监督索引号53312200443801000
梁河县归国华侨联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解和反映侨情民意,加强团结、广泛沟通、化解矛盾;加强侨界群众工作,扶贫助困、开展慰问,传递党和政府对归侨侨眷的关怀;加强归侨、侨眷的法治宣传教育,培育和践行社会主义核心价值观,为改革、开放、稳定、发展服务。
2.为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务,为梁河县的对外开放和国家“一带一路”建设服务。
3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》、《云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法》,依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。
4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作。
5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷人大代表、政协委员的人事安排,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
6.宣传党和政府侨务工作方针政策,为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办文教卫生和其他公益事业服务。
7.研究提出梁河县侨联工作计划和发展规划,组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,指导乡镇侨联工作。
8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点,加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括:综合办公室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,具体是:梁河县归国华侨联合会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员3人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
(一)加强自身建设,提高水平。
增强凝聚力学习是能力的基础,只有通过不断地学习,才能更好地指导侨务工作实践。一是加强政治理论学习。结合现在开展的党纪学习教育,以每周例会、支部会议及自学的形式,认真学习党的二十大、二十届三中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,党的方针政策、党规党纪。二是加强业务学习。学习了《中国共产党统一战线工作条例》(新修订)、“一法两办法”等业务知识。三是鼓励干部职工不断提高自身文化素质,积极参加上级涉侨部门组织的各种培训。通过自学、集中学、外出培训等不同的学习形式,学习效果得到进一步强化,干部职工的理论素养和整体素质得到提升。
(二)加强宣传侨法,做好依法护侨工作。
1.认真开展侨法宣传。加大侨法的宣传培训力度,更好地用法律维护归侨侨眷的合法权益,营造全社会知侨、懂侨、爱侨的良好氛围,充分利用春节、4.15国家安全法宣传日、泼水节等各种民族节日,一年来,累计发放侨务政策宣传单2200份;
2.做好涉侨信访工作。把归侨侨眷及海外侨胞的利益摆在首要位置,以归侨侨眷及海外侨胞的满意作为衡量标准,以稳定侨心、争取侨心为目标,努力实现好、维护好广大归侨侨眷的权益,共接待侨务信访6人次,五人已答复办结,1件正在处理中,确实做到件件有答复,事事有回音。
(三)做好华侨事务工作,服务侨胞。
1.以传统民族节日为契机,认真开展侨界慰问和困难救助工作,把党和政府的温暖送到归侨、侨眷的手中。全年共慰问归侨侨眷35户17500元;发放省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费10户30000元,共发放资金47500元,在走访慰问中通过与群众交谈,宣传党的路线和方针政策及涉侨法律法规,为他们送去党和政府对归侨侨眷的关怀和温暖。
2.开展侨情侨务工作走访调研工作。一年来,共开展走访调研侨资侨属企业9人次,开展走访归侨侨眷30余人次;召开“检察护企”交流座谈会1次,开展送法入企系列活动4场。
3.扎实做好华侨事务工作。积极申报2024年华侨事务工作,共申报基层侨联组织建设、侨胞之家1个,技能培训2期,法律服务站1个,6月份云南省侨联已下达2024年中央华侨事务预算专项经费60000元,涉及基层侨联组织建设、侨胞之家1个,技能培训1个。积极申报南甸宣抚司署为中国华侨国际文化交流基地,目前所有申报材料已上报云南省侨联。认真到九保村对接侨务网格化示点工作,目前网格化示点工作,框架已初步成型。
(四)加强联络联谊,促进合作交流。
采取“请进来”的方式,邀请缅甸侨领高仲品一行6人,到梁河参观考察。接待云南省侨商会1行3人,考察侨企2家,召开了座谈会,与3家侨企面对面沟通交流,了解他们的实际困难,力所能及地帮助解决。
(五)做好中心工作。
认真做好党风廉政、意识形态、法治建设、爱国卫生、民族团结、乡村振兴等工作,充分发挥侨务资源,围绕中心,服务大局。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县归国华侨联合会2024年度收入合计816867.95元。其中:财政拨款收入816867.95元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少114251.75元,下降12.27%。其中:财政拨款收入减少94251.75元,下降10.34%;上年无上级补助收入;上年无事业收入;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;其他收入减少20000.00元,下降100.00%。主要原因是本年人员调出,人员经费及项目省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费资金减少,导致本年收入减少。
二、支出决算情况说明
梁河县归国华侨联合会2024年度支出合计816867.95元。其中:基本支出750301.49元,占总支出的91.85%;项目支出66566.46元,占总支出的8.15%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少114251.75元,下降12.27%。其中:基本支出减少71665.82元,下降8.72%;项目支出减少42585.93元,下降39.02%;上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出,主要原因是本年人员调出,人员经费及项目省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费资金减少,导致本年支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障梁河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出750301.49元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出703067.69元,占基本支出的93.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47233.80元,占基本支出的6.30%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障梁河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出66566.46元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.一般行政管理事务支出30000.00元,主要用于侨务办公经费、第四届归侨侨眷代表大会经费项目相关支出。
2.华侨事务支出36566.46元,主要用于中央华侨事务专项经费、国内侨务工作经费项目相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出816867.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少94251.75元,下降10.34%,完成年初预算的90.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出646827.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%,完成年初预算的93.69%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是本年在职职工死亡一人,退休一人。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出80952.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%,完成年初预算的59.02%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支;造成预决算差异的主要原因是本年在职职工死亡一人,退休一人。
9.卫生健康(类)支出37772.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的93.72%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出;造成预决算差异的主要原因是本年在职职工死亡一人,退休一人。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出51316.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的136.54%。主要用于在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是本年缴费基数、缴费比例提高。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元,决算为500.00元,完成年初预算的51.55%;支出决算较上年减少180.00元,下降26.47%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为970.00元,决算为500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的51.55%。
因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少180.00元,下降26.47%;具体是国内接待费支出决算500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少180.00元,下降26.47%;国(境)外接待费上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元,支出决算为500.00元,完成年初预算的51.55%,支出决算较上年减少180.00元,下降26.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为970.00元,决算为500.00元,完成年初预算的51.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制三公经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费年无此项支出;公务接待费支出决算减少180.00元,下降26.47%,具体是国内接待费支出决算500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元)较上年减少180.00元,下降26.47%;国(境)外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制三公经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于侨务工作等产生的1批次7人次接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县归国华侨联合会2024年机关运行经费支出47233.80元,比上年减少29735.52元,下降38.63%,主要原因是本年严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修(护)费等方面支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,梁河县归国华侨联合会资产总额13246.68元,其中,流动资产3233.25元,固定资产10013.43元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5977.71元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年决算公开报告、决算公开报表(决算报表部分、国有资产使用情况表)以元为单位,保留两位小数,决算公开报表(绩效自评表)以万元为单位,保留两位小数,故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53312200443801111
[附件: 梁河县归国华侨联合会2024年部门整体支出绩效自评表公开表]
[附件: 梁河县归国华侨联合会2024年度部门决算公开报表]
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