中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年预算公开目录
第一部分中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况,掌握政策,协调关系,人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示;负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士,支持、协助各民主党派加强自身建设;指导有关部门做好民族宗教工作,开展海外统战工作,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作;调查研究党外知识分子的情况,培养、举荐优秀党外知识分子代表人物,开展海内外统一战线的宣传工作;民宗局是县委、县人民政府民族宗教工作的职能部门,是县委、县政府的参谋和助手;是宣传贯彻落实党的民族宗教政策法规,维护民族团结,宗教和谐;协助党委政府做好民族地区经济社会发展工作,促进民族地区民族团结,宗教和谐,实现民族团结进步,边疆繁荣稳定。开展创建全国民族团结进步示范县工作,正是如火如荼地进行中,加快少数民族和少数民族地区的经济发展的是民宗部门这一根本任务,特别是近几年来扶持人口较少民族经济社会的发展,对当地的少数民族地区经济文化发展取得了一定的成效。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:是2019年度根据机构改革相关文件精神,梁河县委、县政府作出决定。县委统战部与县民宗局合署办公,设二股一室,分别是:
1.综合办公室
2.民族宗教股
3.侨办股
(三)重点工作概述
1.筑牢思想根基,在构建大统战工作格局中凝聚共识。一是以习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为指引,全面落实《统战成员单位责任清单》,制定《梁河县基层党委(党组)落实统战工作责任制规定》,全面构建党委统一领导、统战部门牵头协调、有关部门各负其责的大统战工作格局。二是持续完善服务机制。健全完善统战成员信息库,实现对统战对象的动态管理和精准服务,推动统战对象的培养、选拔、使用工作机制顺畅。三是不断改进工作方式,盘活统战资源,加强协同联动,全面推动中央和省委、州委、县委关于统一战线的新部署新要求落实落细。
2.优化服务,增强统战工作质效。一是开展多种形式的调研座谈、出谋划策、民主监督等活动,积极拓展统战工作服务领域,为统战对象提供更多学习交流的机会和平台,帮助他们提升综合素质和业务能力。二是结合不同统战领域的特点和统战成员的需求,紧扣全年目标任务,积极改进工作方法,创新培训形式和宣传方式,不断提升统战工作的知晓度、认同感和影响力。三是开展网络统战工作,把更多爱党爱国、有影响有担当的网络人士纳入工作视野,积极弘扬主旋律、传播正能量。四是进一步加快乡镇商会建设,促进乡镇商会在党的建设和经济工作中更好发挥作用,积极争取实现我县乡镇商会全覆盖。五是积极搭建统战成员与政府、企业、社会等各方面的交流平台,提供更多展示才华、交流思想的机会。
3.强化风险意识,坚决守住安全底线。要增强忧患意识,加强研判预警。建立健全调研、风险研判、评估、防控等协同机制。坚持我国宗教中国化方向,要依法管理宗教事务,进一步健全管理制度、优化管理流程。加强政策法规宣传教育,组织开展宗教界人士政策法规培训不少于5场次,宗教工作“三支队伍”培训不少于2次,不断提升宗教事务治理法治化、规范化水平,筑牢宗教领域安全防线。要完善应急预案,加大部门协调联动力度,讲究策略方法,依法依规、精准施策。
4.聚力示范创建,打响全国民族团结进步示范创建攻坚战。要突出主线,将铸牢中华民族共同体意识贯穿于示范创建的各环节、全过程。深入开展民族团结宣传教育,增强各族群众对中华文化的认同。要提质增效,对照创建指标体系,补齐短板弱项,推动创建工作与经济社会发展、乡村振兴、民生改善等深度融合。形成共建共享的良好局面,确保2027年圆满完成创建验收目标。大力推进民族特色产业培育发展,重点扶持1-2家民族特色商品生产骨干企业,提升产业规模化、品牌化水平,积极向上争取(少数民族发展任务)项目资金,持续改善少数民族地区发展条件。
5.锻造过硬队伍,为统战事业提供坚强组织保障。要把政治建设摆在首位,始终同党中央保持高度一致,坚决落实县委决策部署。要提升专业能力,提升运用法治思维和法治方式开展工作、解决问题的能力。要锻造优良作风,密切联系党外人士,真诚交朋友、虚心听意见、耐心做工作,以过硬作风赢得尊重、凝聚人心,推进工作思路、方式方法和体制机制创新,将各领域统战人士团结起来、组织起来、活动起来、作用发挥出来。在队伍建设上突破提升。建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍,提升统战工作水平,推动县委、县政府各项决策部署落到位、见成效。
二、预算单位基本情况
梁河县委统战部(民宗局)编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制11人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4443213.18元,其中:一般公共预算4443213.18元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年4556856.90对比减少了113643.72元,减少了2.49%,主要原因分析是基本支出减少了133631.16元,项目支出增加了抚恤金19987.44元,社会保障和就业支出减少26776.91元,卫生健康支出减少了21479.27元,住房保障支出增加12576.96元,行政运行减少了59514.50元,其他行政医疗减少3117.47元,减少了机关事业单位职业年金缴费支出88593.01元,增加了退休人员建房补助资金41928.50元。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4443213.18元,其中:本年收入4443213.18元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4443213.18元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年4556856.90对比减少了113643.72元,减少了2.49%,主要原因分析是基本支出减少了133631.16元,项目支出增加了抚恤金19987.44元,社会保障和就业支出减少26776.91元,卫生健康支出减少了21479.27元,住房保障支出增加12576.96元,行政运行减少了59514.50元,其他行政医疗减少3117.47元,减少了机关事业单位职业年金缴费支出88593.01元,增加了退休人员建房补助资金41928.50元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4443213.18元,与上年4556856.90元对比减少113643.72元,下降2.49%。财政拨款安排支出4443213.18元,其中:基本支出2757225.74元,与上年2890856.90元对比减少133631.16元,下降4.62%,主要原因分析:社会保障和就业支出减少26776.91元,卫生健康支出减少了21479.27元,住房保障支出增加12576.96元,行政运行减少了59514.50元,其他行政医疗减少3117.47元;项目支出1685987.44元,与上年1666000元对比增加19987.44元,增长1.20%,主要原因分析是:增加了抚恤金19987.44元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面:
1.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项1500000元,主要用于保障梁河县创建全国民族团结进步示范县工作正常运转开支;
2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出9400元,主要用于乡村振兴工作队员驻村生活费和通讯费补助,其他组织事务公用经费;
3.功能科目2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行2086630.20元,主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;
4.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务50000元,主要用于宗教工作调研、处理宗教热点难点问题,宗教法规宣传三支队伍建设、宗教团体建设和目标责任制管理以及机构正常运转开支;
5.功能科目2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出116000元,主要用于统战特需经费20000元、反渗透工作会议费20000元、新知阶层20000元、无党派工作20000元、佛教协会驻会补助是6人(每月500元)全年36000元开支;
6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出2850元,主要用于保障行政单位人员其他共产党事务正常运转开支;
7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休49728.50元,主要用于退休人员经费41928.50元,公用经遇8400元,主要用于保障行政事业单位退休人员的建房补助资金和退休人员公用支出的正常运转开支;
8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出279705.60元,主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的正常运转开支;
9.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤19987.44元,主要用于退休干部遗属生活补助;
10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗119132.24元,主要用于行政事业单位医疗保障缴纳费单位部分开支;
11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出14242.64元,主要用于医疗保障缴纳费单位部分开支;
12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金209779.20元,主要用于机关事业单位住房公积金缴纳费单位部分开支。
(二)财政拨款安排支出按经济分类
财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面:
1.工资福利支出:(1)基本工资806004元(其中:基本支出806004元,项目支出0.00元);(2)津贴补贴848736元(其中:津贴补贴848736元,项目支出0.00元);(3)奖金207927元(其中:行政运行奖金67167元,行政绩效奖励140760元,项目支出0.00元);(4)机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费279705.60元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费279705.60元,机关事业单位职业年金缴费0.00元,项目支出0.00元);(5)职工基本医疗保险缴费104889.60元(其中:职工基本医疗保险缴费104889.60元,项目支出0.00元);(6)其他社会保障缴费14242.64元(其中:生育保险3496.32元,大病保险费7250元,工伤保险3496.32元,项目支出0.00元);(7)住房公积金209779.20元(其中:住房公积金209779.20元,项目支出0.00元)
2.商品和服务支出:(1)办公费元(其中:基本支出7700元,项目支出56800元);(2)印刷费796200元(其中:基本支出0万元,项目支出796200元);(3)水电费10600元(其中:基本支出10600元,项目支出0万元);(4)邮电费1500元(其中:基本支出1500元,项目支出0万元);(5)差旅费153200元(其中:基本支出12000元,项目支出144200元);
(6)公务接待费21800元(其中:基本支出2000元,项目支出19800元);(7)公务用车运行维护费9700元(其中:基本支出2400元,项目支出7300元);(8)其他交通用费218400元(其中:基本支出143400元,项目支出75000元);(9)培训费62000元(其中:基本支出0.00元,项目支出62000元);(10)会议费46000元(其中:基本支出0.00元,项目支出46000元);(11)其他商品和服务支出441750元(其中:基本支出15050元,项目支出426700元);(12)工会经费49363.20元(其中:基本支出49363.20元,项目支出0.00元);(13)退休费41928.50元(其中:基本支出41928.50元,项目支出0.00元);
3.对个人和家庭的补助支出:(1)其他对个人和家庭的补助17000元(基本支出0.00元,项目支出17000元);
五、县对下专项转移支付情况
本部门无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额84698元,其中:政府采购货物预算84698元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31500.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次。增减变化原因:与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年公务接待费预算为21800元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为18次,共计接待273人次。
增减变化原因:主要是增加创建全国民族团结进步示范县检查人员接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费为9700元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护9700元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:公务车老化,维修费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、佛教协会驻会补助经费绩效目标是完成对宗教教职人员、信教群众的培训工作,完成州委统战部交办的一网两单工作及相关宗教工作,按照上级要求完成民族工作,非公经济人士工作和新的社会阶层人士工作,开展民族团结进步宣传教育、七进宗教场所活动各一次,完成县乡村宗教工作网络和乡、村两级责任制工作如期按时完成,提升宗教界综合素质,按时完成统战特需反渗透工作,信教群众抵御渗透效果明显达到90%,社会效益是提升宗教团体统战对象爱国爱教。
(二)民族工作专项——创建全国民族团结进步示范县工作经费绩效目标是;根据中共梁河县常委会会议纪要十一届县委第32次常务会议纪要,关于梁河县创建全国民族团结进步示范县的实施方案,创建全国民族团结进步示范县是加快我县发展步伐,如期全面实现小康社会的客观要求,是巩固和发展平等团结互助和谐社会主义民族关系的重要举措,是维护社会稳定现实需要,是展示梁河发展成就新形象的重要载体。
(三)宗教工作经费绩效目标是:做好全县民族团结稳定工作、宗教界宗教和顺和谐,防止宗教渗透,全面贯彻党的宗教信仰自由政策,依法管理宗教事务,坚持独立自主自办的原则,积极引导宗教与社会主义社会相适应,切实加强爱国宗教团体和宗教教职人员队伍建设,增强自修能力强,形成一支政治上靠得住,学识上有造诣,品德上能够服众的宗教教职人员队伍,保证宗教组织领导权牢牢握在爱国爱教人士手中,坚持政治上团结合作。信仰上相互尊重,巩固和发展党同宗教的爱国统一作战,为促进全县经济发展,民族团结,边防巩固社会和谐和顺,社会效益逐年得到提高,民族团结宗教和谐成效明显。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年机关运行经费安排223963.20元,与上年230850.04元对比减少6886.84元,减少2.98%,主要原因分析:其他公用经费减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比0.00元,主要原因分析,无。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,中国共产党梁河县委员会统一战线工作部资产总额1437177.37元,其中,流动资产983723.37元,固定资产453454元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1493.32元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加833986.78元,其中固定资产减少10065元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产26项,账面原值87040元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00。
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