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梁河县妇联2019年部门预算编制说明

浏览量:6483   作者:  日期:2019/2/13


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梁河县妇联2019年预算公开

目录

 

第一部分 梁河县妇联2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县妇联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

   

梁河县妇联2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责是:

1.根据党的中心任务,指导全县各级妇女组织依据《全国妇联章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究,推动各有关部门,有关方面着力研究解决妇女儿童事业发展中出现的新问题,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

3.发挥妇女在两个文明建设中的作用,深入持久地开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”活动,组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设;宣传各行各业先进妇女,教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强意识,全面提高素质,促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理,民主监督,促进妇女参政议政;维护妇女儿童合法权益,贯彻落实男女平等基本国策。

5.协调和推动政府有关部门全面执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《梁河县妇女发展规划》、《梁河县儿童发展规划》,保证两个规划的各项目标顺利完成。

(二)机构设置情况

根据妇联工作任务和职责,设立四个股室,即:办公室、宣传教育股、妇女发展股、家庭和儿童股。

(三)重点工作概述

办公室负责协调、承办妇联机关的日常事务;负责各种会议的会务、秘书工作;起草有关文件和总结;做好收发、文件传阅及档案管理;负责机关审计、统计、物资设备、综治及后勤服务等工作。保证用车;负责机关的干部人事管理工作。负责开展联谊、统战工作,指导、联系各界妇女联谊组织,开展联谊活动;指导妇联基层组织建设工作;了解培养选拔女干部的情况、建立妇女人才信息库。

宣传教育股负责调查研究城乡妇女思想状况,指导妇联系统的宣传教育、干部培训和思想政治工作;参与重要文件的起草工作;参与妇女权益方面的执法监督,接待和处理来信来访;推动家庭文化建设活动;负责妇女工作简讯的编辑、发放;配合新闻传媒等部门开展旨在促进妇女进步、提高妇女素质、宣传妇女优秀群体和优秀人物的宣传教育活动。

妇女发展股调查城乡妇女发展状况,指导协调城乡妇女的职业技术、技能、文化、科技培训;推进全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”活动;承担县“双学双比”、“巾帼建功” 活动领导小组办公室的日常工作;负责妇女事业发展项目的申报、审核和管理;加强机关企事业单位妇联组织建立阵地,推动妇女事业向前发展。

家庭和儿童股协调推动政府有关部门实施妇女儿童发展规划。处理妇女儿童工作委员会的日常事务;准备有关文件、资料,承担会务工作;草拟委员会工作总结、意见、会议决议、报告等有关文件;负责牵头召开工作协调会;负责协调、联系各成员单位的工作;根据委员会工作部署组织调研和检查,督促委员会各项工作的贯彻落实情况;向县政府领导及委员会单位反映汇报工作;做好委员会文件立卷归档工作。调查研究城乡儿童的状况,协调、参与未成年人权益的立法和执法监督;牵头、协调、推动社会各有关部门组织开展家教工作;宣传普及、参与家庭教育知识的推广,开展家庭教育理论研究、培训骨干;对贫困女童的就学情况进行调查,积极协调,采取各种措施,促进女童入学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 1人,事业编制6人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休0人,退休 3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入190.84万元,其中:一般公共预算财政拨款190.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 190.84万元,其中:本年收入190.84万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款190.84万元(本级财力190.84万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 190.84万元。财政拨款安排支出 190.84万元,其中,基本支出178.84万元,项目支出12万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出190.84万元,其中:一般公共服务支出148.28万元,主要用于在职人员工资福利支出、保障本单位机构正常运转的日常支出;社会保障和就业支出33.14万元,主要用于离退休人员的离退休费及抚恤金支出;住房保障支出9.42万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年县妇联财政拨款支出190.84万元,其中:基本支出178.84万元,项目支出12万元。按部门支出经济分类分为工资福利支出100.91万元,主要用于在职人员工资福利支出;商品服务支出11.37万元,主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出;对个人和家庭的补助支出66.56万元,主要用于离退休人员的离退休费及抚恤金支出。

五、省对下专项转移支付情况

2019年县妇联无省对下专项转移支付支出。

六、政府采购预算情况

年初预算无采购预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年县妇联“三公”经费预算为:因公出国(境)经费

0元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费安排0.4万元,与上年相比无变动。

(二)2019年县妇联收入预算总额为190.84万元,其中:本级财力190.84万元。比上年的139.79万元增加51.05万元,增加主要原因是工资福利增加。

(三)2019年县妇联支出预算总额为190.84万元,本级财力安排支出190.84万元,其中:基本支出178.84万元,比上年的139.79万元增加39.05万元,增加原因主要是工资福利增加。项目支出12万元,比上年的0万元增加了12万元,增加主要原因是因为上年度列入保障本单位机构正常运转的日常的支出本年度都列入了项目支出中。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目,分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年财政预算安排县妇联机关运行经费4.29万元,其中:办公费0.6万元,差旅费0.3万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,公务接待费0.7万元,公务用车运行维护费0.4万元,工会及福利费1.71万元,退休公用经费0.18万元。比上年的59.96万元减少 55.67万元,减少主要原因是上年度列入保障本单位机构正常运转的日常支出的其他一般公用经费本年度列入了对个人和家庭补助中。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.认真贯彻落实男女平等基本国策,坚持以人为本,以实现好、维护好、发展好广大妇女的根本利益为出发点和落脚点,着力解决妇女发展中是重点难点问题,提高妇女社会地位,保障妇女合法权益,优化妇女发展环境,促进妇女全面发展,推动两性和谐发展,保障妇女与经济社会同步协调发展。

2.推动妇女平等依法行使民主权利,平等参与经济社会发展,平等享有改革发展成果,让妇女的生命权、生存权和发展权得到全方位保障。依法保障儿童权利,改善儿童成长环境,提升儿童福利水平,消除对女童的歧视,促进儿童身心健康发展,让儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权得到全方位保障。

监督索引号53312200471300111

 


 [附件: 妇联_2019020112504020190924032216552