梁河县财政局

中共梁河县委党校2025年预算公开

浏览量:937    作者: 日期:2025/3/7

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中共梁河县委党校2025年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中共梁河县委党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 




中共梁河县委党校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共梁河县委党校主要职责是培训县管党员领导干部、后备干部、公务员、村(社区)干部;承办县委和县政府举办的专题研讨班;开展党的思想理论宣传、研究、培训、科研咨政工作。是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地,是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是:

1.轮训科级以下党员领导干部;

2.培训中青年党员领导干部;

3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

4.协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

5.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究,为县委、县政府决策提供参考;

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。(二)机构设置情况

中共梁河县委党校共设置3个内设机构,包括:综合办公室、总务室、教务室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年,梁河县委党校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实新修订的《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划(2023—2027年)》,充分发挥好干部培训、科研咨政、理论建设的职能,为加快全县高质量发展贡献党校智慧和力量。

一是坚持“党校姓党”,自觉服从发展大局。坚持把讲政治贯穿党校工作全过程,深刻把握“两个确立”,坚决做到“两个维护”,坚持正确的办学方向,切实将习近平总书记关于党校工作的重要论述转化为思想自觉、政治自觉、行动自觉,找准党校工作与全县任务的结合点、切入点、着力点,锐意进取、奋发有为,在新征程上不断开创党校工作新局面。

二是坚持中心工作,提升干部培训实效。全面贯彻落实习近平总书记关于“质量立校”的重要指示,把理论教育作为首要政治任务,切实提高主体班次的培训质量,鼓励教师下苦功夫、硬功夫、真功夫研究教学,在新的一年中开发研究系列精品课、优质课,提供更好的教学服务,讲全讲准、讲深讲透党的创新理论成果。

三是坚持从严治校,推进校风学风建设。充分发挥党校党性锻炼大熔炉的作用,提高教学管理标准,从严治学、从严管理。牢牢把握意识形态工作的主动权,强化风险意识和底线思维,加强日常监督管理,推动优良学风建设。

四是强化师资能力建设,打造名师工作室。一是柔性引进,用好上海、中色、师大帮扶的平台,聘请青浦、中色、云师大老师,建好名师库。二是积极探索送出去、结对联系帮扶等方式,借力培养名师。三是压实责任,发挥名师“领头雁”作用,促进全校师资队伍能力素质整体提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0事业编制9人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,648,728.22元,其中:一般公共预算2,642,181.05元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入6,547.17元。

与上年2,364,057.37元对比增加284,670.85元,增长12.04%,主要原因是2025年用于特定目标类项目的财政预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,642,181.05元,其中:本年收入2,642,181.05元,上年结转收0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,642,181.05元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,364,057.37元对比增加278,123.68元,增长11.76%,主要原因是2025年用于特定目标类项目的财政预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,648,728.22元,与上年2,364,057.37元对比增加284,670.85元,增长12.04%。财政拨款安排支出2,642,181.05元,其中:基本支出2,260,181.05元,与上年2,164,057.37元对比增加96,123.68元,增长4.44%,主要原因是2025年用于人员经费支出的财政预算增加。;项目支出382,000.00元,与上年200,000.00元对比增加182,000.00元,增长91%,主要原因用于完成特定目标的项目支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于:

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出20,800.00元,主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴开支18,000.00元和保障党组织工作经费2,800.00元;功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出2,100.00元,主要用于保障基层党组织开展活动经费开支。

2.功能科目2050802教育支出—进修及培训—干部教育2,071,625.07元,主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支以及党校建设经费;功能科目2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出5,000.00元,主要用于保障驻村工作队员工作经费。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政和事业单位养老支出—事业单位离退休6,600.00元,主要用于保障退休人员公用经费支出;功能科目2080505社会保障和就业支出—行政和事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出231,041.28元;功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,881.08元,主要用于保障事业单位人员的失业保险交费支出。

4.功能科目2101101卫生健康支出—行政和事业单位医疗—行政单位医疗38,371.4元以及功能科目2101102卫生健康支出—行政和事业单位医疗—事业单位医疗68,929.20元,主要用于保障职工医疗保险交费支出;功能科目2101199卫生健康支出—行政和事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,552.06元,主要用于保障职工生育保险交费支出。

5.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金173,280.96元,主要用于保障职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济分类,主要用于:

1.工资福利支出:(2,109,249.89元)

1)基本工资614,676.00元,其中:行政人员基本工资231,492.00元(其中:基本支出231,492.00元,项目支出0元);事业人员基本工资383,184.00元(其中:基本支出383,184.00元,项目支出0元);

2)津贴补贴305,928.00元,其中:行政人员津贴补贴264,540.00元(其中:基本支出264,540.00元,项目支出0元);事业人员津贴补贴41,388.00元(其中:基本支出41,388.00元,项目支出0元);

3)行政人员奖金19,291.00元(其中:基本支出19,291.00元,项目支出0元);行政人员绩效奖励87,120.00元(其中:基本支出87,120.00元,项目支出0元)

4)事业人员绩效工资430,416.00元,(其中:基本支出430,416.00元,项目支出0元);事业人员绩效奖励96,000.00元(其中:基本支出96,000.00元,项目支出0元)

5)机关事业单位基本养老保险缴费231,041.28元,(其中:基本支出231,041.28元,项目支出0元);

6)职工基本医疗保险缴费108,300.60元,其中:行政人员职工基本医疗保险缴费39,371.40元(其中:基本支出39,371.40元,项目支出0元);事业人员职工基本医疗保险缴费68,929.20元(其中:基本支出68,929.20元,项目支出0元);

7)其他社会保障缴费43,196.05元(其中:基本支出43,196.05元,项目支出0元)。包括:生育保险5776.03元;大病保险6,000.00元;失业保险5881.08元;工伤保险5,776.03元;残疾人就业保障金财政分担部分19762.91元。

10)住房公积金173,280.96元(其中:基本支出173,280.96元,项目支出0元)。

2.商品和服务支出:(354,231.16元)

(1)公务接待费4,200.00元(其中:基本支出4,400.00元,项目支出0元);

2)办公费145,251.00元(其中:基本支出46,651.00元,项目支出98,600.00元);

3)电费20,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元);

4)水费5,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出5,000.00元);

5)维修费10,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出10,000.00元);

6)差旅32,800.00元(其中:基本支出2800.00元,项目支出30,000.00元);

7)其他交通费51,800.00元(其中:基本支出43,800.00元,项目支出8,000.00元);

8)其他商品和服务支出24,600.00元(其中:基本支出6,600.00元,项目支出18,000.00元);

9)邮电费20,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元);

10)工会经费40,580.16元(其中:基本支出28,880.16元,项目支出11,700.00元);

3.对个人和家庭的补助支出:(43,000.00元)

1)驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费-生活补助18,000.00元(其中:基本支出18,000.00元,项目支出0元);

2)其他对个人和家庭的补助(临时工工资及公益性岗位人员社保)25,000.00元(其中:基本支出25,000.00元,项目支出0元);

4、资本性支出:(135,700.00元)

1)清廉讲堂办公设备购置费135,700.00元(其中:基本支出135,700.00元,项目支出0元);

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3,200.00元,其中:政府采购货物预算3,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,200.00元,较上年4,600.00元减少400.00元,下降8.7%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共梁河县委党校2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

中共梁河县委党校2025年公务接待费预算为4,200.00元,较上年减少400.00元,下降8.7%,预计国内公务接待批次为8次,共计接待53人次。

减少原因为根据厉行节约的有关要求,严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平,无变化。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)党校工作经费项目,预算金额150,000.00元。预算目标:加强和改进党校工作,促进党性教育事业健康发展。项目的实施确保党校日常工作正常运转;实施名师工程,强化干部队伍建设。项目的实施确保党校教师培训及科研工作正常开展;加强党的理论教育和党性教育,项目的实施确保全县在职党员及农村党员轮训工作正常开展;加强党的建设,营造党校姓党的浓厚氛围。加强对挂钩村工作经费投入,大力实施乡村振兴。完成县委、县政府交办的其他工作。

1.产出指标

1)数量指标:反映我校培训学习人数 ,指标值大于等于200人次 定量指标,定量指标 ;

2)质量指标:反映我校办学质量合格率,指标值大于等于85%,定量指标;

3)时效指标:反映此工作的完成时限 ,指标值为202512月31日前完成,定量指标。

2.效益指标

1)社会效益指标:全县党员干部加强党性修养,提高党性认识反映参训效果 ,指标值大于等于85%,定量指标;

2)可持续影响指标 :反映促进部门发展对党校未来可持续发展的影响,指标值为长期 ,定性指标。

3.满意度指标

反映参训学员及工作对象的满意度 ,指标值大于等于85%定量指标;

(二)清廉课堂专项经费,预算金额232,000.00元。预算目标:为加强新时代廉洁文化建设,深入推进“清廉云南”建设,提升梁河廉洁文化建设“辨识度”,打造富有本地特色、形式多样的廉洁文化产品,结合梁河实际,提升打造梁河县宣教中心,为党员干部群众提供廉洁文化传播阵地,增强廉洁文化辐射力、感召力和持久力,营造风清气正的政治生态。

1.产出指标

1)质量指标:反映设备到位及时率,指标值大于等于90%,定量指标;

(2)时效指标:反映此工作的完成时限 ,指标值为202512月31日前完成,定量指标

(2)成本指标:反映完成此项工作的经济成本指标,指标职位23,200.00元,定量指标;

2.效益指标

1)社会效益指标:反映宣传内容的知晓率,全县党员干部加强党性修养,提高党性认识反映参训效果,指标值大于等于85%, 定量指标;

3.满意度指标

反映参训学员及工作对象的满意度 ,指标值大于等于85%定量指标;

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2025年机关运行经费安排132,931.16元,与上年122,564.60元对比增加10,366.56元,增长8.46%,主要原因为增加驻村人员工作经费和党组织工作经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,中共梁河县委党校资产总额24,511,532.21元,其中,流动资产26,218.49元,固定资产18,429,053.87元,对外投资及有价证券0元,在建工程4,151,723.97元,无形资产1,904,535.88元,其他资产0元。与上年24,854,903.69元相比,本年资产总额减少343,371.48元,其中固定资产净值增加4,616,477.49元,在建工程减少4,911,045.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200428100111


 [附件: 中共梁河县委党校预算公开附表20250306103618913

文章来源:中共梁河县委党校