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中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)纪委工作职能:依照《中国共产党章程》规定,履行“监督、执纪、问责”职责。一是要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;二是对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;四是进行问责或提出责任追究的建议;五是受理党员的控告和申诉;六是保障党员的权利。
(2)监察委员会职能:依照《中华人民共和国监察法》规定,履行“监督、调查、处置”职责。一是对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;三是对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(二)机构设置情况
我部门共设置18个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、信息技术保障室。另设党总支1个。派驻纪检监察组9个:派驻县委办纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县人民政府办纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县民政局纪检监察组。县委巡察机构7个:县委巡察办、信息中心、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。
中国共产党梁河县纪律检查委员会所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是围绕党中央重大决策部署和省委、州委、县委重点工作安排,深入开展政治监督。二是常态化开展群众身边不正之风和腐败问题整治工作,巩固深化“清廉云南”建设行动。三是坚持“三不腐”一体推进,以查办案件带动全局,持续深化重点领域以案促改,做实查办案件“通篇文章”。四是深化党纪学习教育成果,持续纠“四风”、树“新风”,营造风清气正的政治生态。五是做实做细巡视巡察反馈问题整改,扛牢扛实问题整改主体责任和监督责任,强化整改监督和反馈问题线索处置力度,健全长效机制。针对巡察抽借调人员难的问题,加强请示汇报,调优巡察组织方式,结合巡视巡察反馈问题整改,着力突破。六是强化教育引导和全员培训,从严从实抓好干部队伍建设,锻造高素质、专业化的人才队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制88人,其中:行政编制83人,工勤人员编制2人,事业编制3人。在职实有85人,其中:财政全额保障85人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人,其中:离休1人,退休12人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆(应说明超编原因)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入20 127 176.53元,其中:一般公共预算20 077 176.53元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入50 000.00元。
与上年17 007 760.30元对比增加3 119 416.23元,增长18.34%,主要原因是监督检查和审查调查工作量大,人员增加,为保障各项工作的开展,财务总收入相应增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入20 077 176.53元,其中:本年收入20 077 176.53元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20 077 176.53元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年17 007 760.30元对比增加3 069 416.23元,增长18.05%,主要原因是监督检查和审查调查工作量大,人员增加,为保障各项工作的开展,财务总收入相应增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出20 127 176.53元,与上年17 007 760.30元对比增加3 119 416.23元,增长18.34%。财政拨款安排支出20 077 176.53元,其中:基本支出16 476 176.53元,与上年13 406 760.30元对比增加3 069 416.23元,增长22.89%,主要原因是监督检查和审查调查工作量大,人员增加,为保障各项工作的开展,人员工资和费用相应增加;项目支出3 601 000.00元,与上年3 601 000.00元对比增加0元,增长0%,主要原因是查办案件和巡察经费没有增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于:
1.功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”15 076 594.00元,主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.功能科目2011102“一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务”1 201 000.00元,主要用于保障有序开展案件查办工作运转开支;
3.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”87 200.00元,主要用于保障驻村工作队各项工作运转开支;
4.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”13 650.00元,主要用于开展党建工作开支;
5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—行政单位离退休”297 432.00元,主要用于保障行政单位离退休人员工资以及离退休人员相关工作正常运转开支;
6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1 424 592.00元,主要用于行政单位人员基本养老保险缴费正常运转开支;
7.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”143 054.15元,主要用于行政单位人员职业年金缴费正常运转开支;
8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”15 600.00元,主要用于遗属抚恤金开支;
9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3 910.68元,主要用于职工失业保险支出;
10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”645 880.50元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出;
11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”21 897.00元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出;
12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”77 922.20元,主要用于职工生育保险支出;
13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1 068 444.00元,主要用于职工住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济分类,主要用于:
1.工资福利支出:
(1)基本工资3 632 328.00元(其中:基本支出3 632 328.00元,项目支出0元);
(2)津贴补贴4 627 860.00元(其中:基本支出4 627 860.00元,项目支出0元);
(3)奖金1 726 145.00元(其中:基本支出1 726 145.00元,项目支出0元);
(4)绩效工资184 861.00元(其中:基本支出184 861.00元,项目支出0元);
(5)机关事业单位基本养老保险缴费1 424 592.00元(其中:基本支出1 424 592.00元,项目支出0元);
(6)机关事业单位职业年金缴费143 054.15元(其中:基本支出143 054.15元,项目支出0元);
(7)职工基本医疗保险缴费667 777.50元(其中:基本支出667 777.50元,项目支出0元);
(8)其他社会保障缴费81 832.88元(其中:基本支出81 832.88元,项目支出0元);
(9)住房公积金1 068 444.00元(其中:基本支出1 068 444.00元,项目支出0元)。
2.商品和服务支出:
(1)办公费1 606 908.08元(其中:基本支出405 908.08元,项目支出1 201 000.00元);
(2)印刷费20 000.00元(其中:基本支出20 000.00元,项目支出0元);
(3)水费15 000.00元(其中:基本支出15 000.00元,项目支出0元);
(4)电费20 000.00元(其中:基本支出20 000.00元,项目支出0元);
(5)邮电费150 000.00元(其中:基本支出150 000.00元,项目支出0元);
(6)差旅费1 750 000.00元(其中:基本支出250 000.00元,项目支出1 500 000.00元);
(7)维修(护)费50 000.00元(其中:基本支出50 000.00元,项目支出0元);
(8)会议费50 000.00元(其中:基本支出50 000.00元,项目支出0元);
(9)委托业务费110 000.00元(其中:基本支出110 000.00元,项目支出0元);
(10)福利费100 000.00元(其中:基本支出100 000.00元,项目支出0元);
(11)公务接待费17 000.00元(其中:基本支出17 000.00元,项目支出0元);
(12)公务用车运行维护费125 000.00元(其中:基本支出125 000.00元,项目支出0.00元);
(13)工会经费360 000.00元(其中:基本支出360 000.00元,项目支出0元);
(14)培训费300 000.00元(其中:基本支出0元,项目支出300 000.00元);
(15)其他交通费用909 600.00元(其中:基本支出759 600.00元,项目支出150 000.00元);
(16)其他商品和服务支出178 741.92元(其中:基本支出128 741.92元,项目支出50 000.00元)。……。
3.对个人和家庭的补助支出:
(1)离休费288 432.00元(其中:基本支出288 432.00元,项目支出0元);
(2)生活补助69 600.00元(其中:基本支出69 600.00元,项目支出0元)。
4.资本性支出
(1)办公设备购置400 000.00元(其中:基本支出0元,项目支出400 000.00元)。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额258 000.00元,其中:政府采购货物预算20 000.00元、政府采购服务预算238 000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142 000.00元,较上年142 000.00元增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2025年因公出国(境)费预算为0元,合计0元,较上年0元增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2025年公务接待费预算为17 000.00元,较上年17 000.00元增加0元,增长0%,国内公务接待批次为30次,共计接待180人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为125 000.00元,较上年125 000.00元增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年0元增加0元,增长0%,;公务用车运行维护费125 000.00元,较上年125 000.00元增加0元,增长0%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目一:中共梁河县委巡察工作经费
(一)项目简述
中共梁河县委巡察工作经费主要用于深化政治巡察,充分发挥巡察利剑作用,深入开展十二届县委巡察工作。巡察工作是政治巡察,是党的巡视工作的延伸和补充,是州县党委的一项重要工作,巡察工作遵循《中国共产党巡视工作条例》规定的指导思想、工作原则,按照巡视工作的内容、范围、方式、权限和程序开展工作,承担与巡视工作同等重要的责任,执行巡视工作的纪律。根据《中共云南省委关于建立州(市)、县(市、区)党委巡察制度的意见》制定本项目。通过开展此项目深入推进风清气正政治生态建设,坚定不移惩治腐败,巩固发展压倒性态势。
(二)项目绩效目标
1.产出指标
(1)数量指标:发现问题线索数量≥20件;组织开展巡察业务培训期数≥3次;开展巡察次数≥3次;培训参加人次≥120人次。
(2)质量指标:问题整改落实率≥95%。
(3)时效指标:项目完成时间=2025年12月31日。
2.效益指标
(1)社会效益指标:构建全县风清气正的政治生态=效果显著。
(2)可持续影响指标:促进经济社会全面协调可持续发展=长期。
3.满意度指标
(1)服务对象满意度指标:巡察单位及群众满意度≥95%。
项目二:查办案件工作经费
(一)项目简述
查办案件工作经费主要用于严肃查办各类违纪违法案件,做好问题线索的管理和处置,调查核实群众来信、来访、电话及网络举报等,认真抓好中央八项规定精神贯彻落实,紧盯元旦、春节等节点坚持开展常态化督查等重点工作。根据中共德宏州纪委办公室印发《中共德宏州纪委德宏州监委实行“2+1+1”监督执纪监察联动工作办法》制定本项目。通过此项目建立办案工作协作区域制度,在所联系的范围内,统一调配人员,整合办案资源,开展联合审查、交叉审查等工作。
(二)项目绩效目标
1.产出指标
(1)数量指标:立案件数量≥30件;处置问题线索数量≥70件;开展监督检查次数≥20次;派出留置看护人员≥150人次。
(2)质量指标:查办案件公开率≥50%。
(3)时效指标:项目完成时间=2025年12月31日。
2.效益指标
(1)社会效益指标:构建全县风清气正的政治生态=效果显著。
(2)可持续影响指标:一体推进不敢腐、不能腐、不想腐=长期。
3.满意度指标
(1)服务对象满意度指标:党员领导干部及群众满意度≥90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2025年机关运行经费安排2 561 250.00元,与上年2 389 810.00元对比增加171 440.00元,增长7.17%,主要原因是人员增加,交通补贴、工会经费,及残疾人保障金相应增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党梁河县纪律检查委员会部门资产总额12 560 172.85元,其中,流动资产11 253 305.43元,固定资产1 306 867.42元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年9 985 303.26元相比,本年资产总额增加2 574 869.59元,其中固定资产增加277 372.85元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53312200422200111
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