梁河县文化和旅游局

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

浏览量:18182    作者: 日期:2019/2/12
功能科目编码 单位名称(科目) 基本支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
合计 1,385.88 1,025.03 777.18   247.85 57.78     12.12 271.07     1,385.88 1,025.03 777.18   247.85 57.78     12.12 271.07
行财社保股 1,385.88 1,025.03 777.18   247.85 57.78     12.12 271.07     1,385.88 1,025.03 777.18   247.85 57.78     12.12 271.07
  文体广电旅游局 1,385.88 1,025.03 777.18   247.85 57.78     12.12 271.07     1,385.88 1,025.03 777.18   247.85 57.78     12.12 271.07
    文体广电旅游局机关 1,385.88 1,025.03 777.18   247.85 57.78     12.12 271.07     1,385.88 1,025.03 777.18   247.85 57.78     12.12 271.07
207       文化旅游体育与传媒支出 914.46 824.08 777.18   46.90 55.50     12.12 2.88     914.46 824.08 777.18   46.90 55.50     12.12 2.88
01         文化和旅游 409.87 359.26 318.94   40.32 25.73     11.34 2.88     409.87 359.26 318.94   40.32 25.73     11.34 2.88
01           行政运行 167.36 149.63 149.63     17.73     11.34       167.36 149.63 149.63     17.73     11.34  
04           图书馆 70.79 64.77 64.77     3.02             70.79 64.77 64.77     3.02        
09           群众文化 152.72 144.86 104.54   40.32 4.98       2.88     152.72 144.86 104.54   40.32 4.98       2.88
10           文化和旅游交流与合作 2.00                       2.00                  
11           文化创作与保护 5.00                       5.00                  
13           旅游宣传 5.00                       5.00                  
99           其他文化和旅游支出 7.00                       7.00                  
02         文物 117.77 103.76 99.92   3.84 14.01             117.77 103.76 99.92   3.84 14.01        
04           文物保护 117.77 103.76 99.92   3.84 14.01             117.77 103.76 99.92   3.84 14.01        
03         体育 73.38 65.05 65.05     3.33             73.38 65.05 65.05     3.33        
08           群众体育 73.38 65.05 65.05     3.33             73.38 65.05 65.05     3.33        
06         新闻出版电影 2.74 2.74     2.74               2.74 2.74     2.74          
07           电影 2.74 2.74     2.74               2.74 2.74     2.74          
08         广播电视 310.70 293.27 293.27     12.43     0.78       310.70 293.27 293.27     12.43     0.78  
01           行政运行 11.73 10.43 10.43     1.30     0.78       11.73 10.43 10.43     1.30     0.78  
04           广播 293.97 282.84 282.84     11.13             293.97 282.84 282.84     11.13        
99           其他广播电视支出 5.00                       5.00                  
208       社会保障和就业支出 380.31 109.84     109.84 2.28       268.19     380.31 109.84     109.84 2.28       268.19
05         行政事业单位离退休 380.31 109.84     109.84 2.28       268.19     380.31 109.84     109.84 2.28       268.19
01           归口管理的行政单位离退休 123.81         0.96       122.85     123.81         0.96       122.85
02           事业单位离退休 146.66         1.32       145.34     146.66         1.32       145.34
05           机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.84 109.84     109.84               109.84 109.84     109.84          
221       住房保障支出 91.11 91.11     91.11               91.11 91.11     91.11          
02         住房改革支出 91.11 91.11     91.11               91.11 91.11     91.11          
01           住房公积金 91.11 91.11     91.11               91.11 91.11     91.11          
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