| 批复版 | |||||||||||
| 2019 年 部 门 预 算 | |||||||||||
| 部门名称:司法局 | |||||||||||
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部门编成日期 : 2018年12月20日 县政府通过日期: 2018年12月29日 县财政批复日期: 2019年02月01日 |
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| (部门)负责人: | 财务负责人: | 经办人: | |||||||||
| 财政对口业务科(章): | 审核人: | ||||||||||
| 6-1 部门财务收支总体情况表 | |||
| 单位名称:司法局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2019年预算 | 项目(按功能分类) | 2019年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 654.78 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 486.68 | |
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上年结转 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 114.21 | ||
| 九、卫生健康支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 53.89 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、转移性支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 654.78 | 支 出 总 计 | 654.78 |
| 6-2 部门收入总体情况表 | |
| 单位名称:司法局 | 单位:万元 |
| 项 目 | 2019年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 654.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | |
| 四、事业收入 | |
| 五、事业单位经营收入 | |
| 六、其他收入 | |
| 七、上年结转 | |
| 收 入 总 计 | 654.78 |
| 6-3 部门支出总体情况表 | |
| 单位名称:司法局 | 单位:万元 |
| 项目(按功能分类) | 2019年预算 |
| 一、一般公共服务支出 | |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | 486.68 |
| 五、教育支出 | |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 114.21 |
| 九、卫生健康支出 | |
| 十、节能环保支出 | |
| 十一、城乡社区支出 | |
| 十二、农林水支出 | |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | |
| 十五、商业服务业等支出 | |
| 十六、金融支出 | |
| 十七、援助其他地区支出 | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| 十九、住房保障支出 | 53.89 |
| 二十、粮油物资储备支出 | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| 二十二、预备费 | |
| 二十三、其他支出 | |
| 二十四、转移性支出 | |
| 二十五、债务还本支出 | |
| 二十六、债务付息支出 | |
| 二十七、债务发行费用支出 | |
| 支 出 总 计 | 654.78 |
| 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称:司法局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2019年预算 | 项目(按功能分类) | 2019年预算 |
| 一、本年收入 | 654.78 | 一、本年支出 | 654.78 |
| (一)一般公共预算 | 654.78 | (一)一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 654.78 | (二)外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四)公共安全支出 | 486.68 | |
| 4、收费成本补偿 | (五)教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六)科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 7.其他非税收入安排 | (八)社会保障和就业支出 | 114.21 | |
| (二)政府性基金预算 | (九)卫生健康支出 | ||
| (三)国有资本经营预算 | (十)节能环保支出 | ||
| 二、上年结转 | (十一)城乡社区支出 | ||
| (十二)农林水支出 | |||
| (十三)交通运输支出 | |||
| (十四)资源勘探信息等支出 | |||
| (十五)商业服务业等支出 | |||
| (十六)金融支出 | |||
| (十七)援助其他地区支出 | |||
| (十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | 53.89 | ||
| (二十)粮油物资储备支出 | |||
| (二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十二)预备费 | |||
| (二十三)其他支出 | |||
| (二十四)转移性支出 | |||
| (二十五)债务还本支出 | |||
| (二十六)债务付息支出 | |||
| (二十七)债务发行费用支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 654.78 | 支 出 总 计 | 654.78 |
| 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 小计 | 其中:本次下达 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 合计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 小计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | |||||||||||
| 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 654.78 | 474.64 | 420.75 | 53.89 | 42.76 | 27.54 | 124.38 | 654.78 | 474.64 | 420.75 | 53.89 | 42.76 | 27.54 | 124.38 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||
| 行财社保股 | 654.78 | 474.64 | 420.75 | 53.89 | 42.76 | 27.54 | 124.38 | 654.78 | 474.64 | 420.75 | 53.89 | 42.76 | 27.54 | 124.38 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||
| 司法局 | 654.78 | 474.64 | 420.75 | 53.89 | 42.76 | 27.54 | 124.38 | 654.78 | 474.64 | 420.75 | 53.89 | 42.76 | 27.54 | 124.38 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||
| 司法局机关 | 654.78 | 474.64 | 420.75 | 53.89 | 42.76 | 27.54 | 124.38 | 654.78 | 474.64 | 420.75 | 53.89 | 42.76 | 27.54 | 124.38 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 486.68 | 420.75 | 420.75 | 41.92 | 27.54 | 11.01 | 486.68 | 420.75 | 420.75 | 41.92 | 27.54 | 11.01 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||
| 06 | 司法 | 486.68 | 420.75 | 420.75 | 41.92 | 27.54 | 11.01 | 486.68 | 420.75 | 420.75 | 41.92 | 27.54 | 11.01 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 473.68 | 420.75 | 420.75 | 41.92 | 27.54 | 11.01 | 473.68 | 420.75 | 420.75 | 41.92 | 27.54 | 11.01 | ||||||||||||||
| 04 | 基层司法业务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 普法宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 法律援助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 社区矫正 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.21 | 0.84 | 113.37 | 114.21 | 0.84 | 113.37 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 114.21 | 0.84 | 113.37 | 114.21 | 0.84 | 113.37 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.21 | 0.84 | 113.37 | 114.21 | 0.84 | 113.37 | ||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | ||||||||||||||||||||
| 6-6 部门基本支出情况表 | ||||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 641.78 | 641.78 | 641.78 | 641.78 | ||||||||||||||
| 司法局机关 | 641.78 | 641.78 | 641.78 | 641.78 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 474.64 | 474.64 | 474.64 | 474.64 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 223.95 | 223.95 | 223.95 | 223.95 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 77.89 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | |||||||||||||
| 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 05 | 水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||
| 06 | 电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
| 09 | 物业管理费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
| 15 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 16 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 27 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | |||||||||||||
| 公务交通补贴 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.38 | 124.38 | 124.38 | 124.38 | |||||||||||||
| 01 | 离休费 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | |||||||||||||
| 02 | 退休费 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | |||||||||||||
| 04 | 抚恤金 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||||
| 6-7 部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位名称:司法局 | 单位:万元 | |||||
| 功能科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 支出总计 | ||||||
| 6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类) | ||||||||||||||||||||
| 单位名称:司法局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 501 | 机关工资福利支出 | 474.64 | 474.64 | 301 | 工资福利支出 | 474.64 | 474.64 | |||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 420.75 | 420.75 | 01 | 基本工资 | 110.15 | 110.15 | |||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 02 | 津贴补贴 | 223.95 | 223.95 | |||||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 53.89 | 53.89 | 03 | 奖金 | 8.76 | 8.76 | |||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | 0 | ||||||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 55.76 | 42.76 | 13.00 | 07 | 绩效工资 | 77.89 | 77.89 | ||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 46.46 | 35.58 | 10.88 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 09 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 03 | 培训费 | 3.12 | 1.50 | 1.62 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | |||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | ||||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 13 | 住房公积金 | 53.89 | 53.89 | ||||||||||||
| 07 | 因公出国(境)费用 | 14 | 医疗费 | 0 | ||||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 1.16 | 1.16 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | ||||||||||||||
| 09 | 维修(护)费 | 302 | 商品和服务支出 | 55.76 | 42.76 | 13.00 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | 1.02 | 01 | 办公费 | 4.54 | 2.34 | 2.20 | ||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出(一) | 02 | 印刷费 | 4.36 | 1 | 3.36 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | 03 | 咨询费 | 0 | ||||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | 0 | ||||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | 0.8 | 0.5 | 0.30 | ||||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | 0 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出(二) | 11 | 差旅费 | 8.02 | 3 | 5.02 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0 | ||||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修(护)费 | 0 | ||||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | 0 | ||||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 3.12 | 1.5 | 1.62 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | 2.5 | 2 | 0.50 | ||||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | 0 | ||||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | 0 | ||||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | 0 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | 0 | ||||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
| 01 | 资本性支出(一) | 28 | 工会经费 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
| 02 | 资本性支出(二) | 29 | 福利费 | 0 | ||||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.16 | 1.16 | |||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 27.54 | 27.54 | |||||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.38 | 124.38 | |||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出(一) | 01 | 离休费 | 9.57 | 9.57 | |||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出(二) | 02 | 退休费 | 113.37 | 113.37 | |||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 124.38 | 124.38 | 03 | 退职(役)费 | 0 | ||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 1.44 | 1.44 | 04 | 抚恤金 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | 0 | ||||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | 0 | ||||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 122.94 | 122.94 | 07 | 医疗费补助 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | 0 | ||||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | 0 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | ||||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | 0 | ||||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0 | ||||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | 0 | ||||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | 0 | ||||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | 0 | ||||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | 0 | ||||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | 0 | ||||||||||||||||
| 05 | 安排预算稳定调节基金 | 13 | 公务用车购置 | 0 | ||||||||||||||||
| 06 | 补充预算周转金 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 22 | 无形资产购置 | 0 | ||||||||||||||||
| 02 | 预留 | 99 | 其他基本建设支出 | 0 | ||||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 02 | 办公设备购置 | 0 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 03 | 专用设备购置 | 0 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 05 | 基础设施建设 | 0 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | 0 | ||||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | 0 | ||||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 0 | ||||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 0 | ||||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | 0 | ||||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | 0 | ||||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | 0 | ||||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | 0 | ||||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 0 | ||||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | ||||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 0 | ||||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 0 | ||||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 0 | ||||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 654.78 | 641.78 | 13.00 | 支 出 总 计 | 654.78 | 641.78 | 13.00 | |||||||||||||
| 部门公开表9 | ||||
| 6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
| 单位名称:司法局 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 4.00 | 4.00 | ||
| 1.因公出国(境)费用 | ||||
| 2.公务接待费 | 2.20 | 2.20 | ||
| 3.公务用车购置及运行费 | 1.80 | 1.80 | ||
| 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
| (2)公务用车运行费 | 1.80 | 1.80 | ||
| 6-10 州本级项目支出绩效目标表 | |||||||
| 单位名称:司法局 | 单位:万元 | ||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 行财社保股 | |||||||
| 司法局 | |||||||
| 司法局机关 | |||||||
| 法律援助经费 | 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传册数量 | 制作宣传册数量480册 | ||
| 法律援助经费 | 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传标语数量 | 制作宣传标语数量15条 | ||
| 法律援助经费 | 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 承办法律援助案件数 | 承办法律援助案件数120件 | ||
| 法律援助经费 | 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展法律援助宣传活动次数 | 开展法律援助宣传活动次数11次 | ||
| 法律援助经费 | 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助服务群众满意度 | 经回访受援人员对案件办理的满意度高于90% | ||
| 法律援助经费 | 1.法律援助机构承办法律援助业务必需的费用,包括办理法律援助案件所支出的住宿费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费、伙食补助费等;2.指派法律援助人员的办案补贴费用;3.开展法律援助宣传、培训、调研等费用;4.对法律援助工作成绩突出的单位和个人的表彰、奖励费用;5.开展法律援助工作必须开支的其他费用。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 努力实现“应援尽援”,维护社会公平正义 | 全县法律援助受援人数逐年增加 | ||
| 社区矫正经费 |
1.对社区服刑对象进行监督和管理,确保刑罚正确实施; 2.对社区服刑对象进行思想教育、法制教育、文化教育、职业技术教育,矫正其犯罪心理和行为恶习,使他们成为守法公民; 3.对社区服刑对象在就学、结业、生活和心理等方面的困难好问题提供帮助,促使他们适应社会生活 |
产出指标 | 数量指标 | 社区服刑人员集中教育培训次数 | 社区服刑人员集中教育培训次数100次 | ||
| 社区矫正经费 |
1.对社区服刑对象进行监督和管理,确保刑罚正确实施; 2.对社区服刑对象进行思想教育、法制教育、文化教育、职业技术教育,矫正其犯罪心理和行为恶习,使他们成为守法公民; 3.对社区服刑对象在就学、结业、生活和心理等方面的困难好问题提供帮助,促使他们适应社会生活 |
效益指标 | 社会效益指标 | 规范社区矫正规范化执法活动 | 推进全县社会治安防控体系建设 | ||
| 普法宣传教育经费 | 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 | 产出指标 | 数量指标 | 开展普法联络员培训 | 10场次 | ||
| 普法宣传教育经费 | 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 | 产出指标 | 数量指标 | 到乡镇开展普法宣传活动 | 30场次 | ||
| 普法宣传教育经费 | 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 | 产出指标 | 数量指标 | 制作法律宣传册 | 100000份 | ||
| 普法宣传教育经费 | 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传布标 | 100条 | ||
| 普法宣传教育经费 | 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 | 产出指标 | 质量指标 | 群众法制观念和法律意识明显增强 | 减少违法犯罪行为 | ||
| 普法宣传教育经费 | 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县普法服务对象满意度 | 接收普法宣传服务对象对普法宣传工作满意度达不低于90% | ||
| 普法宣传教育经费 | 目标一:多渠道搭建法制宣传平台,全民落实“谁执法谁普法”的普法责任制,切实提高普法实效目标二:全面推进普法宣传教育工作,引导全县人民增强法治观念,坚定法治信仰,全面推进依法治县工作目标三:建设青少年法治教育基地、重点活动场所、村寨法治宣传教育基地 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县广大群众 | 全县违法犯罪案件逐年下降 | ||
| 安置帮教经费 | 1.健全完善刑满释放人员衔接制度;2.加强刑满释放人员就业安置和社会救助工作;3.积极推进刑满释放人员安置基地建设;4.加强安置帮教工作信息化建设;5.进一步深入开展服刑人员未成年子女排查帮扶工作 | 产出指标 | 数量指标 | 组织全县刑满释放人员次数 | 组织全县刑满释放人员次数8次 | ||
| 安置帮教经费 | 1.健全完善刑满释放人员衔接制度;2.加强刑满释放人员就业安置和社会救助工作;3.积极推进刑满释放人员安置基地建设;4.加强安置帮教工作信息化建设;5.进一步深入开展服刑人员未成年子女排查帮扶工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 刑满释放人员对于安置帮教工作人员的服务评价 | 刑满释放人员对于安置帮教工作人员的服务评价高于90% | ||
| 6-11 对下转移支付绩效目标表 | |||||||
| 单位名称:司法局 | 单位:万元 | ||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6-12 部门政府采购情况表 | |||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目、项目) | 采购目录 | 采购方式 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 上级补助 | 本级安排 | 自筹资金 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算 | 其中 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||||||||
| 本级财力安排 | 专项收入安排 | 其他非税收入安排支出 | |||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||||||
[附件: 附件:6-10州本级项目支出绩效目标表]
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