梁河县财政局

梁河县政务服务管理局2025年预算公开

浏览量:2356    作者: 日期:2025/3/14

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梁河县政务服务管理局2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 





梁河县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.政务服务管理。负责全县政务服务工作,指导分中心,乡(镇)便民服务中心工作;负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作;负责全县电子政务管理工作;负责完善政务服务中心运行机制,建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施;负责贯彻落实省、州、县关于实体大厅优化建设和服务、“互联网+政务服务”等政务新业态的改革、创新相关要求;负责县行政审批制度改革工作,负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。

2.公共资源交易管理。负责指导和协调全县公共资源交易工作,履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责,组织相关部门根据法律、法规,制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录;负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督,对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责,配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理,开展公共资源交易诚信体系建设工作;负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

3.行政审批改革。负责履行县级行政审批制度改革领导小组办公室统筹协调职责。负责贯彻执行和落实国家、省、州、县有关行政审批制度改革方针政策和目标任务;负责按照放管服改革六个一行动方案相关要求,组织开展相对集中行政许可权工作,依法承接和行使相关行政许可职权,并承担许可环节的法律责任;负责制定行政审批局各项规章制度、管理办法、创新举措并组织实施;负责在规范行使所承接的县级行政职权事项的基础上,对相关审批流程、环节、时限进行有效的优化和压缩;负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作;负责配合相关职能部门查处违法案件,依法履行司法协助职责;负责审批资料的立卷归档、日常管理、信息共享,受理档案查询等工作。同时,根据档案管理关联性、完整性等要求,行政审批局成立后,将原开展的变更、注销、撤销等审批业务档案,对应移交至初始登记、审批部门。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政务监督股、电子政务及信息技术股、公共资源交易监督管理股、行政审批制度改革股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年,县政务服务管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实国务院和省州县委、县政府有关放管服改革决策部署。紧紧围绕省委“3815”战略部署、州委三支柱一标杆发展思路和县委五大行动工作重点,以新思路、新机制、新手段谋划新时代政务服务工作,提升服务质量,优化营商环境努力打造审批不见面、办事不求人、全程服务有保障的政务服务品牌,为实现梁河高质量跨越式发展提供便利、高效的政务服务环境。2025年重点工作是:

1.深入开展“三化”建设,力争纳入“十五五”规划并实施。按照《云南省人民政府关于印发云南省加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案的通知》(云政发〔202241号)等文件要求和安排,积极对接相关部门,争取实施相关项目,从而提升全县政务服务标准化规范化便利化水平,全面建成方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系。

2.聚焦“高效办成一件事”,优化政务服务事项办理模式。根据国务院印发的《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(国发〔20243号),各乡镇和县直有关部门要把“高效办成一件事”和“一件事一次办”都认真落实好,加强向省州对口部门的请示汇报,加大县直涉及部门之间的沟通协调,让企业和群众年年都能感受到政务服务带来的实实在在的变化。

3.强化综合窗口建设,打造综合窗口专业化政务服务队伍。持续充分发挥综窗的作用,请县直有关部门积极配合,特别是没有自建系统的部门,把本部门的政务服务事项授权和委托给综窗收件、办理、出件,审批权继续留在本部门。

4.着力抓好乡、村两级政务服务场所规范化建设。要重点抓一抓乡级便民服务中心和村级便民服务站的场所规范化建设,县级将研究出台相关要求,对乡、村两级政务服务场所设置、名称、挂牌、办理事项等方面进行统一规范。加强乡、村两级政务服务场所的规范化建设,优化场所功能布局,力争达到“五有一通”,既有服务场所、有标识标牌、有工作人员、有进驻事项、有实际办件、通电子政务外网,努力为基层办事群众创造更加舒适便捷的政务服务环境。

5.强化“互联网+政务服务”工作,提升政务服务信息化水平。一是进一步加大政务服务“一张网”推广应用力度。并不断拓展网上办事深度和广度,延长网上办事链条,实现从网上咨询、申请、办理、反馈“全程在线”。二是大力推进业务流程再造。扎实推进“四减工作”。建立“减时限、减跑动”办件核验机制,推动“减时限、减跑动”相关指标落地落实。三是争取解决数据整合共享难问题。配合省州统筹做好国垂、省垂、自建系统与政务服务网打通工作。四是依托全省政务服务平台,持续推进电子证照互通互认和扩大应用领域工作。加大电子证照入库力度,开展跨部门电子证照互通互认工作,实现部门主管的行业系统证照类型(种类)汇聚率达 95%及以上,部门依托全省政务服务平台开展电子印章加盖率(备案电子印章并与电子证照颁发机构关联配置)达 90%及以上,部门 新颁发电子证照加盖印章率达100%。五是大力提升政务服务智能化水平。充分利用大数据资源,向群众提供个性化、精准化、场景化、智能化的政务服务;加快实现线上线下融合;落实政务服务“好差评”,通过政务服务“好差评”,倒逼服务水平的提高。

6.全面加强政务服务队伍建设,切实提高服务能力和水平。一是加强理论学习,用科学理论武装头脑,始终把思想政治工作作为政务服务工作的“生命线”,确保队伍不断提升政治能力,保持政治警觉,站稳政治立场。二是抓业务学习,面对营商环境、政务服务工作的新要求,立足工作实际,坚持自学、组织培训与交流学习相结合,组织开展相关工作业务培训会、到州外考察学习等方式,不断提升全州政务服务队伍工作人员的能力素质。三是抓党风廉政建设。要推进全面从严治党向纵深发展,严格执行廉洁从政各项规定,加快构建监督有力的内控制度体系,坚决堵住政务服务领域制度漏洞,切实把党风廉政建设和反腐败工作各项措施落到实处,构建风清气正的政务服务环境。要深入推进乡(镇)便民服务中心与党群服务中心、村(社区)便民服务站与党群服务站融合建设,筑牢政务服务的坚强战斗堡垒,发挥党员在政务服务工作中的先锋模范作用。要树牢服务意识,认真践行以人民为中心的发展思想,努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的政务服务干部队伍。

二、预算单位基本情况

梁河县政务服务管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制6人,工勤人员编制1人,事业编制7人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5586678.67元,其中:一般公共预算5586678.67元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年5476130.72元对比增加110547.95元,增长2.02%,主要原因:2024新增梁河县政务服务通信机房整改项目技术服务1个,资金135000.00

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5586678.67元,其中:本年收入5586678.67元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5586678.67元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5476130.72元对比增加110547.95元,增长2.02%,主要原因:2024新增梁河县政务服务通信机房整改项目技术服务1个,资金135000.00

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5586678.67元,与上年5476130.72元对比增加110547.95元,增长2.02%。财政拨款安排支出5586678.67元,其中:基本支出4121216.67元,与上年3801878.72元对比增加319337.95元,增长8.4%,主要原因分析:1.2025年工资调整,工资及人员经费增加2.补发上年度其他人员工资;项目支出1465462.00元,与上年1674252.00元减少208790.00元,下降12.47%,主要原因分析2024已支付更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金208790.00元,所以2025年与上年相比减少208790.00

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于:

1.功能科目2010301“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行3410074.18元,主要用于行政事业单位在职人员、大学生公益性岗位工资及社会保险缴费、临时人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

2.2010302“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务1465462.00元,主要用于保障单位业务工作经费支出。其中:1.更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金140500.00元;2.梁公共资源交易中心场所规范化标准化建设资金101570.00元;3.梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费120000.00元;4.便民服务大楼两部电梯的维修、保养经费15000.00元;5.便民服务大楼水电及管理工作经费650000.00元;6.综合服务大楼消防设备、设施维护维保经费70000.00元;7.梁河县行政审批局开办工作经费100000.00元;8.政府采购专家评审补助资金10000.009.县政务服务实体大厅标准化建设项目123392.00元;10.梁河县政务服务通信机房整改项目技术服务补助经费135000.00元。

3.2013299“一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出25424.00元,主要用于本单位驻村工作队员生活补助及通信补贴支出。

4.2013699“一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出1350.00元,主要用于本单位基层党组织开展党员培训等经费支出。

5.2080199“一般公共服务支出社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出78347.52元,主要保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出。

6.2080505“一般公共服务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出300557.73元,主要用于行政事业在职人员基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出

7.2089999“一般公共服务支出社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出5374.92元,主要用于本单位事业在职人员失业保险缴费支出。

8.2101101“一般公共服务支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出123169.92元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费费支出。

9.2101199“一般公共服务支出卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出12595.92元,主要用于行政事业人员工伤、生育等保险缴费费支出

10.2210201“一般公共服务支出住房保障支出住房改革支出住房公积金176918.4元,主要用于住房公积金缴存支出。

(二)财政拨款安排支出按经济分类,主要用于:

1.工资福利支出:1)基本工资608412.00元(基本支出608412.00元,项目支出0元);(2)津贴补贴405120.00元(基本支出405120.00元,项目支出0元);(3)奖金149940.00元(基本支出149940.00元,项目支出0元);(4)绩效工资445549.00元(其中:基本支出445549.00元,项目支出0元);(5)机关事业单位基本养老保险缴费299957.73元(其中:基本支出299957.73元,项目支出0元);(6)职工基本医疗保险缴费110574.00元(其中:基本支出110574.00元,项目支出0元);(7)其他社会保障缴费38096.62元(其中:基本支出38096.62元,项目支出0元);(8)住房公积金176918.4元(其中:基本支出176918.40元,项目支出0元);(9)其他工资福利支出1643040.00元(其中:基本支出1643040.00元,项目支出0元)。

2.商品和服务支出:1)办公费219221.00元(基本支出26841.00元,项目支出192380.00元);2)水费9600.00元(基本支出0元,项目支出9600.00元);(3)电费39600.00元(基本支出0元,项目支出39600.00元);(4)邮电费106212.00元(基本支出0元,项目支出106212.00元);(5)差旅费26350.00元(基本支出1350.00元,项目支出25000.00元);(6)公务接待费1960.00元(基本支出1960.00元,项目支出0元);(7)会议费2000.00元(基本支出0元,项目支出2000.00元);(8)手续费3000.00元(基本支出3000.00元,项目支出0元);(9)培训费5000.00元(基本支出0元,项目支出5000.00元);(10)劳务费238942.45元(基本支出0元,项目支出238942.45元);(11)维修(护)费519227.55元(基本支出0元,项目支出519227.55元);(12)其他交通费69424.00元(基本支出69424.00元,项目支出0元);(13)工会经费36086.00元(基本支出36086.00元,项目支出0元);(14)其他商品和服务支出58600.00元(基本支出8600.00元,项目支出50000.00元);(15)办公设备购置费171000.00元(基本支出0元,项目支出171000.00元);(16)专用设备购置费106500.00元(基本支出0元,项目支出106500.00元)。

3.对个人和家庭的补助支出:(1)生活补助96347.42元(基本支出96347.42元,项目支出0元)。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额205200.00元,其中:政府采购货物预算42000.00元、政府采购服务预算163200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1960.00元,较上年1940.00元增加20元,增长)1.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

梁河县政务服务管理局2025因公出国(境)费预算为0,较上年0元相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因主要是我单位未涉及因公出国(境)工作。

(二)公务接待费

梁河县政务服务管理局2025年公务接待费预算为1960.00元,较上年1940.00元增加20元,增长1.03%,国内公务接待批次为5次,共计接待30人次。

增减变化原因:主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则,坚决执行《党政机关厉行节约节约反对浪费条例》,控制接待规模,精准压缩费用支出

(三)公务用车购置及运行维护费

梁河县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年0元相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,较上年0元相比,无增减变化;公务用车运行维护费0元,较上年0元相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

因本单位已进行公务用车改革,2025年预算未安排公务用车运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)便民服务大楼水电及管理工作经费绩效目标。根据梁河县第十七届人民政府第五次常务会议纪要,便民服务大楼水电费、保安等费用支出,由梁河县政务服务管理局负责管理,梁河县财政局按每年650000.00元核拨,超支部分由梁河县政务服务管理局与入驻单位协商解决。通过项目实施,保障每月电费、水费、邮电费、保安费等费用支出,确保梁河县政务服务工作正常运行,明显提升政务服务工作质量和水平,外来办事群众满意度达95%以上。

(二)更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金绩效目标。根据梁河县第十九届人民政府第3次常务会议纪要,同意更换两部电梯,所采购的电梯要有质量保证。通过项目实施,保障进驻单位7家,700余名职工入驻办公,每年接待办事群众 60000余人次的生命财产安全,本单位、进驻单位职工及外来办事群众满意度,指标值达95%以上。

(三)梁河县政务服务通信机房整改项目技术服务补助经费绩效目标。根据梁河县第十九届人民政府第32次常务会议研究,同意由县财政统筹解决梁河县政务服务通信机关整改资金135000.00计划改造通信机房1间,面积25平方米。通过项目实施,降低机房安全事故风险率,为业务的稳定运行提供强有力的保障,政务局及进驻窗口工作单位对搬迁改造升级满意度95%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2025年机关运行经费安排146661.4元,与上年149472.28元对比减少2810.88元,下降1.88%,主要原因:2024年本单位退休1人,公用经费减少

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,梁河县政务服务管理局资产总额1166573.64元,其中,流动资产265893.71元,固定资产900679.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年1975075.39元相比,本年资产总额减少808501.75元,其中固定资产减少173780.21元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200250100111

 [附件: 梁河县政务服务管理局2025年部门预算公开表