梁河县财政局

梁河县融媒体中心部门2019年度部门决算

浏览量:9904    作者: 日期:2020/10/23

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梁河县融媒体中心部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分梁河县融媒体中心概况

一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分梁河县融媒体中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,按照中央、省、州、县的指示要求,坚持正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,宣传党和政府的路线、方针、政策,及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件,围绕县委、县政府中心工作,整合县级媒体资源,巩固壮大主流思想舆论,不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2))整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源,开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务,构建融合媒体平台。

3))贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规,按照移动优先的原则,利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4))按照“媒体+”的理念,从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,增强互动性,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合,提供多样化综合服务,满足用户多样化的需求,开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

  5)开展综合服务业务,面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

   6)管理维护高山无线发射台站以及梁河辖区内的“村村通”、“户户通”设备、应急广播(德宏边疆好声音),组织公益电影放映,负责规划建设梁河县的广播电视基础设施建设项目。7)完成县委及上级业务主管部门交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

   (1)一年来,共维护广播电视村村通、户户通设备765台次;检修播出设备128台次。切实保障了广大人民群众收听收看广播电视的基本权益。保障梁河县异地搬迁集中安置点及2019年27个脱贫出列贫困村广播电视信号覆盖率达到行业扶贫考核标准。

    (2)2018年22个贫困退出行政村广播电视覆盖率进行了详实的核查。经过核查,22个行政村均已通过直播卫星、有线电视、无线等多种方式通达广播电视,覆盖率达100%,已达到贫困村退出标准,顺利通过验收。

   (3)切实保障了重大节日、重大活动、重点时段的安全播出。圆满完成了庆祝中华人民共和国成立70周年等重大活动的安全播出、网络安全和设施安全保障工作。全年累计安全播出梁河县广播电视台2套节目(广播、电视)7260小时;无线发射台完成中央、省级、地方广播电视节目安全播出4740小时。实现了操作差错率为零,台内停播率为零,台外停播率远低于国家广电总局60秒/100小时的目标。

    4)农村“小喇叭”工程效果明显。工程在政策宣传、脱贫攻坚工作中发挥了积极作用,工作经验得到了省委的肯定和推广。目前,已在平山、小厂、九保3个乡镇3个村委会15个村民小组试点建设,受益群众1768户7149人。

    5)各类节目质量日趋优化,通过强化三级审稿、审片制度,确保传统媒体和新媒体文字、视频及图片内容导向正确。对重大宣传活动策划到位,对宣传内容基调严格把关,达到了思想性、艺术性、观赏性的有效统一。进一步优化建设理念和节目内容,镜头下移,服务基层群众,关注民生改善,回应群众期待。系列民生专题报道,引发了强烈的社会反响,得到了基层各族群众的一致好评。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

    纳入梁河县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的事业单位共5个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:办公室、总编室、采访编辑制作部、广告部、事业技术发展股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县融媒体中心部门2019年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员1人),其他人员0人。

离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

融媒体对

 

第二部分  2019年度部门决算表

                                                                                                (详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

收入

梁河县融媒体中心部门2019年度收入合计320.89万元。其中:财政拨款收入320.89万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

因我单位属于2019年机构改革新增单位,2018年没有收入。

二、支出决算情况说明

梁河县融媒体中心部门2019年度支出合计308万元。其中:基本支出182.12万元,占总支出的59.13%;项目支出125.88万元,占总支出的40.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

支出

因我单位属于2019年机构改革新增单位,2018年没有支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障梁河县融媒体中心正常运转的日常支出182.12万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.85%。

基本支出 

 

 

 

 

 

 

 因我单位属于2019年机构改革新增单位,2018年没有基本支出。

  (二)项目支出情况

2019年度用于保障梁河县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出125.88万元。因我单位属于2019年机构改革新增单位,2018年没有项目支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出308万元,占本年支出合计的100%。

因我单位属于2019年机构改革新增单位,2018年没有一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于劳务费、维修费、办公费、网络费、差旅费。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出279.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于工资福利、商品和服务支出、个人和家庭补助、基本性支出、社会保障资助。

3.社会保障和就业(类)支出15.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于养老保险、死亡抚恤;

4.农林水(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于办公费、邮电费;

5.住房保障(类)支出9.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于住房公积金;

 


按功能分类

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县融媒体中心属2019年新成立单位,2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算,支出决算为0.06万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.06万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.06万元,因我单位属于2019年机构改革新增单位,无法计算增长比。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.06万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中:国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

因我单位属于2019年机构改革新增单位,2018年没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,梁河县融媒体中心部门资产总额1004.08万元,其中,流动资产432.11万元,固定资产793.10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程161万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

因我单位属于2019年机构改革新增单位,无法与上年做比较。

图片1

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额255.226万元,其中:政府采购货物支出180.226万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出45万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好,部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出,所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 融媒体中心决算公开表20201022095354235

 

监督索引号53312200476501111

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