梁河县卫生健康局

梁河县卫生健康局2025年部门预算公开

浏览量:2844    作者: 日期:2025/3/11

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梁河县卫生健康局2025年部门预算公开目录

 

第一部分 梁河县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县卫生健康局2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二部门政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县卫生健康局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策,拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.推进梁河县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康梁河战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略,融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

(二)机构设置情况

我部门共设置11个内设股室,包括:办公室、财务规划与信息股(会计核算中心)、法规监督管理与职业健康股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股(卫生应急办、爱卫办)、医政医管股、基层卫生健康股、中医管理与科技教育股、健康产业发展与妇幼老龄健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股

所属单位14个,分别是:

1.梁河县疾病预防控制中心 

2.梁河县卫生监督大队;

3.梁河县妇幼保健院;

4.梁河县人民医院;

5.梁河县中医医院;

6.梁河县河西乡卫

7.梁河县九保阿昌族乡卫生院;

8.梁河县勐养镇卫生院;

9.梁河县平山乡卫生院;

10.梁河县大厂中心卫生院;

11.梁河县曩宋中心卫生院;

12.梁河县芒东镇中心卫生院;

13.梁河县小厂乡卫生院;

14.梁河县遮岛镇社区服务中心。

)重点工作概述

梁河县卫生健康局紧紧围绕保基本、强基层、建机制的基本思路,坚持利民惠民导向,切实把解决群众关注的热点、难点问题放在突出位置,高度重视,精心组织,稳妥推进,狠抓各项工作。2024年主要工作任务:

1.深入推进医药卫生体制改革,不断优化医疗卫生供给侧服务内涵。

1)巩固完善国家基本药物制度。全县各医疗卫生机构都严格执行药品网上集中采购,按要求配备使用基本药物,认真落实零差率销售政策,切实让利于民,基本药物制度政策稳步推进。(2)继续推进公立医院改革,提高公立医院服务能力。(3)逐步建立医疗联合体和医共体,充分发挥资源效用。

2.以提升群众获得感为目标,大力推进健康扶贫工作。  

根据《梁河县健康扶贫行动计划(2016-2020)》《梁河县贯彻落实<云南省健康扶贫30条措施>的实施方案》及《梁河县2018年健康扶贫工作计划》的要求,明确了健康扶贫政策、目标、任务和工作措施,为健康扶贫工作提供坚强的组织保障。

3.扎实开展卫生基础工作,夯实健康梁河建设基石。

1)基层卫生服务体系不断完善,服务能力明显提高。(2)切实推进基本公共卫生服务项目,提高公共卫生保障能力。(3)扎实开展传染病、慢性病防控和卫生应急工作,防制成效显著。(4)医政管理有序推进,医疗服务水平不断提升。(5)扎实推进家庭医生签约服务。(6)强化监管,卫生监督执法水平明显提高。

4.坚持基本国策不动摇,稳步推进计划生育工作。

1)认真落实利益导向机制,确保计生惠民政策落到实处。(2)力求服务均等,努力做好流动人口服务和管理工作。(3)精心组织,认真做好全员人口信息化建设工作。(4)找准工作定位,充分发挥计划生育协会职能作用。(5)严格程序,规范行政执法工作。

5.聚焦工作目标,全力推进艾滋病防治工作。

1)对表对标抓好工作落实。结合德宏州第四轮禁毒防艾人民战争精神,以阻断传播为目的,全力以赴地开展各项工作,防治工作取得了阶段性的进展。(2)关怀救助覆盖面不断扩大。(3)凝心聚力,推进三个“90%”防艾工作任务。

 6.强化队伍建设,增强发展后劲。

1)加强组织领导,抓好党风廉政建设工作。(2)坚持正确的用人导向,选好配强卫健后备干部,切实加强了对县乡医疗机构领导班子的党风廉政建设责任制管理工作,为下一步实施医疗联合体建设工作打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共15个。其中:财政全额供给单位14个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位13个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制583人,其中:行政编制19人,工勤人员编制3事业编制562人。在职实有542人,其中:财政全额保障379人,财政差额补助163人,财政专户资金、单位资金保障419人。

离退休人员285人,其中:离休1人,退休284人。

车辆编制27辆,实有车辆27辆(其中救护车26辆),超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入295,934,330.38,其中:一般公共预算79,166,496.62,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入216,749,614.09,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入18,219.67

与上年307,292,824.01对比减少11,358,493.63元,下降3.7%主要原因分析:各医疗机构事业收入预算减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入79,166,496.62,其中本年收入79,166,496.62,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款79,166,496.62,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.0

与上年76,111,511.22对比增加3,054,985.40元,增长4.01%主要原因分析:在职人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金较上年缴费基数上升

四、算单位支出情况

2025年部门预算总支出295,934,330.38,与上年307,292,824.01对比减少11,358,493.63元,下降3.7%财政拨款安排支出79,166,496.62,其中基本支出75,632,196.62,与上72,807,111.22对比增加2,825,085.40元,增长3.88%主要原因分析:在职人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金较上年缴费基数上升;项目支出3,534,300.00元,与上年3,304,400.00元对比增加229900元,增长6.69%,主要原因分析:根据测算生育支持项目县级应配套经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于

1.功能科目2013299一般公共服务支出— 组织事务—其他组织事务支出152,280.00元,主要用于驻村工作队员生活补助和通信补贴经费及老干支部书记、委员补助;

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出27,750.00元,用于党组织工作经费以及老干支部工作经费;

3.功能科目2080199社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出19,586.88元,主要用于大学生公益性岗位工资及社会保障缴费;

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休172,500.00元 ,主要用于行政离退休公用经费以及离休人员工资退休人员建房费;

5.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休19,200.00元 ,主要用于事业离退休公用经费以及退休人员建房费;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6,342,577.92元 ,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

7.功能科目2080506行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出809,987.07元 ,主要用于机关事业单位职业年金缴费;

8.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤44,124.00元 ,主要用于职工遗属生活补助以及单位职工死亡抚恤;

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出236,224.92元,主要用于职工失业保险缴费;

10.功能科目2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行2,553,281.52元,主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

11.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务540,000.00元,主要用于3岁以下婴幼儿照护服务发展工作经费、爱国卫生8个专项行动专项经费及创建国家卫生县城省级文明城市专项、儿童青少年近视监测工作、法制工作、健康教育工作等;

12.功能科目2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院14,879,853.60元,主要用于梁河县人民医院职工工资支出;

13.功能科目2100202卫生健康支出—公立医院—中医(民族)医院4,123,973.00元,主要用于梁河县中医院事业人员支出工资;

14.功能科目2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出72,500.00元,主要用于梁河县妇幼保健院公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金;

15.功能科目2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院25,474,022.00元,主要用于九个乡镇卫生院职工工资及退休人员建房费;

16.功能科目2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出967,800.00元,主要用于乡村医生补助;

17.功能科目2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构5,966,338.16元,主要用于梁河县疾控中心在编在职人员工资以及机构正常运转开支;

18.功能科目2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构794,840.20元,主要用于梁河县卫生监督在编在职人员工资以及机构正常运转开支;

19.功能科目2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构4,342,989.00元,主要用于梁河县妇幼保健院在编在职人员工资;

20.功能科目2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务220,100.00元,主要用于辖区内基本公共卫生服务项目支出;

21.功能科目2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务664,800.00元,主要用于艾滋病聘用人员工资支出;

22.功能科目2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理20,000.00元,主要用于突发公共卫生事件应急处置;

23.功能科目2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构304,000.00元,主要用于计划生育事业经费支出;

24.功能科目2100799卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构1,166,300.00元,主要用于计划生育系列保险补助、两项制度及奖优免补县级补助、生育支持项目县级配套专项补助;

25.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗170320.50元,主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费;

26.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3,861,453.06元,主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费;

27.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出442,761.35元,主要用于职工生育保险缴费;

28.功能科目2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出10,000.00元,主要用于病媒生物专项经费以及食品安全工作经费;

29.功能科目2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10,000.00元,主要用于卫生健康扶贫工作保障经费;

30.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4,756,933.44元,主要用于在编在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济分类,主要用于

1.工资福利支出:1)基本工资20,146,371.60元(其中:基本支出20,146,371.60元,项目支出0.00元);(2)津贴补贴5,395,053.60元(其中:基本支出5,395,053.60元,项目支出0.00元);(3)奖金473,128.00元(其中:基本支出473,128.00元,项目支出0.00元);(4)绩效工资30,996,919.40元(其中:基本支出30,996,919.40元,项目支出0.00元);(5)机关事业单位基本养老保险缴费6,342,577.32元(其中:基本支出6,342,577.32元,项目支出0.00元); (6)职业年金缴费809,987.07元(其中:基本支出809,987.07元,项目支出0.00元);(7)职工基本医疗保险缴费4,031,773.56元(其中:基本支出4,031,773.56元,项目支出0.00元);(8)其他社会保障缴费717,640.50元(其中:基本支出717,640.50元,项目支出0.00元);(9)住房公积金4,756,933.44元(其中:基本支出4,756,933.44元,项目支出0.00元);(10)其他工资福利支出192,000.00元(其中:基本支出192,000.00元,项目支出0.00元)。

2.商品和服务支出1)办公费532,721.00元(其中:基本支出98,741.00元,项目支出433,980.00元);(2)水费12,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出2,000.00元);(3)电费18,000.00元(其中:基本支出15,000.00元,项目支出3,000.00元)4)邮电费148,800.00元(其中:基本支出38,800.00元,项目支出110,000.00元); (5)差旅费109,640.00元(其中:基本支出15,640.00元,项目支出94,000.00元);(6)会议费 1,500.00元(其中:基本支出1,500.00元,项目支出0.00元);(7)公务接待费7,340.00元(其中:基本支出7,340.00元,项目支出0.00元);(8)劳务费131,800.00元(其中:基本支出15,200.00元,项目支出116,600.00元);(9)工会经费159,609.604元(其中:基本支出159,609.604元,项目支出0.00元);(10)公务用车运行维护费47.560.00元(其中:基本支出47.560.00元,项目支出0.00元);(11)其他交通费用214,800.00元(其中:基本支出208,800.00元,项目支出6,000.00元);(12)其他商品和服务支出149,000.00元(其中:基本支出74,600.00元,项目支出74,400.00元);(13)印刷费 212,000.00元(其中:基本支出2,000.00元,项目支出210,000.00元); (14)培训费5,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出5,000.00元);(15)专用材料费607,600.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出607,600.00元);(16)委托业务费456,900.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出456,900.00元);(17)福利费15,160.00元(其中:基本支出15,160.00元,项目支出0.00元)。

3.对个人和家庭的补助支出:1)离休费157,500.00元(其中:基本支出157,500.00元,项目支出0.00元);(2)抚恤金5,424.00元(其中:基本支出5,424.00元,项目支出0.00元);(3)生活补助2,206,126.88元(其中:基本支出873,326.88元,项目支出1,332,800.00元);(4)其他对个人和家庭的补助8,640.00元(其中:基本支出8,640.00元,项目支出0.00元)。

4.资本性支出:(1)办公设备购置9,520.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出9,520.00元);(2)专用设备购置72,500.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出72,500.00元)。

五、县对下项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目141个,政府采购预算总额3,530,659.00,其中:政府采购货物预算2,664,455.00、政府采购服务预算866,204.00、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县卫生健康局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计54,900.00,较上年60,200.00减少5,300.00,下降8.8%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

梁河县卫生健康局2025因公出国(境)费预算为0.00,较上年0.00增加0.00增长0%共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

梁河县卫生健康局2025年公务接待费预算7,340.00,较上7,335.00增加5增长0.07%国内公务接待批次为20次,共计接待92人次

原因厉行节约,严控各部门项目预算经费和“三公”经费支出,较上年增加5元,无明显变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

梁河县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费47,560.00,较上52,865.00减少5,305.00,下降10.03%其中:公务用车购置费0.00,较上年0.00增加0.00增长0.00%;公务用车运行维护费47,560.00,较上52,865.00减少5,305.00,下降10.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1,其他用车26辆。

增减变化原因一是厉行节约,严控各部门项目预算经费和“三公”经费支出;二是结合“三公”经费逐年下降的目标要求压缩公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金的预算绩效目标:贯彻落实国家省级公立医院综合改革目标、任务,全面取消州、县两级公立医院药品(不含中药饮片)和耗材加成,破除以药补医机制,通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道,建立新的补偿机制,将公立补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道,充分发挥公立医院的公益性质和主体作用,切实落实政府办医责任;同步调整部分医疗服务价格,补偿州、县两级公立医院因无效药品和耗材加成而减少的合理收入,切实减轻患者医药费负担,确保州、县两级公立医院综合改革顺利实施。

(二)艾滋病防治州、县级配套工作经费:最大限度发现、管理、治疗艾滋病病毒感染者和病人;减少社会歧视,有效控制性传播,继续减少注射吸毒传播,消除输血传播和母婴传播,降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率,提高感染者和病人生存质量;加强项目质量控制和能力建设,保证各防艾项目顺利实施。

(三)基本公共卫生服务项目级、县级配套资金:实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。公共卫生关系到群众的生命安全和身体健康,梁河县将其作为健康扶贫工作的重要内容,重点加强巩固基本公共卫生服务项目实施,使基本公共卫生服务进一步落实到位。居民健康档案建档管理逐步规范。

(四)计划生育“两项制度及奖优免补”县级补助资金:调整完善计划生育投入机制,支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系,推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变;形成与促进人口长期均衡发展的长效投入机制,促进基本实现人人享有计划生育优质服务。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县卫生健康局2025年机关运行经费安排413,727.44与上年414,671.84对比减少994.40元,下降0.23%主要原因分析是严格执行八项规定,控制各类会议、培训及公务接待预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,梁河县卫生健康局资产总额684,481,319.24,其中,流动资产89061553.68,固定资产119,094,585.50,对外投资及有价证券0.00,在建工程459,473,890.59,无形资产9,457,328.55,其他资产7,393,960.92。与上年591,377,132.65相比,本年资产总额增加9,3104,186.59元,其中固定资产减少251597.83。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00处置车辆0辆,账面原值0.00报废报损资产222项,账面原值1951394.31,实现资产处置收入5,000.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 [附件: 梁河县卫生健康局2025年部门预算公开表20250311032833342

监督索引号53312200436100111

文章来源:梁河县卫生健康局