梁河县司法局

梁河县司法局2019年部门预算

浏览量:24830    作者: 日期:2019/2/15
批复版
2019 年 部 门 预 算
部门名称:司法局

  部门编成日期  :   2018年12月20日

  县政府通过日期:   
2018年12月29日

  县财政批复日期:   
2019年02月01日
(部门)负责人: 财务负责人: 经办人:
财政对口业务科(章): 审核人:



6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称:司法局 单位:万元
收        入 支                      出
      2019年预算 项目(按功能分类) 2019年预算
一、一般公共预算财政拨款 654.78   一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款     二、外交支出  
三、国有资本经营预算财政拨款     三、国防支出  
四、事业收入     四、公共安全支出 486.68
五、事业单位经营收入     五、教育支出  
六、其他收入     六、科学技术支出  
七、上年结转     七、文化旅游体育与传媒支出  
  八、社会保障和就业支出 114.21
  九、卫生健康支出  
  十、节能环保支出  
  十一、城乡社区支出  
  十二、农林水支出  
  十三、交通运输支出  
  十四、资源勘探信息等支出  
  十五、商业服务业等支出  
  十六、金融支出  
  十七、援助其他地区支出  
  十八、自然资源海洋气象等支出  
  十九、住房保障支出 53.89
  二十、粮油物资储备支出  
  二十一、灾害防治及应急管理支出  
  二十二、预备费  
  二十三、其他支出  
  二十四、转移性支出  
  二十五、债务还本支出  
  二十六、债务付息支出  
  二十七、债务发行费用支出  
      654.78       654.78


6-2 部门收入总体情况表
单位名称:司法局 单位:万元
      2019年预算
一、一般公共预算财政拨款 654.78
二、政府性基金预算财政拨款  
三、国有资本经营预算财政拨款  
四、事业收入  
五、事业单位经营收入  
六、其他收入  
七、上年结转  
      654.78



6-3  部门支出总体情况表
单位名称:司法局 单位:万元
项目(按功能分类) 2019年预算
  一、一般公共服务支出  
  二、外交支出  
  三、国防支出  
  四、公共安全支出 486.68
  五、教育支出  
  六、科学技术支出  
  七、文化旅游体育与传媒支出  
  八、社会保障和就业支出 114.21
  九、卫生健康支出  
  十、节能环保支出  
  十一、城乡社区支出  
  十二、农林水支出  
  十三、交通运输支出  
  十四、资源勘探信息等支出  
  十五、商业服务业等支出  
  十六、金融支出  
  十七、援助其他地区支出  
  十八、自然资源海洋气象等支出  
  十九、住房保障支出 53.89
  二十、粮油物资储备支出  
  二十一、灾害防治及应急管理支出  
  二十二、预备费  
  二十三、其他支出  
  二十四、转移性支出  
  二十五、债务还本支出  
  二十六、债务付息支出  
  二十七、债务发行费用支出  
      654.78


6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:司法局 单位:万元
收        入 支                      出
      2019年预算 项目(按功能分类) 2019年预算
一、本年收入 654.78 一、本年支出 654.78
(一)一般公共预算 654.78   (一)一般公共服务支出
  1、本级财力 654.78   (二)外交支出
  2、专项收入     (三)国防支出
  3、执法办案补助     (四)公共安全支出 486.68
  4、收费成本补偿     (五)教育支出
  5、财政专户管理的收入     (六)科学技术支出
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七)文化旅游体育与传媒支出
  7.其他非税收入安排     (八)社会保障和就业支出 114.21
(二)政府性基金预算     (九)卫生健康支出
(三)国有资本经营预算     (十)节能环保支出
二、上年结转     (十一)城乡社区支出
  (十二)农林水支出
  (十三)交通运输支出
  (十四)资源勘探信息等支出
  (十五)商业服务业等支出
  (十六)金融支出
  (十七)援助其他地区支出
  (十八)自然资源海洋气象等支出
  (十九)住房保障支出 53.89
  (二十)粮油物资储备支出
  (二十一)灾害防治及应急管理支出
  (二十二)预备费
  (二十三)其他支出
  (二十四)转移性支出
  (二十五)债务还本支出
  (二十六)债务付息支出
  (二十七)债务发行费用支出
二、结转下年  
      654.78       654.78



6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位:万元
功能科目编码 单位名称(科目) 基本支出 项目支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达 小计 其中:本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
合计 654.78 474.64 420.75   53.89 42.76     27.54 124.38     654.78 474.64 420.75   53.89 42.76     27.54 124.38 13.00 13.00
行财社保股 654.78 474.64 420.75   53.89 42.76     27.54 124.38     654.78 474.64 420.75   53.89 42.76     27.54 124.38 13.00 13.00
  司法局 654.78 474.64 420.75   53.89 42.76     27.54 124.38     654.78 474.64 420.75   53.89 42.76     27.54 124.38 13.00 13.00
    司法局机关 654.78 474.64 420.75   53.89 42.76     27.54 124.38     654.78 474.64 420.75   53.89 42.76     27.54 124.38 13.00 13.00
204       公共安全支出 486.68 420.75 420.75     41.92     27.54 11.01     486.68 420.75 420.75     41.92     27.54 11.01 13.00 13.00
06         司法 486.68 420.75 420.75     41.92     27.54 11.01     486.68 420.75 420.75     41.92     27.54 11.01 13.00 13.00
01           行政运行 473.68 420.75 420.75     41.92     27.54 11.01     473.68 420.75 420.75     41.92     27.54 11.01    
04           基层司法业务 1.00                       1.00                   1.00 1.00
05           普法宣传 5.00                       5.00                   5.00 5.00
07           法律援助 2.00                       2.00                   2.00 2.00
10           社区矫正 5.00                       5.00                   5.00 5.00
208       社会保障和就业支出 114.21         0.84       113.37     114.21         0.84       113.37    
05         行政事业单位离退休 114.21         0.84       113.37     114.21         0.84       113.37    
01           归口管理的行政单位离退休 114.21         0.84       113.37     114.21         0.84       113.37    
221       住房保障支出 53.89 53.89     53.89               53.89 53.89     53.89              
02         住房改革支出 53.89 53.89     53.89               53.89 53.89     53.89              
01           住房公积金 53.89 53.89     53.89               53.89 53.89     53.89              


6-6  部门基本支出情况表
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案补助 收费成本补偿 财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入 上年结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
合计 641.78 641.78 641.78 641.78                        
司法局机关 641.78 641.78 641.78 641.78                        
301   工资福利支出 474.64 474.64 474.64 474.64                        
01     基本工资 110.15 110.15 110.15 110.15                        
02     津贴补贴 223.95 223.95 223.95 223.95                        
03     奖金 8.76 8.76 8.76 8.76                        
07     绩效工资 77.89 77.89 77.89 77.89                        
13     住房公积金 53.89 53.89 53.89 53.89                        
302   商品和服务支出 42.76 42.76 42.76 42.76                        
01     办公费 2.34 2.34 2.34 2.34                        
02     印刷费 1.00 1.00 1.00 1.00                        
05     水费 0.30 0.30 0.30 0.30                        
06     电费 0.20 0.20 0.20 0.20                        
07     邮电费 0.50 0.50 0.50 0.50                        
09     物业管理费 0.20 0.20 0.20 0.20                        
11     差旅费 3.00 3.00 3.00 3.00                        
15     会议费 1.00 1.00 1.00 1.00                        
16     培训费 1.50 1.50 1.50 1.50                        
17     公务接待费 2.00 2.00 2.00 2.00                        
27     委托业务费 0.50 0.50 0.50 0.50                        
28     工会经费 0.50 0.50 0.50 0.50                        
31     公务用车运行维护费 1.16 1.16 1.16 1.16                        
39     其他交通费用 27.54 27.54 27.54 27.54                        
      公务交通补贴 27.54 27.54 27.54 27.54                        
99     其他商品和服务支出 1.02 1.02 1.02 1.02                        
303   对个人和家庭的补助 124.38 124.38 124.38 124.38                        
01     离休费 9.57 9.57 9.57 9.57                        
02     退休费 113.37 113.37 113.37 113.37                        
04     抚恤金 1.44 1.44 1.44 1.44                        



6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:司法局 单位:万元
功能科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
支出总计


6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:司法局 单位:万元
               
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
501 机关工资福利支出 474.64 474.64         301 工资福利支出 474.64 474.64        
01 工资奖金津补贴 420.75 420.75         01 基本工资 110.15 110.15        
02 社会保障缴费             02 津贴补贴 223.95 223.95        
03 住房公积金 53.89 53.89         03 奖金 8.76 8.76        
99 其他工资福利支出         06 伙食补助费 0      
502 机关商品和服务支出 55.76 42.76 13.00       07 绩效工资 77.89 77.89        
01 办公经费 46.46 35.58 10.88       08 机关事业单位基本养老保险缴费 0 0        
02 会议费 1.00 1.00         09 职业年金缴费 0 0        
03 培训费 3.12 1.50 1.62       10 职工基本医疗保险缴费 0      
04 专用材料购置费         11 公务员医疗补助缴费 0      
05 委托业务费 0.50 0.50         12 其他社会保障缴费 0 0        
06 公务接待费 2.50 2.00 0.50       13 住房公积金 53.89 53.89        
07 因公出国(境)费用         14 医疗费 0      
08 公务用车运行维护费 1.16 1.16         99 其他工资福利支出 0      
09 维修(护)费         302 商品和服务支出 55.76 42.76 13.00      
99 其他商品和服务支出 1.02 1.02         01 办公费 4.54 2.34 2.20      
503 机关资本性支出(一)         02 印刷费 4.36 1 3.36      
01 房屋建筑物购建         03 咨询费 0      
02 基础设施建设         04 手续费 0      
03 公务用车购置         05 水费 0.3 0.3        
05 土地征迁补偿和安置支出         06 电费 0.2 0.2        
06 设备购置         07 邮电费 0.8 0.5 0.30      
07 大型修缮         08 取暖费 0      
99 其他资本性支出         09 物业管理费 0.2 0.2        
504 机关资本性支出(二)         11 差旅费 8.02 3 5.02      
01 房屋建筑物购建         12 因公出国(境)费用 0      
02 基础设施建设         13 维修(护)费 0      
03 公务用车购置         14 租赁费 0      
04 设备购置         15 会议费 1 1        
05 大型修缮         16 培训费 3.12 1.5 1.62      
99 其他资本性支出         17 公务接待费 2.5 2 0.50      
505 对事业单位经常性补助         18 专用材料费 0      
01 工资福利支出         24 被装购置费 0      
02 商品和服务支出         25 专用燃料费 0      
99 其他对事业单位补助         26 劳务费 0      
506 对事业单位资本性补助         27 委托业务费 0.5 0.5        
01 资本性支出(一)         28 工会经费 0.5 0.5        
02 资本性支出(二)         29 福利费 0      
507 对企业补助         31 公务用车运行维护费 1.16 1.16        
01 费用补贴         39 其他交通费用 27.54 27.54        
02 利息补贴         40 税金及附加费用 0      
99 其他对企业补助         99 其他商品和服务支出 1.02 1.02        
508 对企业资本性支出         303 对个人和家庭的补助 124.38 124.38        
01 对企业资本性支出(一)         01 离休费 9.57 9.57        
02 对企业资本性支出(二)         02 退休费 113.37 113.37        
509 对个人和家庭的补助 124.38 124.38         03 退职(役)费 0      
01 社会福利和救助 1.44 1.44         04 抚恤金 1.44 1.44        
02 助学金         05 生活补助 0      
03 个人农业生产补贴         06 救济费 0      
05 离退休费 122.94 122.94         07 医疗费补助 0      
99 其他对个人和家庭补助         08 助学金 0      
510 对社会保障基金补助         09 奖励金 0      
02 对社会保险基金补助         10 个人农业生产补贴 0      
03 补充全国社会保障基金         99 其他对个人和家庭的补助 0      
511 债务利息及费用支出         307 债务利息及费用支出 0      
01 国内债务付息         01 国内债务付息 0      
02 国外债务付息         02 国外债务付息 0      
03 国内债务发行费用         03 国内债务发行费用 0      
04 国外债务发行费用         04 国外债务发行费用 0      
512 债务还本支出         309 资本性支出(基本建设) 0      
01 国内债务还本         01 房屋建筑物购建 0      
02 国外债务还本         02 办公设备购置 0      
513 转移性支出         03 专用设备购置 0      
01 上下级政府间转移性支出         05 基础设施建设 0      
02 援助其他地区支出         06 大型修缮 0      
03 债务转贷         07 信息网络及软件购置更新 0      
04 调出资金         08 物资储备 0      
05 安排预算稳定调节基金         13 公务用车购置 0      
06 补充预算周转金         19 其他交通工具购置 0      
514 预备费及预留         21 文物和陈列品购置 0      
01 预备费         22 无形资产购置 0      
02 预留         99 其他基本建设支出 0      
599 其他支出         310 资本性支出 0      
06 赠与         01 房屋建筑物购建 0      
07 国家赔偿费用支出         02 办公设备购置 0      
08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴         03 专用设备购置 0      
99 其他支出         05 基础设施建设 0      
06 大型修缮 0      
07 信息网络及软件购置更新 0      
08 物资储备 0      
09 土地补偿 0      
10 安置补助 0      
11 地上附着物和青苗补偿 0      
12 拆迁补偿 0      
13 公务用车购置 0      
19 其他交通工具购置 0      
21 文物和陈列品购置 0      
22 无形资产购置 0      
99 其他资本性支出 0      
311 对企业补助(基本建设) 0      
01 资本金注入 0      
99 其他对企业补助 0      
312 对企业补助 0      
01 资本金注入 0      
03 政府投资基金股权投资 0      
04 费用补贴 0      
05 利息补贴 0      
99 其他对企业补助 0      
313 对社会保障基金补助 0      
02 对社会保险基金补助 0      
03 补充全国社会保障基金 0      
399 其他支出 0      
06 赠与 0      
07 国家赔偿费用支出 0      
08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0      
99 其他支出 0      
      654.78 641.78 13.00             654.78 641.78 13.00      



部门公开表9
6-9  部门“三公”经费预算财政拨款情况表
单位名称:司法局 单位:万元
项目 年初预算数 上年预算数 本年预算与上年预算对比
增减额 增减幅度
合计 4.00 4.00    
1.因公出国(境)费用        
2.公务接待费 2.20 2.20    
3.公务用车购置及运行费 1.80 1.80    
其中:(1)公务用车购置费        
      (2)公务用车运行费 1.80 1.80    


6-10 州本级项目支出绩效目标表
单位名称:司法局 单位:万元
单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8
行财社保股
  司法局
    司法局机关
      法律援助经费 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 产出指标 数量指标 制作宣传册数量 制作宣传册数量480册
      法律援助经费 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 产出指标 数量指标 制作宣传标语数量 制作宣传标语数量15条
      法律援助经费 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 产出指标 数量指标 承办法律援助案件数 承办法律援助案件数120件
      法律援助经费 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 产出指标 数量指标 开展法律援助宣传活动次数 开展法律援助宣传活动次数11次
      法律援助经费 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 满意度指标 服务对象满意度指标 法律援助服务群众满意度 经回访受援人员对案件办理的满意度高于90%
      法律援助经费 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 效益指标 社会效益指标 努力实现“应援尽援”,维护社会公平正义 全县法律援助受援人数逐年增加
      社区矫正经费 1.对社区服刑对象进行监督和管理,确保刑罚正确实施;
2.对社区服刑对象进行思想教育、法制教育、文化教育、职业技术教育,矫正其犯罪心理和行为恶习,使他们成为守法公民;
3.对社区服刑对象在就学、结业、生活和心理等方面的困难好问题提供帮助,促使他们适应社会生活
产出指标 数量指标 社区服刑人员集中教育培训次数 社区服刑人员集中教育培训次数100次
      社区矫正经费 1.对社区服刑对象进行监督和管理,确保刑罚正确实施;
2.对社区服刑对象进行思想教育、法制教育、文化教育、职业技术教育,矫正其犯罪心理和行为恶习,使他们成为守法公民;
3.对社区服刑对象在就学、结业、生活和心理等方面的困难好问题提供帮助,促使他们适应社会生活
效益指标 社会效益指标 规范社区矫正规范化执法活动 推进全县社会治安防控体系建设
      普法宣传教育经费 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 产出指标 数量指标 开展普法联络员培训 10场次
      普法宣传教育经费 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 产出指标 数量指标 到乡镇开展普法宣传活动 30场次
      普法宣传教育经费 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 产出指标 数量指标 制作法律宣传册 100000份
      普法宣传教育经费 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 产出指标 数量指标 制作宣传布标 100条
      普法宣传教育经费 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 产出指标 质量指标 群众法制观念和法律意识明显增强 减少违法犯罪行为
      普法宣传教育经费 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 满意度指标 服务对象满意度指标 全县普法服务对象满意度 接收普法宣传服务对象对普法宣传工作满意度达不低于90%
      普法宣传教育经费 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 效益指标 社会效益指标 全县广大群众 全县违法犯罪案件逐年下降
      安置帮教经费 1.健全完善刑满释放人员衔接制度;2.加强刑满释放人员就业安置和社会救助工作;3.积极推进刑满释放人员安置基地建设;4.加强安置帮教工作信息化建设;5.进一步深入开展服刑人员未成年子女排查帮扶工作 产出指标 数量指标 组织全县刑满释放人员次数 组织全县刑满释放人员次数8次
      安置帮教经费 1.健全完善刑满释放人员衔接制度;2.加强刑满释放人员就业安置和社会救助工作;3.积极推进刑满释放人员安置基地建设;4.加强安置帮教工作信息化建设;5.进一步深入开展服刑人员未成年子女排查帮扶工作 满意度指标 服务对象满意度指标 刑满释放人员对于安置帮教工作人员的服务评价 刑满释放人员对于安置帮教工作人员的服务评价高于90%



6-11  对下转移支付绩效目标表
单位名称:司法局 单位:万元
单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8


6-12 部门政府采购情况表
单位:万元
功能科目编码 单位名称(功能科目、项目) 采购目录 采购方式 数量 计量单位 资金来源
总计 上级补助 本级安排 自筹资金
小计 公共财政预算 其中 政府性基金 国有资本经营收益 财政专户管理的教育收费 小计 事业单位经营收入 事业收入 其他收入
本级财力安排 专项收入安排 其他非税收入安排支出
** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计

 [附件: 附件:6-10州本级项目支出绩效目标表

文章来源:梁河县司法局