梁河县财政局

梁河县归国华侨联合会2026年预算公开

浏览量:63    作者: 日期:2026/3/18

 

梁河县归国华侨联合会2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县归国华侨联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解和反映侨情民意,加强团结、广泛沟通、化解矛盾;加强侨界群众工作,扶贫助困、开展慰问,传递党和政府对归侨侨眷的关怀;加强归侨、侨眷的法治宣传教育,培育和践行社会主义核心价值观,为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务,为梁河县的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》、《云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法》,依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷人大代表、政协委员的人事安排,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策,为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出梁河县侨联工作计划和发展规划,组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,指导乡镇侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点,加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括:综合办公室

所属单位0个, 

(三)重点工作概述

1. 深化侨界思想政治引领,宣传贯彻党的方针政策及涉侨法律法规,认真学习党的二十届四中全会精神,凝聚侨界共识,把广大归侨侨眷和海外侨胞更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,为全面推进中华民族伟大复兴贡献侨界力量。认真开展侨法宣传教育,继续发挥法律为侨服务的作用,提高依法维护侨胞权益的水平,做好侨联信访工作。

2. 拓展联络联谊广度。进一步做好为海外侨胞服务工作。加强和拓展与海外侨团、重点人士的联谊工作和对外宣传人文交流工作,讲好中国故事,增进华裔青年对党、国家、民族及习近平新时代中国特色社会主义思想的认同。进一步完善国内、外侨务资料基础数据库建设,继续做好与侨团、侨校及侨领文化交流工作。计划到瑞丽或陇川与侨商开展1次联络联谊活动。

3.加强为侨服务工作。积极申报中央华侨事务项目并抓好落实。今年共申报7个项目分别是:芒东村、倪开宏、丙赛村3侨胞之家建设;芒东镇首届文化艺术特色美食节及华侨文化节和精彩梁河“中秋·侨韵”葫芦丝音乐会项目2个,每个5万元;芒东村产业帮扶培训和送医送药义诊项目各1个。继续做好九保村侨胞之家的工作,挖掘好涉侨元素,打造好特色亮点。加强基层侨联组织建设,继续做好侨务网格化工作。加强与相关部门协同联动,通过已经建立的检侨合作、司侨合作机制,调解好涉侨纠纷;做好侨务信访工作,切实做到件件有落实,事事有回音,切实维护好侨益。

4.开展好侨情调研。落实好基层一线工作法,定期不定期开展好侨资侨属企业、归侨侨眷走访工作,了解他们的生产生活情况,力所能及地为他们解决实际困难。

5.持续做好意识形态、党风廉政、法治、乡村振兴、民族团结等工作,组织学习党的二十大精神,组织开展“铸牢中华民族共同体意识。发挥侨界力量,为梁河地方经济建设贡献力量。

6.建设侨务干部队伍。积极推进侨务干部队伍建设,加强队伍管理和培训,提高依法行政能力和依法护侨水平,适应新时期侨务工的需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制4人。在职实有3人,其中:财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入710019.06元,其中:一般公共预算710019.06元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元

与上年562917.41元对比增加了147101.65元,增长26.13%,增长主要原因分析:增加了职业年金单位部分94620.93元,单位养老保险单位部分8497.92元,增加了人员经费17291.19元,住房公积金6373.44元,增加死亡抚恤金12240元,增加了行政单位医疗费单位部分3445.96元,减少了个人部分1438.92

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入710019.06元,其中:本年收入710019.06元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款710019.06元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元

与上562917.41元对比增加了147101.65元,增长26.13%,主要原因分析:增加了职业年金单位部分94620.93元,单位养老保险单位部分8497.92元,增加了人员经费17291.19元,住房公积金6373.44元,增加死亡抚恤金12240元,增加了行政单位医疗费单位部分3445.96元,减少了个人部分1438.92元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出710019.06元,与上年562917.41元对比增加147101.65元,增长26.13%财政拨款安排支出710019.06元,其中基本支出657779.06元,与上年522917.41元对比增加134861.65元,增长25.79%,主要原因分析:增加了职业年金单位部分94620.93元,单位养老保险单位部分8497.92元,增加了人员经费17291.19元,住房公积金6373.44元,增加死亡抚恤金12240元,增加了行政单位医疗费单位部分3445.96元,减少了个人部分1438.92元;项目支出40000元,与上年40000元对比增加0.00元,增长0.00%,主要原因分析,与上年持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面:   

1.2012501一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行432361.25元,主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2013405一般公共服务支出—统战事务—华侨事务支出40000.00元,主要用于侨联日常办公开支;

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4445元,主要用于退休人员公用经费;

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57838.08元,主要用于在职职工基本养老保险缴费单位部分缴费。

5. 功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出94620.93元,主要用于机关事业单位职业年金缴费单位部分缴费。

6. 功能科目2080801抚恤—死亡抚恤支出12240元,主要用于退休干部遗属生活补助金支出。

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21689.28元,主要用于医疗保险单位部分缴费;

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗保险支出3445.96元,主要用于生育保险缴费;

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43378.56元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面:

1.工资福利支出:(1)基本工资146028.00元(基本支出146028.00元,项目支出0.00元);(2)津贴补贴197520.00元(基本支出197520.00元,项目支出0.00元);  (3)奖金12169.00元(基本支出63571.00元,项目支出0.00元);(4)行政绩效奖励奖金26220.00元(基本支出26220.00元,项目支出0.00元);(5)机关事业基本养老保险费57838.08元(基本支出57838.08元,项目支出0.00元);(6)职业年金缴费94620.93元(基本支出94620.93元,项目支出0.00元);(7)职工基本医疗保险缴费21689.28元(基本支出21689.28元,项目支出0.00元);(8)其他社会保障缴费8011.45元(基本支出8011.45元,项目支出0.00元);(9)住房公积金43378.56元(基本支出43378.56元,项目支出0.00

2.商品和服务支出:(1)办公费29067.00元(基本支出5739.00元,项目支出23328.00元);(2)医疗费2800.00元(基本支出2800.00元,项目支出0.00元);(3)公务接待费940.00元(基本支出940.00元,项目支出0.00元);(4)因公出国(境)费用940.00元(基本支出940.00元,项目支出0.00元);(5)会议费210.00元(基本支出210.00元,项目支出0.00元);(6)电费1000.00元(基本支出1000.00元,项目支出0.00元);(7)其他商品和服务支出3000.00元(基本支出3000.00元,项目支出0.00元);(8)工会费7229.76元(基本支出7229.76元,项目支出0.00元);(9)其他交通费用27500.00元(基本支出27000.00元,项目支出500.00元);(10)退休费1445.00元(基本支出1445.00元,项目支出0.00元);(11)邮电费8172.00元(基本支出0.00元,项目支出8172.00元);(12)差旅费7000.00元(基本支出0.00元,项目支出7000.00元);(13)生活补助1000元(基本支出0.00元,项目支出1000.00元)。

3.对个人和家庭的补助支出:(1)生活补助12240.00元(基本支出0.00元,项目支出12240.00元)。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2900.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县归国华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款三公经费合计1880.00元,较上年0.00,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

梁河县归国华侨联合会2026年因公出国(境)费预算为940元,较上年增加0.00增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次

增减变化原因:与上年持平。

(二)公务接待费

梁河县归国华侨联合会2026年公务接待费预算940.00元,较上年增加0.00增长0.00%,国内公务接待批次为2次,共计接待9人次

增减变化原因:是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,严格按照接待标准接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

梁河县归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费0.00元,较上年增加0.00增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00增长0.00。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化情况

八、重点项目预算绩效目标情况

侨务办公经费绩效目标。一是认真开展侨法宣传。加大侨法的宣传培训力度,更好地用法律维护归侨侨眷的合法权益,营造全社会知侨、懂侨、爱侨的良好氛围,每年组织开展侨法宣传2次以上;二是加强联谊交流。进一步做好为海外侨胞服务工作。加强和拓展与海外侨团、重点人士的联谊工作和对外宣传人文交流工作,开展好网上“夏令营”活动,增进华裔青年对祖籍国党、国家、民族及习近平新时代中国特色社会主义思想的认同。进一步完善国内、外侨务资料基础数据库建设,继续做好与侨团、侨校及侨领文化交流工作;三是加强侨联组织建设和侨情调研。加大对海内外侨情调研,加快基层侨联组织建设,为加强中缅友好交往提供参考;加强侨务信息收集整理上报工作;做好向海外侨商宣传梁河建设的政策,经常性走访侨企,听取企业意见、建议,积极为侨企和归侨侨眷及海外侨胞排忧解难办实事,维护侨企和海内外侨胞合法权益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县归国华侨联合会2026年机关运行经费安排43058.76元,与上年47796.52元对比减少了4737.76元,主要原因分析减少公用经费支出。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县归国华侨联合会2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比0.00元,主要原因分析:上年没有安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,梁河县归国华侨联合会资产总额44268.81元,其中,流动资产3177.98元,固定资产110943.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1600.00元,其他资产0.00元。与上年13246.68元相比,本年资产总额增加31022.13元,其中固定资产增加35654.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。


 [附件: 梁河县归国华侨联合会部门预算公开表