梁河县财政局

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开

浏览量:1347    作者: 日期:2025/10/10

监督索引号53312200422501000

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,并监督县直各部门和乡(镇)执行;研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施;统一管理全县各级党政机关,人大、政协、法院、检察机关,各民主党派机关,人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施;审核报批县委各部门、县政府各部门和乡(镇)的机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3.审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分;协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡(镇)之间的职责划分。

4.审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批乡(镇)党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额;分配下达县直机关各部门和乡(镇)各级机关的人员编制总额。

5.审核管理全县各级人大、政协机关、法院、检察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数;审批乡(镇)所属股级事业单位的设立、变更;指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

7.建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

8.牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况,查处违规行为;负责全县各级机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。

9.承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作;负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10.统一管理全县党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作;以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

11.负责行政审批制度改革工作;研究推进机构编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

12.承办县委、县政府和县机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合股、机关股、事业股。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是:中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员6人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.调整优化重点领域机构设置和职能配置。进一步强化社会工作、政务服务和数据管理职能,统筹优化人大机构、科技、农业农村、金融监管和老龄工作职能,更好地适应高质量发展需要。

2.深化行政执法体制改革。压实政府部门的行政执法主体责任,推动行政执法职能回归机关,进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、推动力量下沉,完善基层综合执法体制机制,全面推进严格规范公正文明执法。调整完善乡镇机构设置和管理体制。聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,实现机构不重复、职责不交叉、运行更顺畅,为党建引领基层治理提供强大体制机制保障。

3.坚持编制向民生和乡镇一线领域倾斜。以群众反映突出的急难愁盼问题为导向,将编制资源向重点领域和民生领域倾斜。全力保障教育、卫生、农业、乡镇等民生重点领域用编需求,切实把有限编制资源用在“刀刃”上。严格执行控住管好盘活机构编制管理规定,突出大抓基层的鲜明导向,推动编制使用效益发挥更充分。

4.推进督查整改走深走实。突出政治监督,强化刚性约束,严格执行机构编制督查整改“两月一调度”工作机制,打出超编消化“组合拳”,加大力度推进消化超编工作,提高消化超编工作效率。清理规范内设机构、其他机构加挂牌子,进一步维护机构编制的严肃性和权威性。

5.规范事业单位登记管理。依法做好事业单位法人登记,优化事业单位日常管理,实现各项业务一次办结、一次办好;印发了《关于县级机关、群团统一社会信用代码赋码工作网上办理有关事项的通知》。累计审核公示事业单位法人年度报告119家,公示率100%,办理事业单位法人设立登记5家、变更登记28家、注销登记23家、证书补领1家,办理统一社会信用代码证设立登记1家、变更登记9家。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1257721.90元。其中:财政拨款收入1257721.90元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入。

与上年相比,收入合计增加45218.64元,增长3.73%。其中:财政拨款收入增加45218.64元,增长3.73%;上年无上级补助收入;上年无事业收入;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;上年无其他收入。主要原因是人员工资支出增加,年初预算机构编制工作经费等项目资金未全部拨付。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1257721.90元。其中:基本支出1182171.38元,占总支出的93.99%;项目支出75550.52元,占总支出的6.01%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加45218.64元,增长3.73%。其中:基本支出增加71833.45元,增长6.47%;项目支出减少26614.81元,下降26.05%;上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资支出增加,年初预算机构编制工作经费等项目资金未全部拨付。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1182171.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1092230.58元,占基本支出的92.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89940.80元,占基本支出的7.61%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出75550.52元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.机构编制工作经费支出68140.52元,主要用于宣传机构编制工作的政策、法规和规章、推进事业单位改革等工作。

2.事业单位登记管理工作经费支出7410.00元,主要用于事业单位法人登记,优化事业单位日常管理、审核公示事业单位法人年度报告、办理事业单位法人设立登记等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1257721.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加45218.64元,增长3.73%,完成年初预算的99.29%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1003118.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%,完成年初预算的91.78%。主要用于在职人员工资支出及日常公用支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算日常公用经费未全部拨付。

2.外交(类)无支出,年初无此项预算。

3.国防(类)无支出,年初无此项预算。

4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。

5.教育(类)无支出,年初无此项预算。

6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出121476.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%,完成年初预算的140.75%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康(类)支出52905.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的118.00%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、失业保险等支出;造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。

12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。

13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。

16.金融(类)无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出80222.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的188.51%。主要用于在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。

23.其他(类)无支出,年初无此项预算。

24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。

25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1455.00元,决算为1280.00元,完成年初预算的87.97%;支出决算较上年增加220.00元,增长20.75%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1455.00元,决算为1280.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的87.97%。

因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加220.00元,增长20.75%;具体是国内接待费支出决算1280.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加220.00元,下降20.75%;国(境)外接待费上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1455.00元,支出决算为1280.00元,完成年初预算的87.97%,支出决算较上年增加220.00元,增长20.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1455.00元,决算为1280.00元,完成年初预算的87.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是州委编办到我单位督导检查增加,公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费支出决算增加220.00元,增长20.75%,具体是国内接待费支出决算1280.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加220元,增长20.75%;国(境)外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州委编办到我单位督导检查增加,公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州委编办到梁河开展调研工作和事业单位招聘人员初审接待发生的3批次8人次接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出89940.80元,比上年减少11521.72元,下降11.36%,主要原因是年初预算纳入机构编制工作经费项目预算资金减少。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室资产总额47269.39元,其中,流动资产1243.21元,固定资产46026.18元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5155.32元,其中固定资产增加5117.12元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额20334.00元,其中:政府采购货物支出20334.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表(决算报表部分、国有资产使用情况表)以元为单位,保留两位小数,决算公开报表(绩效自评表)以万元为单位,保留两位小数,故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 中共梁河县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开表(绩效自评表)

 [附件: 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开报表

 [附件: 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开表(国有资产使用情况表)

监督索引号53312200422501111

文章来源: