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梁河县人民政府办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 梁河县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 梁河县人民政府办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。
2.负责县人民政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助县人民政府领导组织起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件。
4.研究各乡镇人民政府和县直各部门、单位请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。
5.根据县人民政府领导指示,对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县人民政府领导决定。
6.督促检查各乡(镇)人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导报告。
7.协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作;负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导指示。
8.根据县人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
9.组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议、政协委员提案的办理工作,承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
10.负责县人民政府政务督查工作。
11.承担梁河县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。
12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。
13.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府领导的来信来电和网络信访事项,接待来访。
14.承办上级机关和县委、县人民政府领导转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
15.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案,推动党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。
16.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和上访的处置工作。
17.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
18.负责信访信息化和视频信访系统建设,指导全县信访信息系统建设和应用工作。
19.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
20.负责外事管理工作。完成县委外事工作委员会交办的任务。
21.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.办文办会精益求精。
严格落实中央、省、州、县委相关要求,对会议方案、领导讲话、下发文件、会后报道等各种材料严把行文、运转、审批关,下大力气精简文件、会议、督查,不断提高工作效率。一是抓文电运行。针对来文来电,按照“急事急办、特事特办”的原则,收文处理专人负责,专簿登记,签字流转、密件专办,确保高效、快捷、安全、规范。二是抓发文把关。按照“主题鲜明、结构严谨、文字精练、表述准确”的总体要求,严格把好文稿的政策关、文字关和格式关,确保文稿的权威性和可操作性。从严控制发文数量、规格和范围,减少普发性文件,坚决抵制同一事项多头重复发文,尽量压缩发文数量。截至2022年11月制发各类公文90件,发文数量减少5%。三是抓会议精神。严控会议次数和规模,凡是不直接解决具体问题的会议坚决不开,会议内容相近或参会人员相近的,一律合并召开,截至2022年11月全年共筹办县政府常务会12次、党组会议11次,县长办公会、调研活动30余次。
2.督查督办有力有效。
将督查督办摆在更加突出的位置,不断改进工作方式,全力打通工作落实“最后一公里”。一是突出督查重点。认真做好2022年《政府工作报告》目标任务、县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实,围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示,以重大项目建设、疫情防控等为督查重点线,尤其对县政府常务会、县政府专题会等会议议定事项坚持全方位、多角度地加强跟踪检查与督促,坚持在督查中发现问题、分析问题、反馈问题、解决问题。二是创新督查方式。通过以现场督查、暗访督查为主,电话督查、书面督查为辅,进一步加大了督查力度。对各乡镇及部门单位落实重点工作情况开展常态化督查。三是强化督查效果。2022年共编发梁政督查3期、梁政督通4份、两办督查室联发通报9期、疫情防控工作督查编发督查文件及问题清单9期。认真做好县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。及时会同县人大选联委、县政协提案委组织召开政府系统办理工作交办会,共同研究解决办理工作中遇到的新情况、新问题,确保按时完成办理任务,全年县政府系统共承办县人大代表建议250件、政协委员提案131件,办结率100%,满意率100%。做到了件件有着落、事事有回音,有力地保障了县政府各项决策部署落地落实。
3.信访维稳态势良好。
深入贯彻落实《信访条例》及省州县各项信访工作制度,以创建“全国信访工作示范县”为契机,遵循“三到位一处理”的原则,有效解决信访突出问题,圆满完成党的二十大及重要敏感时段信访维稳各项任务,实现了“零上访、零违纪”。落实县级党政干部到信访接待场所接待群众制度,领导干部接访下访常态化,共有16名领导接访52人次,2名副厅级下访2次,75名领导下访87人次。推动化解信访案件46件;新提拔领导干部到信访局跟班锻炼8批14人次。2022年共受理群众来信来访和网上信访197件(批次),其中:来信17件(批次),来访101件(批次),网上信访79件(批次),同比148件上升 33.1%;已办结191件(批次),正在办理6件(批次)。信访“三率”得到提高,同比上升,信访部门及时受理率97.79%;按期答复率100%;群众满意率99.15%;参评率89.31%。
4.政务信息公开质量不断提升。
一是加强政府信息公开制度建设。进一步完善了政务公开工作制度,编制印发《梁河县人民政府办公室关于印发2022年梁河县政务公开工作要点的通知》(梁政办发〔2022〕43号)等文件,开展政务公开工作人员集中培训2次,对重点领域信息进行专项部署。二是进一步规范网站栏目建设和政务新媒体备案管理工作。对38家单位网站进行“体检”,清查清理了长期未更新的“僵尸栏目”和“睡眠栏目”,整合了不实用栏目,实现政府门户网站“瘦身”。强化政府系统政务新媒体的管理,指导开设、备案微信公众号3个,现有备案政务新媒体33个,目前均运维正常。监督和指导做好门户网站、政务新媒体的管理运维,发现问题及时整改。三是扎实依申请公开工作。2022年收到依申请公开件7件,已全部按照相关规定答复申请人,答复满意率100%。四是不断规范信息报送工作。按时报送约稿信息和我县亮点特色工作信息,年内累计上报政务信息210条,其中上级采用105条。五是用心办理12345热线件。年内共收到12345热线件34件,反映问题涉及易地搬迁后续工作、疫情防控、宅基地等方面,均已按规定答复申请人,办结率100%。
5.扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。
配合挂钩村种植烤烟1070亩、种植蔬菜140亩、种植甘蔗146.6亩,特别是甘蔗产业发展,在全县率先完成挂钩单位种植任务,且完成率达122%。帮助挂钩村争取210,000元项目资金,完成芒岗蔗区路修建及三面沟支砌、赖帕停车场、上芒杏新寨停车场、上芒杏老寨村内道路修缮4个项目建设;投入18,000元帮助改善赖帕河及河朗沟片区烟水烟路设施,极大改善了群众的生产生活条件。驻村工作队为群众安装太阳能路灯40盏,惠及8个自然村,照亮了每一位村民回家路。
6.深入推进爱国卫生工作。
积极响应上级号召,大力营造爱国卫生工作氛围。严格执行卫生清洁制度,每周一到挂钩片区开展爱国卫生大扫除。根据相关工作要求,加强卫生清洁,保持“清垃圾”“扫厕所”标准化;改进洗手设施,保证“常洗手”设备完善化;加强防范意识,电梯楼道办公区“常消毒”严格化;在办公区域明显位置张贴禁烟标识,科学合理设置吸烟区;制作了以健康理念、疾病预防等知识为宣传重点的健康知识宣传栏,引导全体干部职工培养良好的卫生习惯。同时加强挂钩村的人居环境整治工作,提倡健康文明的生活方式。
7.常抓不懈疫情防控工作。
严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求,抽调2名工作人员参与高速路口卡点值守。认真开展疫情防控网格化管理工作,大力宣传疫情防控要求及防护知识,坚决做到思想不松、力度不降、责任不减,全力以赴严格落实各项疫情防控举措,进一步提高防控工作的针对性、科学性、有效性。
8.深入落实法制建设工作。
严格落实党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责的要求,形成办公室主任主要抓,领导班子共同抓的政办依法行政队伍。一是加强开展学法用法工作。采取集中学习和个人学习相结合,法制理论学习和法律条文学习相结合,通过例会传达、法制讲座、依法行政培训等活动,进一步推进政办依法行政能力和水平,二是全面落实政府法律顾问制度。聘请法律顾问参与政府重大决策的论证、重大项目的建设、突发事件的处理、参与行政纠纷调解、代理行政诉讼等取得了良好的效果。全年受聘法律顾问列席县政府常务会12次,审查议题200余个,参与合同谈判80余次。
9.持续推进创建文明单位工作。
深入开展创建文明单位工作,加强道德建设、提高服务水平、树立行业新风,塑造良好形象、增强发展后劲。开展思想政治教育,提高干部职工的政治素养。利用主题党日、周一学习例会,通过以会代训、理论研讨、交流学习体会、进行理论辅导等形式,有计划、有步骤地组织干部职工学习党的二十大报告、《中国共产党章程》《习近平谈治国理政》《公民道德实施纲要》等,开展以“内强素质、外树形象”为主题实践活动,引导干部职工进一步坚定理想信念,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观;积极引导干部职工在社会做好公民,在单位做好职工,在家庭做好成员,推进以诚信为重点的公民道德建设广泛深入开展。年内开展“理论讲堂”30余次,“业务讲堂”9次,“道德讲堂”6次。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:综合股、信息股、督查室、信访局、外事办、行政股。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入梁河县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。具体是梁河县人民政府办公室。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县人民政府办公室2022年末实有人员编制60人。其中:行政编制49人(含行政工勤编制10人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员13人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人(离休0人,退休36人)。
实有车辆编制38辆,在编实有车辆37辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县人民政府办公室部门2022年度收入合计18,004,880.84元。其中:财政拨款收入17,854,880.84元,占总收入的99.17%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入150,000元,占总收入的0.83%。与上年相比,收入合计减少10,025,779.56元,下降35.77%。其中:财政拨款收入减少9,995,779.56元,下降35.89%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少30,000元,下降16.67%。其他收入减少原因为本年其他收入只有烟草公司拨付的工作经费150,000元,较去年减少;财政拨款收入减少原因为本年度项目减少,所以收入减少。
二、支出决算情况说明
梁河县人民政府办公室部门2022年度支出合计18,032,618.59元。其中:基本支出8,519,853.62元,占总支出的47.25%;项目支出9,512,764.97元,占总支出的52.75%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少10,206,150.82元,下降36.14%。其中:基本支出增加399,941.36元,增长4.93%;项目支出减少10,606,092.18元,下降52.72%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。基本支出增加原因为本年工资增长,基本支出增长;项目支出减少原因为本年度项目减少,加之财政资金困难,经费支出减少,所以项目支出减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障梁河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,519,853.62元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,688,049.34元,占基本支出的90.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费831,804.28元,占基本支出的9.76%。本单位年人均工资为120,202.82元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障梁河县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,512,764.97元。其中:基本建设类项目支出5,000,000元。具体项目开支及开展工作情况:列支历年暂付款(县政府综合办公大楼尾欠款)资金5,000,000元;县委、县政府大院管理工作经费39,357.40元;国家电子政务内网机房基础设施建设专项资金58,850元;政府八楼会议室音响设备改造专项资金35,000元;梁河县乡镇现场办公会工作经费9,700元;政务督查工作经费23,337.50元;打私工作经费6,790元;全县机关事务后勤保障经费204,281.93元;县委、县政府机关食堂聘用人员工资经费348,000元;县委、县政府大楼设备维护更新经费313,282元;德宏州公务用车综合保障服务平台系统维护经费111,360元;梁河县人民政府门户网站维护经费50,000元;(机关事务管理局)公务接待经费139,558元;县委、县政府大院岗亭保安经费193,200元;政府挂职领导工作经费136,118.63元;信息化建设工作经费328,480元;公车平台车辆运行经费928,430.75元;梁河县委县政府机关食堂补助经费200,000元;外事工作经费460元;信访工作经费68,409元;梁河县信访局四级视频接访系统建设补助资金196,900元;(陈绍林)维护烟叶收购秩序经费75,000元;2021年财税收入征管工作奖励经费200,000元;处级领导工作经费557,051元;单位资金安排打私工作经费45,000元;应对新冠感染疫情工作指挥部外事协调组物资采购专项资金7,000元;疫情物资采购专项资金199,283.76元;两轮核酸检测工作经费37,915元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,854,880.84元,占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少9,995,779.56元,下降35.89%,变动原因为本年度项目减少,项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出15,817,031.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。主要用于工资福利支出5,864,193.59元,日常公用经费商品和服务支出4,289,766.30元,对个人和家庭的补助支出30,900元,资本性支出5,632,172元;
2.社会保障和就业(类)支出1,226,283.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和其他社会保障缴费753,582.49元,退休公用经费18,000元,抚恤金424,969.20元,生活补助29,732元;
3.卫生健康(类)支出252,346.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于疫情物资采购和核酸检测工作支出244,198.76元,其他社会保障缴费8,147.50元;
4.住房保障(类)支出559,219元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于住房公积金支出559,219元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算2,470,000元,支出决算为1,058,175.72元,完成年初预算的42.84%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算300,000元,占总支出决算的28.35%;公务用车运行维护费支出决算614,187.72元,占总支出决算的58.04%;公务接待费支出决算143,988元,占总支出决算的13.61%,具体是国内接待费支出决算143,988元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,470,000元,支出决算为1,058,175.72元,完成年初预算的42.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为300,000元,完成年初预算的42.86%;公务用车运行维护费支出决算为614,187.72元,完成年初预算的58.49%;公务接待费支出决算为143,988元,完成年初预算的20.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格控制公车使用范围,且受疫情影响,公车使用量减少,所以公车运行维护费减少;二是因财政资金拨付不足,公务用车购置费支付不完,所以公务用车购置费减少;三是严格执行八项规定且受疫情影响,公务活动减少,所以公务接待费支出减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,598.78元,下降1.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加300,000元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少305,026.78元,下降33.18%;公务接待费支出决算减少14,572元,下降9.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格控制公车使用范围,且受疫情影响,公车使用量减少,所以公车运行维护费减少;二是严格执行八项规定且受疫情影响,公务活动减少,所以公务接待支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆3辆。购置车辆原因为公车平台现有车辆大部分已老化,无法正常保障日常公务用车,为提高公车平台服务保障能力特购买公务用车3辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于保障公务交通补贴范围外的跨区域出差、大型会议、重大接待、重大突发事件应急、下乡调研等提供服务的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待169批次(其中:外事接待0批次),接待人次2043人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门、对口帮扶企业等到梁河县开展调研、考察发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出807,772.09元,比上年增加111,976.27元,增长16.09%,主要原因:一是2022年比上年多支出福利费,用于职工体检和购买意外伤害险;二是其他商品和服务支出也比上年增多,主要用于退休干部、挂职干部、退伍军人等的慰问及缴纳残疾人保障金。部门机关运行经费主要用于:办公费41,995.36元,占部门机关运行经费的5.20%;电费45,614.15元,占部门机关运行经费的5.65%;水费5,910.40元,占部门机关运行经费的0.73%;差旅费17,716元,占部门机关运行经费的2.19%;公务接待费856元,占部门机关运行经费的0.11%;工会经费81,959.76元,占部门机关运行经费的10.15%;福利费84,432元,占部门机关运行经费的10.45%;公务用车运行维护费19,892.75元,占部门机关运行经费的2.46%;其他交通费382,650元,占部门机关运行经费的47.37%;其他商品和服务126,745.67元,占部门机关运行经费的15.69%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,梁河县人民政府办公室部门资产总额49,513,225.76 元,其中,流动资产408,666.02元,固定资产49,104,559.74 元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,014,523.31元,其中固定资产增加3,045,870.18元,流动资产减少31,346.87元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值395,128元;报废报损资产1件,账面原值293,600元;处置办公设备3件,账面原值13,200元;实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额1,553,797.17元,其中:政府采购货物支出694,370元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出859,427.17元。授予中小企业合同金额1,069,320.67元,占政府采购支出总额的68.82%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53312200250001111
[附件: 政府办2022决算公开]
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