梁河县财政局

梁河县供销合作社联合社2025年预算公开

浏览量:1947    作者: 日期:2025/3/13

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梁河县供销合作社联合社2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县供销合作社联合社2025部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;

2负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作;

3发展农民合作经济组织;

4管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能;

5承办县委、县政府交办的其他事项等

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、经济发展股、会统股。

所属单位0

(三)重点工作概述

1强化思想认识,践行为农服务宗旨。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,持续在深学、笃信、笃行上下功夫,切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,忠诚拥护两个确立,进一步增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护。坚持把贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神作为最大的政治担当,深刻领会习近平总书记重要指示的精神实质和核心要义,准确把握新发展阶段供销合作社的性质定位、目标方向、重点任务,紧紧围绕新发展阶段三农工作决策部署,立足供销实际,压实责任,深入推进供销合作社综合改革。

2提升服务能力,规范专业合作社。继续抓好农民专业合作社规范提升和空壳社清理,经常性开展好调查研究,加强相关政策、业务的宣传培训,增强农民群众发展农民专业合作社的积极性和经营管理能力,指导规范发展农民专业合作社。坚持示范带动,抓好农民专业合作社示范社的引领作用。积极寻求有资质、有实力合作方入驻农民专业合作社综合服务中心,服务好农民专业合作社及其他小微企业,进一步拓宽服务代理事项。

3积极探索,努力推动社有企业发展。一是积极拓展电子商务。寻求优秀电商合作伙伴,组建梁河供销电商公司,培养供销电商队伍,帮助乡村培养电商主播,依托抖音、微信等平台开设公司网店,以供销品牌为背书,把具有梁河地理标识的回龙茶及梁河特色的皂角米等农特产品纳入网店,扩容农特产品库,及时发布农特产品信息,助力梁河农特产品精准切入全国统一大市场。做好供销电商直播基地和农产品购销集散地建设,加大供销自有品牌打造进度。二是推动生鲜冷链物流配送落地。积极寻求优秀生鲜冷链物流配送企业,成立供销配送企业或中心,加强请示汇报,争取县域内学校、部分行政机关、国有企业食堂生鲜食材配送,加强与各种养殖专业合作社合作,带动生鲜食材产业发展。同时,坚持走出去,把米、油等梁河优势农产品推向更多消费者手中。三是持续巩固拓展消费帮扶。依托梁河供销鑫农商贸有限公司,立足“832”平台,认真做好梁河农特产品选品、上架及培育,借助云师大、中色集团、上海青浦、省烟草公司、世博集团等帮扶梁河的单位或企业,积极做好对接和服务,争取通过平台销售更多的农特产品。用好工会福利政策,争取更多州、县两级行政事业单位及国有企业通过供销公司购买梁河农特产品。同时,积极与省内外供销社和供销社有企业沟通联系,加强合作力度,加大梁河农特产品外销。

4夯基建社,巩固供销合作社发展根基。一是建立和完善三会制度。加强请示汇报,请求尽快解决用人编制和人员配备问题,理顺联合社治理机制。二是稳步推进村社共建。按照村党组织+供销合作社+集体经济模式,加强对行政村的实地调研,坚持成熟一家发展一家,运用市场手段推动村集体经济发展壮大。

5坚持党要管党,全面从严治社。坚持履行好班子党风廉政建设责任制的主体责任,推动班子成员一岗双责履行,扎实推进清廉云南和干部作风建设提升年行动。切实增强做好意识形态工作的责任感和紧迫感,提高政治鉴别力和敏锐性,认真做好供销系统保密工作。抓好干部职工思想和作风建设,把日常教育管理抓实抓细,严格落实中央八项规定精神和实施细则要求,时刻维护供销队伍形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编0人,工勤人员编制2事业编制4人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制0辆,实有车0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1288845.99,其中:一般公共预算1288845.99,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年1416078.01对比减少127232.02元,下降8.98%主要原因为人员退休,在职人员减少,社会保障和就业支出等人员工资保险支出减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1288845.99,其中:本年收入1288845.99,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款1288845.99,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年1416078.01对比减少127232.02元,下降8.98%主要原因为人员退休,在职人员减少,社会保障和就业支出等人员工资保险支出减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1288845.99,与上年1416078.01对比减少127232.02元,下降8.98%。财政拨款安排支出1288845.99,其中:基本支出1168845.99,与上年1296078.01对比减少127232.02元,下降9.82%主要原因为人员退休,在职人员减少,社会保障和就业支出等人员工资保险支出减少项目支出120000.00,与上年120000.00对比持平

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于:

1.功能科目2013299一般公共服务支出其他组织事务支出其他共产党事务支出2600.00元,主要用于机关党组织工作经费2600.00元;

2.功能科目2013699一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出1950.00元,主要用于基层党组织活动经费1950.00元;

3.功能科目2080501社会保障和就业支出行政单位养老支出行政单位离退休费支出150081.72元,主要用于单位退休费支出143481.72元,退休公用经费支出6600.00元;

3.功能科目2080505社会保障和就业支出行政单位养老保险支出机关事业单位基本养老保险缴费支出97169.28元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;

4.功能科目2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤6024.00元,主要用于单位职工死亡遗属生活补助;

5.功能科目2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支1576.92元,主要用于保障单位部分失业保险缴费;

6.功能科目2101101卫生健康支出行政事业单位医疗支出行政单位医疗45548.10元,主要用于单位基本医疗保险缴费;

7.功能科目2101199卫生健康支出行政事业单位医疗支出其他行政事业单位医疗支出7893.85元,主要用于单位生育保险缴费;

8.功能科目2160299商业服务业等支出商业流通事务支出行政运行847225.52元,主要用于保障行政单位人员工资及机构运转支出

9.功能科目2160299商业服务业等支出商业流通事务支出其他商品流通事务支出110000.00元,主要用于开展乡村流通工程建设补助支出

10. 功能科目2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出72876.96,主要用单位住房公积金

11..功能科目2299999其他支出其他支出其他支出10000.00,主要用于社有企业法律咨询支出。

(二)财政拨款安排支出按经济分类,主要用于

1.工资福利支出:(1)基本工资270384.00元(基本支出270384.00元,项目支出0元);(2)津贴补贴316644.00元(基本支出316644.00元,项目支出0元);(3)奖金111812.00元(基本支出111812.00元,项目支出0元);(4)机关事业单位基本养老保险缴费97169.28元(基本支出97169.28元,项目支出0元);(5)职工基本医疗保险缴费45548.10元(基本支出45548.10元,项目支出0元);(6)其他社会保障缴费9470.77元(基本支出9470.77元,项目支出0元);(7)住房公积金72876.96元(基本支出72876.96元,项目支出0元)

2.商品和服务支出:(1)办公费10900.00元(基本支出6400.00元,项目支出4500.00元);(2)印刷费3500.00元(基本支200.00元,项目支出3300.00元);(3)水费900.00元(基本支出900.00元,项目支出0元);(4)电费1000.00元(基本支出1000.00元,项目支出0元);(5)邮电费8200.00元(基本支出1000.00元,项目支出7200.00元);(6)差旅费11000.00元(基本支出1000.00元,项目支出10000.00元);(7)公务接待费2000.00元(基本支出2000.00元,项目支出0元);(8)劳务费3600.00元(基本支出3600.00元,项目支出0元);(9)工会经费12146.16元(基本支出12146.16元,项目支出0元);(10)其他交通费用62600.00元(基本支出52600.00元,项目支出10000.00元);(11)其他商品和服务支出28600.00元(基本支出3600.00元,项目支出25000.00元);(12)对企业补助60000.00元。

3.对个人和家庭的补助支出:(1)退休费143481.72元(基本支出143481.72元,项目支出0元);(2)抚恤金6024.00元(基本支出6024.00元,项目支出0元)。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3300.00,其中:政府采购货物预算3300.00、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2000.00较上年2,910.00减少910.00,下降30.33%具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

梁河县供销合作社联合社2025年因公出国(境)费预算为0,较上年0元持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

梁河县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为2000,较上年2910.00减少910.00,下降45.5%,国内公务接待批次为2次,共计接待7人次

增减变化原为实际公务接待次数减少,预算相应减少

(三)公务用车购置及运行维护费

梁河县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0,较上年持平其中:公务用车购置费0,较上年持平;公务用车运行维护费0,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:乡村流通建设补助资金项目 

项目简述:为继续推动全面深化供销社综合改革,努力发展一批为农服务的供销合作社社有企业,培育一批推进新型农业经营服务体系建设的规范化农民合作社,建立一个上下贯通、开放包容的供销合作社新体系

项目绩效目标 

(一)产出指标

202511-20251231日完成实施项目的工作任务。 

1.数量指标:规范发展、提升专业合作社6家;发展村级供销社基层社3家;发展种植食用菌4500吨;支持挂钩村1个发展产业;完成农民专业合作社、基层社社员培训120人次;下乡开展实地调研10次。

2.时效指标:202511-20251231 

3.成本指标:31299对其他企业补助60000.00元,主要用于规范发展、提升专业合作社5家、综合服务社1家,发展村级供销社基层社3家。其他商品和服务支出15000.00元,主要用于挂钩村开展发展产业补助和挂联社区资金支出;邮电费7200.00元,主要用于开展乡村流通工程建设办公网络费支出;差旅费10000.00元,主要用于开展乡村流通工程建设调研、下乡差旅费;办公费4500.00元、其他交通费10000.00元、印刷费3300.00元,主要用于推进项目建设办公费等,其他支出10000.00元,主要用于社有企业法律咨询费用,共计120000.00元。

(二)效益指标。

1.经济效益指标 :增加农民收入200万元。

2.社会效益指标 :增加农民就业50人。

3.生态效益指标 促进农民合作社、综合服务社、基层社提质增效,从而加速农村人居环境提升。

(三)满意度指标 

服务对象满意度指标:系统内农专业合作社、综合服务社、基层供销满意度90%;挂钩村和挂联社社区满意度95%;供销社机关满意度100%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

三公经费】是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排92259.16元,与上年107588.52元对比减少15329.36元,减少14.25%,主要原因为在职人员减少,公务交通补贴及办公经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,梁河县供销合作社联合社资产总额24204.53,其中,流动资产4304.29,固定资产19900.24,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年29157.89相比,本年资产总额减少4953.36,其中流动资产减少669.00固定资产减少4284.36。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产4项,账面原值22179.00,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0

 

监督索引号53312200247500111


 [附件: 梁河县供销合作社联合社部门预算公开表20250313082443338