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梁河县卫生健康局汇总2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策,拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
12.推进梁河县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康梁河战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略,融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、财务规划与信息股(会计核算中心)、法规监督管理与职业健康股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股(卫生应急办、爱卫办)、医政医管股、基层卫生健康股、中医管理与科技教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。所属单位15个,分别是:
1.梁河县卫生健康局(本级);
2.梁河县卫生监督大队;
3.梁河县疾病预防控制中心;
4.梁河县妇幼保健院;
5.梁河县人民医院;
6.梁河县河西乡卫生院;
7.梁河县九保阿昌族乡卫生院;
8.梁河县勐养镇卫生院;
9.梁河县平山乡卫生院;
10.梁河县大厂中心卫生院;
11.梁河县曩宋中心卫生院;
12.梁河县芒东镇中心卫生院;
13.梁河县小厂乡卫生院;
14.梁河县遮岛镇社区卫生服务中心;
15.梁河县中医医院。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共15个。分别是:
1.梁河县卫生健康局(本级);
2.梁河县卫生监督大队;
3.梁河县疾病预防控制中心;
4.梁河县妇幼保健院;
5.梁河县人民医院;
6.梁河县河西乡卫生院;
7.梁河县九保阿昌族乡卫生院;
8.梁河县勐养镇卫生院;
9.梁河县平山乡卫生院;
10.梁河县大厂中心卫生院;
11.梁河县曩宋中心卫生院;
12.梁河县芒东镇中心卫生院;
13.梁河县小厂乡卫生院;
14.梁河县遮岛镇社区卫生服务中心;
15.梁河县中医医院。
纳入梁河县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员542人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员485人,机关和事业工人36人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员286人(离休1人,退休284人)。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制27辆,在编实有车辆27辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)巩固拓展,健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。一是严格落实“四个不摘”要求,继续抓好、抓实农村低收入人口常态化健康帮扶,落实便民惠民措施,确保农村低收入人口“看得起病”。全县13个县乡定点医疗机构100%实现“先诊疗后付费”和定点医疗机构“一站式、一单式”即时结报。截至10月31日,结报10106人次,基本支付金额17873900元;医疗救助3197人次,金额274.01万元;累计在管大病患者584例。二是防止因病返贫动态监测和精准帮扶运行通畅。进一步完善防止因病返贫动态监测和精准帮扶机制,对梁河县农村居民患病情况及时通报预警,对其他部门预警信息及时核实反馈,做到数据共享,对农村低收入患者及时落实分类救治措施,做到早发现、早治疗、早帮扶。对县农业农村部门认定的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户入户核实健康和保障情况,核实核准率达到 99%以上;对脱贫人口和监测对象中的 36 种大病患者做到“应治尽治”,救治率达到 99%以上。三是全面履行家庭医生签约服务。对农村常住脱贫人口和农村低收入人口中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人等4类重点人群和慢性病患者努力做到“应签尽签”。对签约人群提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医诊疗等综合服务,严格做到“签约一人、做实一人”,全面履行家庭医生签约职责。截至12月31日,全县共完成家庭医生电子化签约服务67049人,签约率48.30%,履约率99.91%。
(二)“药”有所为,基本药物制度落地见效。严格药品管理,认真落实零差率销售政策,确保基层医疗卫生机构能满足农村居民慢性病、常见病用药需求。截至12月31日,全县药品挂网采购率达90%以上,各类医疗机构(不含民营医院)省级药品平台网上采购药品38534300元(县级22228000元、乡村两级16306300元)。医共体采购药品品种1122个,集中带量采购药品品种433个,采购金额14171800元,共节约医保资金大概4157100元;网上采购高值耗材2337500元,实现了药品和耗材网上采购、阳光采购,有效缓解了群众“看病贵、买药贵”的问题。
(三)攻坚破难,疾病预防控制稳步推进。深化改革,重塑整合疾病预防与卫生监督体系机构整合,工作进入实体化运行。1-12月,全县共发生乙类传染病10种544例,发病率412.44/100000;死亡9例,死亡率6.82/100000。100%实现法定传染病实时网络直报,11种免疫规划疫苗接种率均在95%以上。持续推进第五轮艾滋病综合防治示范区项目,防艾“三个95%”工作居全州前列。县域内高血压患者规范管理10639人,规范管理率82.77%,糖尿病患者规范管理2125人,规范管理率80.89%,严重精神障碍患者规范管理874人,规范管理率94.18%;居民规范化电子健康档案覆盖106059人,覆盖率75.7%,重点职业病监测工作覆盖率100%。2024年未发生突发公共卫生事件。
(四)幼有所育,托育服务体系发展普惠。构建全链条生育支持政策体系,普惠性托育机构按照“十四五”发展项目规划实施,项目正在选址中。目前,全县共有3岁以下婴幼儿托位数610个,每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位为4.35个。2024年,全县共申报一次性生育补贴430户,申报金额100700元;申报育儿补助894人,申报金额715200元;申报托育机构托位补贴1家,申报资金24200元;申报计划生育特殊家庭护理补贴2人,申报资金7200元;申报计划生育奖励扶助对象981人,申报金额1367920元;申报助缴城乡居民基本医疗保险4333人,申报金额790500元。目前,我局已将符合享受对象名单导入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台,资金正在积极与财政部门对接。计划生育系列保险完成率104.67%。
(五)分类施策,妇幼健康保障全面提质。继续实施“妇幼健康促进行动”,妇幼保健院能力提升通过了省级现场验收。1-12月,全县产妇数909人,活产909人,县域内无孕产妇死亡;婴儿死亡3人,婴儿死亡率为3.31‰;5岁以下儿童死亡5人,5岁以下儿童死亡率为5.51‰;住院分娩率、新生儿遗传代谢性疾病筛查率等指标均保持在98%以上,完成免费妇女“两癌”筛查7924人,孕前优生健康检查项目、儿童健康项目、儿童营养项目,各项指标任务高效完成。
(六)传承创新,中医药事业“焕新”提升。乡镇级100%、村卫生室86.4%提供中医药适宜技术服务。积极推进4个省级示范中医馆项目、县人民医院申报省级中医康复示范基地、省级中西医协同协作基地;督促做好全国基层名老中医药专家(尹以伦)传承工作室申报工作;0-3岁儿童中医药健康管理2968人,65岁以上老年人中医药健康管理13861人。
(七)凝心聚力,爱国卫生实现提质升级。积极推进健康县城建设工作,国家卫生县创建通过省级验收,病媒生物防制顺利通过了先进地区省级评估,建成无烟党政机关60家,省级卫生乡镇9个、卫生村61个,省级卫生乡镇、卫生村全覆盖。
(八)多措并举,卫生监督专项执法显成效。严厉打击非法行医,整顿和规范医疗市场秩序,切实加强传染病防治、公共场所、学校卫生、饮用水卫生、餐饮具消毒等监督执法工作。查处违法案件19起,罚款26100元;下达生活饮用水监督意见书7份、下达学校卫生监督意见书22份、职业病危害专项治理重点企业10家,建设县级健康企业1家;食源性疾病病例流行病学监测371例,上报流行病学调查7起;受理行政许可437件。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县卫生健康局2024年度收入合计321696275.21元。其中:财政拨款收入177789389.68元,占总收入的55.27%;无上级补助收入;事业收入140971349.37元,占总收入的43.82%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入2935536.16元,占总收入的0.91%。
与上年相比,收入合计增加58441507.37元,上升22.20%。其中:财政拨款收入增加50412310.16元,增长39.60%;上年无上级补助收入;事业收入增加7046155.32元,增长5.26%;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;其他收入增加983041.89元,增长50.35%。主要原因是政府性基金财政拨款收入拨款增加,用于中医医院业务楼建设项目、县医院迁建项目、妇幼保健院迁建项目支出;其他收入拨入上海青浦区2024年对口帮扶资金村级卫生室建设项目款1500000.00元,县乡村振兴局拨入2024年定点帮扶卫生健康系统基层业务人员培训费130000.00元;医疗单位的医疗业务收入较上年增加;本年新增一家单位县中医医院。
二、支出决算情况说明
梁河县卫生健康局2024年度支出合计322078941.87元。其中:基本支出111434499.09元,占总支出的34.60%;项目支出210644442.78元,占总支出的65.40%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加59422587.11元,增长22.62%。其中:基本支出减少88721482.73元,下降44.339%;项目支出增加148144069.84元,增长237.03%;上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出。主要原因是用于县中医医院业务楼建设项目、县人民医院迁建项目、县妇幼保健院迁建项目支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障梁河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111434499.09元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出111070782.8元,占基本支出的99.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费363716.29元,占基本支出的0.33%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障梁河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出210644442.78元。其中:基本建设类项目支出83430101.5元。
1.其他政协事务支出150000.00元,主要用于开展小厂乡卫生院哨点诊室建设,促进部门事业发展。
2.其他共产党事务支出17200.00元,主要用于县人民医院党委工作经费。
3.其他社会保障和就业支出10800.00元,主要用于对艾滋致孤儿童6人、基层医疗机构(县疾控中心、小厂乡卫生院、平山乡卫生院)春节慰问。
4.其他卫生健康管理事务支出441829.00元,主要用于2021年卫生健康事业发展中医药服务能力提升、爱国卫生7个专项行动专项经费、2023年全省推进健康县城建设“勤锻炼”专项行动现场会经费、支付芒东镇中心卫生院疫情物资。
5.综合医院支出72688099.28元,主要用于县人民医院老院区不动产权利性质及用途变更相关经费。
6.中医(民族)医院支出2230220.81元,主要用于县中医医院专项债券第六期债券利息、县中医医院开办费。
7.其他公立医院支出10000000.00元,主要用于梁河县人民医院迁建项目。
8.乡镇卫生院28222725.28.00元,主要用于乡镇卫生社区,维持日常运转业务支出。
9.其他基层医疗卫生机构支出2029269.18元,主要用于乡村医生定额补助、基层医疗单位基本药物制度补助资金。
10.疾病预防控制机构支出1846631.37元,主要用于疾病预防控制机构2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金支出、非税收入补助资金支出、从业人员健康体检工作经费支出。
11.卫生监督机构支出25641.50元,主要用于卫生监督大队卫生健康“双随机、一公开”监督抽查专项支出、公共卫生监督经费支出。
12.妇幼保健机构支出6160259.59元,主要用于县妇幼保健院单位日常运转业务支出。
13.基本公共卫生服务7401878.99元,主要用于2024年基本公共卫生服务经费。
14.重大公共卫生服务支出1875203.82元,主要用于重大传染病防控工作经费。
15.突发公共卫生事件应急处置支出1451089.13元,主要用于各单位做好2023年新冠病毒感染疫情防控工作,巩固疫情防控成果。重点用于:解决疫情防控政府应付未付账款、疫情监测和常态化预警能力建设、实施跨境重大传染病防控合作、医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设、边境地区公共卫生人才引进和培养、临时性工作补助等重点场所疫情防控相关支出。
16.计划生育事业费专项资金114903.14元,主要用于2024年计划生育工作支出。
17.其他计划生育事务支出687860.00元,主要用于2023年生育支持项目,计划生育系列保险补助资金,计划生育特殊救助对象居民医疗保险费补助缴费。
18.其他卫生健康支出3591109.50元,主要用于创建国家卫生县暨健康县城建设工作经费、健康云南考核以奖代补资金、爱国卫生7个专项行动以奖代补综合财力补助资金、2023和2024年医疗服务与保障能力提升。
19.其他国有土地使用权出让收入安排的支出139849.19元,主要用于县医院老院区相关费用。
20.住房公积金159873.00元,主要用于县妇幼保健院单位资金安排编外人员住房公积金项目经费。
21.其他政府性基金债务收入安排的支出71400000.00元,主要用于梁河县人民医院迁建项目2024年云南省政府专项债券(七期)转贷资金,梁河县中医院业务楼建设项目2024年云南省政府专项债券(七期)转贷资金,号梁河县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目2024年云南省政府专项债券(七期)转贷资金。
22.单位自有资金支出101166757.02元,主要用于县疾控中心、县妇幼保健院、县人民医院及9家基层医疗机构维持日常运转,确保本单位各项工作能够有序开展;勐养镇帮歪村卫生室建设项目、乡村两级医务人员培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出177789389.68元,占本年支出合计的55.20%。与上年相比增加50412310.16元,增长39.58%,完成年初预算的233.59%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出212590元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的117.24%。主要用于老干支部工作经费、县直单位机关党组织工作经费、驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费、老干支部书记、委员补助、基层党组织开展活动经费;造成预决算差异的主要原因是本年只支付了老干支部书记、委员补助。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出6255184.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的60.64%。主要用于在职职工养老保险、职业年金、失业保险支出、离退休公用经费及离休人员工资、单位职工死亡抚恤、职工遗属生活补助、高龄老年人保健补助、百岁以上老年人长寿补助;造成预决算差异的主要原因单位职工死亡抚恤高龄老年人保健补助百岁以上老年人长寿补助未支付。
9.卫生健康(类)支出96061342.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.03%,完成年初预算的153.12%。主要用于在职职工工资支出、医疗保险、生育保险及工伤保险支出、日常公用经费支出、乡村医生补助、各机构上级补助项目工作经费支出;造成预决算差异的主要原因是项目支出含有上级拨付资金项目支出。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出139849.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%,完成年初预算的100%。主要用于县医院老院区相关费用;造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出3720424元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的129.67%。主要用于在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是本年人员新招入16人。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)支出71400000元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.16%,完成年初预算的100%。主要用于河县人民医院迁建项目,梁河县中医院业务楼建设项目2024年云南省政府,梁河县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目。年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为60200.00元,决算为36131.46元,完成年初预算的60.02%;支出决算较上年减少86814.30元,下降70.61%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为52865元,决算为35641.46元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.64%,完成年初预算的67.42%;公务接待费支出年初预算为7335.00元,决算为490.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.36%,完成年初预算的6.68%。
因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少81505.30元,下降69.57%;公务接待费支出决算较上年减少5309.00元,下降91.55%;具体是国内接待费支出决算490.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5309.00元,下降91.55%;国(境)外接待费上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60200.00元,支出决算为36131.46元,完成年初预算的60.02%,支出决算较上年减少86814.30元,下降70.61%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出52865.00元,决算为35641.46元,完成年初预算的67.42%;公务接待费支出年初预算为7335.00元,决算为490.00元,完成年初预算的6.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张接待费公车过路费维修费未能支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算81505.30元,下降69.57%;公务接待费支出决算减少5309.00元,下降91.55%,具体是国内接待费支出决算490.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5309.00元,下降91.55%;国(境)外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张接待费公车过路费维修费未能支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州卫健委关于开展2023年度家庭医生签约服务绩效评估和基本公共卫生服务项目年终业务绩效评价、行政执法案件评查督导、2024年涉水产品卫生监督实训带教工作3批次7人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县财政局2024年机关运行经费支出257311.19元,比上年减少89771.57元,下降25.86%,主要原因是本年在职行政人员减少,导致其他交通费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修(护)费等方面支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,梁河县卫生健康局资产总额684481319.24元,其中,流动资产89061553.68元,固定资产119094585.50元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程459473890.59元,无形资产9457328.55元(净值),其他资产7393960.92元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少59735200.00元,其中固定资产减少251514.50元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产222项,账面原值1951394.31元,实现资产处置收入0元;出租房屋188平方米,账面原值172558.80元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额18029681.64元,其中:政府采购货物支出14143557.40元;政府采购工程支出31648.00元;政府采购服务支出3854476.24元。授予中小企业合同金额154785.00元,其中:授予小微企业合同金额134735.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年决算公开报告、决算公开报表(决算报表部分、国有资产使用情况表)以元为单位,保留两位小数,决算公开报表(绩效自评表)以万元为单位,保留两位小数,故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53312200436101111
[附件: 梁河县卫生健康局(汇总)2024年度部门决算公开报表]
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