、进行理论辅导等形式,有计划、有步骤地组织干部职工学习党的二十大报告、党的二十届三中全会精神、《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《公民道德实施纲要》等,开展“三亮”活动,培树机关先进典型,引导干部职工进一步坚定理想信念,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观;积极引导干部职工在社会做好公民,在单位做好职工,在家庭做好成员,推进以诚信为重点的公民道德建设广泛深入开展。
(十二)注重学习培训,提升自身素质。
新时期、新形势、新任务要求政府机关不断提高自身素质,县政府办积极开展了政治理论、公文写作、调查研究等知识的学习和培训。截至11月20日,政府办开展党组理论学习中心组学习8次,开展“道德讲堂”10次,“业务讲堂”2次,集中学习11次,筑牢思想之基,为提升服务工作质量奠定了坚实基础。
(十三)强化学习教育,增强廉政自觉。
认真学习党的二十大精神,及二十届中央纪委历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,认真开展党纪学习教育,坚持把反腐倡廉教育作为党风廉政建设的基础性工作,注重教育在先,预防在前。持续开展“理论讲堂”“道德讲堂”,利用干部职工周一例会、机关支部组织生活会等,让干部职工通过集中学习、正反面教育、谈心谈话等多种学习形式进一步筑牢拒腐防变的思想防线。持续巩固开展“树家训、立家规、正家风、重家教,共建清廉德宏”教育活动,积极引导干部职工家庭在潜移默化中建立积极向上的家庭文化和家庭文明。截至11月20日,共开展集中学习11次,党员干部交流发言20余人次,业务讲堂2次、道德讲堂10次。组织党员前往腾冲、龙陵红色教育基地开展廉洁教育1次,观看电影党课1次。
(十四)强化监督检查,保持高压态势。
按照“谁主管、谁负责,一级抓一级、层层抓落实”的原则,对2024年党风廉政建设责任目标进行任务分解,与各局、办、股室主要负责人签订了《2024年度党风廉政建设责任书》,将党风廉政建设责任制工作与办公室业务工作贯通协同、形成合力,确保责任明确、执行有力、监督到位,不断构建党风廉政建设长效机制。切实加强对干部队伍的制度约束,让每个干部时刻做到自警自省,自觉接受组织和群众的监督。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县人民政府办公室2024年度收入合计8438104.93元。其中:财政拨款收入8438104.93元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少3864490.02元,下降31.41%。其中:财政拨款收入减少3734490.02元,下降30.68%;上年无上级补助收入;上年无事业收入;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;其他收入减少130000.00元,下降100.00%。主要原因是本年度机关事务管理局已独立核算,原属于机关事务管理局的项目已由机关事务管理局核算,所以本年度项目减少,从而收入减少。
二、支出决算情况说明
梁河县人民政府办公室2024年度支出合计8590015.63元。其中:基本支出6609237.41元,占总支出的76.94%;项目支出1980778.22元,占总支出的23.06%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少3741384.88元,下降30.34%。其中:基本支出减少1714458.72元,下降20.60%;项目支出减少2026926.16元,下降50.58%;上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度机关事务管理局已独立核算,原属于机关事务管理局的项目已由机关事务管理局核算,所以本年度项目减少,从而支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障梁河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6609237.41元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5829328.98元,占基本支出的88.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费779908.43元,占基本支出的11.80%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障梁河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1980778.22元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.县政府七楼八楼会议室改造及设备购置经费133600.00元,主要用于解决会议视频不清晰、会场闷热问题,提高会务保障质效。
2.非税收入补助经费129913.64元,主要用于支付打私举报人奖励、支付边境支队打私协作经费及保障单位日常工作运转。
3.返还非税收入资金306712.66元,主要用于支付打私举报人奖励、支付边境支队打私协作经费及保障单位日常工作运转。
4.下达非税收入补助资金153999.93元,主要用于支付打私举报人奖励、支付边境支队打私协作经费及保障单位日常工作运转。
5.非税收入补助资金经费235726.95元,主要用于支付打私举报人奖励、支付边境支队打私协作经费及保障单位日常工作运转。
6.梁河县人民政府挂图作战项目经费80000.00元,主要用于建设挂图作战平台,为贯彻落实州委七届六中全会确定的“一年重点突破、两年全面提升、三年经济发展翻一番,实现高质量跨越式发展”的奋斗目标,切实推动梁河经济高质量跨越式发展。
7.下达非税收入补助经费166449.80元,主要用于支付打私举报人奖励、支付边境支队打私协作经费及保障单位日常工作运转。
8.外事经费1128.00元,主要用于加快两地“友城”建设,促进双方经贸、人文交流,同时响应国家“一带一路”倡议,宣传中国友好外交政策。1.加强在梁缅籍人员的正面思想宣传,通过他们传递和弘扬中缅传统“胞波”情谊。2.借助各种民间活动,促进中缅民间人员往来,增进睦邻友好。3.强化对“重点人员”的联系、对接和服务工作,助力县域经济社会发展。
9.政府挂职领导工作经费70079.42元,主要用于更好地落实县政府重大决策和领导交办的其他事项,促进梁河县域经济更好的发展。
10.州级领导工作经费21256.00元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
11.“转作风、提效能、促发展”先进集体和先进个人表彰奖励经费34420.00元,主要用于表彰先进集体和先进个人。
12.信息化建设工作经费134380.00元,主要用于利用信息化手段为本单位的主要业务提供有效支持,根据建设要求添置服务器、深化业务软件应用工作,完成各单位信息数据交流,加强网络安全建设,数字证书系统建设,更新电脑、打印机等办公设备,支付办公OA费用,保证工作正常运转。
13.返还县“效能办”工作经费21438.00元,主要用于效能办开展日常工作。
14.政务督查工作经费54933.52元,主要用于在县政府有重大决策和工作任务时,县政府领导需要及时掌握各基层党组织完成情况和进度,由政府督查室牵头到各执行单位进行督查;开展阶段性工作的督查。
15.下达2024年第一批省级解决特殊疑难信访问题资金8000.00元,主要用于化解特殊疑难信访案件。
16.2024年中央解决特殊疑难信访问题资金8000.00元,主要用于化解特殊疑难信访案件。
17.刘磊处级领导工作经费19208.00元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
18.2024年何胜富处级领导工作经费23446.00元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
19.2023年处级领导何胜富工作经费66756.00元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
20.彭海峰处级领导工作经费34278.50元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
21.谢华处级领导工作经费38630.00元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
22.宋国兴处级领导工作经费28952.50元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
23.王平平处级领导工作经费33593.50元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
24.闫信谁处级领导工作经费15070.00元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
25.2024年龚帮仙处级领导经费49531.00元,主要用于处级领导开展调研、考察、学习、处理日常事务等工作。
26.2024年春节慰问经费1600.00元,主要用于开展2024年春节慰问值班工作人员。
27.单位资金安排(陈绍林)维护烟叶收购秩序经费30990.10元,主要用于保障单位日常工作运转。
28.单位资金安排的打私工作经费8320.00元,主要用于保障单位日常工作运转。
29.自有资金安排的工作经费55211.50元,主要用于保障单位日常工作运转。
30.单位资金安排的工作经费15153.20元,主要用于保障单位日常工作运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8438104.93元,占本年支出合计的98.23%。与上年相比减少3734490.02元,下降30.68%,完成年初预算的94.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出6817205.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%,完成年初预算的96.71%。主要用于工资福利支出,日常公用经费商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出,资本性支出;造成预决算差异的主要原因是本年度内人员调动。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出926990.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%,完成年初预算的69.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和其他社会保障缴费,退休公用经费,死亡抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助;造成预决算差异的主要原因是本年度内人员调动。
9.卫生健康(类)支出288293.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的99.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费;造成预决算差异的主要原因是本年度内人员调动。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出405615.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的151.77%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是本年度内人员调动及本年度调整住房公积金缴费比例。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元,决算为55648.17元,完成年初预算的79.50%;支出决算较上年减少1060829.21元,下降95.02%
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为49433.17元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.83%,完成年初预算的98.87%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为6215.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.17%,完成年初预算的31.08%。
因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少265754.59元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少636819.62元,下降92.80%;公务接待费支出决算较上年减少158255.00元,下降96.22%;具体是国内接待费支出决算6215.00元(其中:外事接待费支出决算308.00元),较上年减少158255.00元,下降96.22%;国(境)外接待费上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元,支出决算为55648.17元,完成年初预算的79.50%,支出决算较上年减少1060829.21元,下降95.02%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为49433.17元,完成年初预算的98.87%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为6215.00元,完成年初预算的31.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,认真落实过紧日子要求,积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动,从严控制和缩减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少265754.59元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少636819.62元,下降92.80%;公务接待费支出决算减少158255.00元,下降96.22%;具体是国内接待费支出决算6215.00元(其中:外事接待费支出决算308.00元),较上年减少158255.00元,下降96.22%;国(境)外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度机关事务管理局已独立核算,原属于机关事务管理局的“三公”经费已由机关事务管理局支出,所以本年度“三公”经费大额减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于保障公务交通补贴范围外的跨区域出差、大型会议、重大接待、重大突发事件应急、下乡调研等提供服务的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次(其中:外事接待2批次),接待人次67人(其中:外事接待人次10人)。主要用于上级部门、对口帮扶企业等到梁河县开展调研、考察发生的11批次67人次的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县人民政府办公室2024年机关运行经费支出737672.53元,比上年减少60218.39元,下降7.55%,主要原因是本年度机关事务管理局独立核算,人数减少,从而基本支出减少,机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等方面支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,梁河县人民政府办公室资产总额29187886.29元,其中,流动资产205397.03元,固定资产28982489.26元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2026816.27元,其中固定资产减少1872523.86元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额210669.17元,其中:政府采购货物支出169236.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出41433.17元。授予中小企业合同金额160897.65元,其中:授予小微企业合同金额160897.65元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年决算公开报告、决算公开报表(决算报表部分、国有资产使用情况表)以元为单位,保留两位小数,决算公开报表(绩效自评表)以万元为单位,保留两位小数,故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53312200250001111
[附件: 梁河县人民政府办公室2024年部门决算公开报表]
滇公网安备 53310002000506号 


